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老師好,請問5月份收到的進(jìn)項(xiàng)已抵扣的發(fā)票,被供應(yīng)商開了紅字。怎么做賬務(wù)處理?庫存商品,應(yīng)付賬款和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄是怎樣的?

2024-11-17 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-17 15:14

同學(xué),你好 收到紅字發(fā)票,之前藍(lán)字發(fā)票的分錄,做一摸一樣的,金額負(fù)數(shù)

頭像
快賬用戶4357 追問 2024-11-17 15:16

那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么能體現(xiàn)呢?

頭像
齊紅老師 解答 2024-11-17 15:16

同學(xué),你好 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)? 負(fù)數(shù)

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同學(xué),你好 收到紅字發(fā)票,之前藍(lán)字發(fā)票的分錄,做一摸一樣的,金額負(fù)數(shù)
2024-11-17
你好。5月沒退貨,不需要沖回庫存商品等
2024-06-06
您好!舉個(gè)例子4月份發(fā)票是并且已經(jīng)抵扣了金額是50000元,稅額是6500元。4月份會(huì)計(jì)分錄借:庫存商品50000應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額6500貸:應(yīng)付賬款56500 5月份紅沖了會(huì)計(jì)分錄是 借:借:庫存商品-50000 貸:應(yīng)付賬款-56500 應(yīng)交增值稅~(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 6500,這樣做比較合適,您上面的:借:庫存商品(-50000 應(yīng)交增值稅~(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-6500 貸:應(yīng)付賬款 -56500 這樣也是可以的
2024-06-06
你好,紅字發(fā)票借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-07-10
借:庫存商品貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-05-10
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