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老師,您好,公司每個(gè)月的增值稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn),幾年了,現(xiàn)在賬務(wù)該如何處理, 以前做賬都是登記每個(gè)月銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),然后月底做一筆借:應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)該增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅金 貸:應(yīng)該稅費(fèi)-未交增值稅 繳費(fèi)的時(shí)候借:應(yīng)該稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在 進(jìn)項(xiàng)稅額科目12000 銷項(xiàng)科目 20000 應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)該增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅金 8000 我現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)該怎樣做分錄,把之前的結(jié)轉(zhuǎn)出去

2024-11-15 15:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-15 15:26

你好,你們?cè)瓉碜龅恼_,不用管

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快賬用戶2474 追問 2024-11-15 15:30

我是刷抖音聽到別人做的每個(gè)月增值稅都要結(jié)轉(zhuǎn): 分錄為借:應(yīng)交銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交進(jìn)項(xiàng) -轉(zhuǎn)出未交稅金 借:-轉(zhuǎn)出未交稅金 貸:應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)該增值稅

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齊紅老師 解答 2024-11-15 15:31

我覺得這樣是不對(duì)的

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你好,你們?cè)瓉碜龅恼_,不用管
2024-11-15
那你現(xiàn)在補(bǔ)上就可以了,跨年當(dāng)年的都一樣做。
2024-01-15
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023-01-08
按這個(gè)步驟補(bǔ)上,這個(gè)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)
2021-02-24
你好 不知最后數(shù)據(jù)是一個(gè)年度末時(shí)候累計(jì)的嗎 可以參考看下坐標(biāo)河北稅局軟件客服的例子 增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)如何做賬舉例如下: 年初留抵稅額為零、三級(jí)科目的余額均為零。本年銷項(xiàng)1000元,進(jìn)項(xiàng)110元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出50元,減免稅款280元,繳納增值稅670元,年末有留抵稅額10元。 分析:將以上三級(jí)專欄科目余額(不包括留抵稅額),轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”,具體賬務(wù)處理您參考: ①借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?380 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?100(扣除留抵后的金額110-10) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)?280 ②借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?1000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?1050 提醒:年末的留抵稅額繼續(xù)在“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”的借方余額中體現(xiàn)即可,不用做任何結(jié)轉(zhuǎn)。
2023-02-16
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