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您好老師 繳納、2024年年1月—3月員工養(yǎng)老保險調(diào)差11月份怎么補交的。需要計提嗎?個人部分沒有收回呢 這筆業(yè)務(wù)的分錄怎么做?

2024-11-14 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-14 09:11

補交社保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項社保(企業(yè)部分) ??????其他應(yīng)付款—社保(個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 補計提公司部分社保 借:管理費用-社保費-各項社保 貸:應(yīng)付職工薪酬——各項社保(企業(yè)部分) 以后發(fā)放工資時補扣社保?? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—各項社保(個人部分) ? ? ?銀行存款

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快賬用戶3937 追問 2024-11-14 10:13

好的,家權(quán)老師

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齊紅老師 解答 2024-11-14 10:14

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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快賬用戶3937 追問 2024-11-14 10:39

好的 老師,一般納稅人和小規(guī)模月底結(jié)賬都需要做什么?

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齊紅老師 解答 2024-11-14 10:44

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 的會計分錄四步做: 一、先結(jié)轉(zhuǎn)收入: 借:主營業(yè)務(wù)收入 借:其他業(yè)務(wù)收入 借:營業(yè)外收入 貸:本年利潤 二、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費用和稅金: 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 貸:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:其他業(yè)務(wù)支出 貸:營業(yè)費用 貸:管理費用 貸:財務(wù)費用 貸:營業(yè)外支出 貸:所得稅 三、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益: 凈收益的: 借:投資收益 貸:本年利潤 凈損失的: 借:本年利潤 貸:投資收益 四、年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配: 將本年的收入和支出相抵后的結(jié)出的本年實現(xiàn)的凈利潤: 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 如果是虧損: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:本年利潤

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快賬用戶3937 追問 2024-11-14 11:20

收到 老師,一般納稅人的進項,銷項怎么做,也詳細解答一下。辛苦了

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齊紅老師 解答 2024-11-14 11:21

根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶3937 追問 2024-11-14 11:29

進項和銷項都在電子稅務(wù)局里查嗎?電子稅務(wù)局里具體如何操作老師詳細說說,沒做過

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齊紅老師 解答 2024-11-14 11:30

稅務(wù)總局法規(guī)政策,發(fā)票查驗https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810346/c102373/index.html

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2024-11-14
根據(jù)你差額的正負,做下面分錄即可。 借貸:管理費用—單位社保 借貸:應(yīng)付職工薪酬—單位社保
2024-11-13
同學(xué)你好,收到個人交來的現(xiàn)金時,借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款,計提單位承擔(dān)的,借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保。補繳時,借:應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。
2022-01-02
同學(xué),你好!補交有個人和單位部分,需要分開計提。從當(dāng)月工資扣除就可以了
2023-12-21
老師下午好,社保補差額從2024年7月份到11月份這5個月的差額已經(jīng)在2025年1月23號繳款成功了,那這幾個月補差額的分錄怎么做, 涉及損益的可以通過以前年度損益調(diào)整分錄,小企業(yè)也可以采用未來適用法。 借:管理費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:銀行存款 還有這賬是記在2025年1月份的賬上嗎? 未來適用法就記在1月份賬上 還是在2025年5月份申報2024年年報時調(diào)整呀? 也可以在這個時候調(diào)整,保證賬做了就可以了。
2025-01-24
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