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上月已抵扣進項的發(fā)票,供應(yīng)商本月再紅沖了一部分,我們應(yīng)該如何報稅

2024-11-14 08:56
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-14 08:57

你好,你這個要做進項稅額轉(zhuǎn)出。你在申報的時候,附表二和主表計算稅額轉(zhuǎn)出里面填寫對應(yīng)數(shù)據(jù)。

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你好,你這個要做進項稅額轉(zhuǎn)出。你在申報的時候,附表二和主表計算稅額轉(zhuǎn)出里面填寫對應(yīng)數(shù)據(jù)。
2024-11-14
同學(xué),你好 你已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,對方開不出紅字的
2021-02-01
你好,直接做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以了。
2021-01-17
您好,可以做進項稅額轉(zhuǎn)出的。
2023-11-01
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2024-03-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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