你好!如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,多出的部分可以轉(zhuǎn)入下個(gè)月繼續(xù)抵扣或者申請(qǐng)退稅。會(huì)計(jì)分錄方面,不需要為多余的進(jìn)項(xiàng)稅額做特別處理,只需按正常流程進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額的入賬即可。
老師 那個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選 是進(jìn)去看看有什么可以勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 然后勾選了幾條 下面就會(huì)顯示那個(gè)合計(jì)金額嗎? 然后比如我算好我想勾選2萬(wàn),我可以進(jìn)去勾選大概這么多金額的進(jìn)項(xiàng)票嗎?
。怎么做分錄? 老師,本月進(jìn)項(xiàng)大于銷賬,有一部分勾選認(rèn)證了,勾選部分大于銷賬,還有一部分沒(méi)勾選,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做到
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下我勾選發(fā)票,我進(jìn)項(xiàng)票收到一張負(fù)數(shù)發(fā)票那我勾選發(fā)票是不是要多勾選一點(diǎn),比如我這個(gè)月需要勾選進(jìn)項(xiàng)票3萬(wàn),我的負(fù)數(shù)發(fā)票稅額是1萬(wàn),那我這個(gè)月勾選進(jìn)項(xiàng)票是不是要4萬(wàn)
你好老師,進(jìn)項(xiàng)稅可抵扣的專票沒(méi)勾選完,然后勾選申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)也有一點(diǎn)留底,相當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)沒(méi)繳稅,那分錄我賬務(wù)處理的分錄要怎么做呢?
老師,如果我每個(gè)月都想要交一點(diǎn)增值稅,那進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選的金額又太大,無(wú)論怎么勾選進(jìn)項(xiàng)都大于銷項(xiàng),那怎么搞?
請(qǐng)問(wèn)老師:小規(guī)模納稅人開(kāi)增票,對(duì)方是一般納稅人,對(duì)方單位可以抵扣嗎?
老師您好,員工扣除的績(jī)效工資如何做賬,分錄是怎樣的
老師,公司舉辦會(huì)議,邀請(qǐng)專家來(lái),給專家訂機(jī)票的費(fèi)用銷售費(fèi)用下面的什么費(fèi)用比較合適呢
ppt如何插入鏈接,點(diǎn)開(kāi)可以顯示文檔
稅負(fù)率是怎么計(jì)算的?
您好老師,請(qǐng)問(wèn)長(zhǎng)期沒(méi)有發(fā)生收入的公司不能計(jì)提折舊和攤銷長(zhǎng)期費(fèi)用嗎?
老師,我們是藥品電商,跟A公司合作,由A公司出資質(zhì)在網(wǎng)上開(kāi)店,我們負(fù)責(zé)后續(xù)的一切操作,每月銷售額的10%付給A公司作為提點(diǎn)費(fèi),剩余款項(xiàng)我們自由支配,提款到我們公司公戶的錢(qián),我們需要給A公司開(kāi)發(fā)票,之前開(kāi)推廣服務(wù)費(fèi),但是A公司說(shuō)匯算清繳時(shí)不能全額扣除,希望開(kāi)些其他項(xiàng)目的發(fā)票,我想問(wèn)一下,如果我們開(kāi)企業(yè)管理咨詢項(xiàng)目(在我們的營(yíng)業(yè)范圍),對(duì)我們有什么影響嗎?或者開(kāi)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù) 項(xiàng)目可以全額扣除嗎
個(gè)人所得稅填在現(xiàn)金流量表的哪一欄?分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
簽合同和開(kāi)發(fā)票的必須是同一個(gè)公司吧,如果對(duì)方給提供的發(fā)票不是這個(gè)公司開(kāi)的能用嗎?
公司注銷,財(cái)務(wù)需要清理哪兒些事項(xiàng)
你好老師 當(dāng)月已經(jīng)勾選的進(jìn)項(xiàng),大于當(dāng)月的銷項(xiàng)了,也不用做特別處理么
是的,不需要做特別處理。當(dāng)月如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,超出的部分可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月繼續(xù)使用,或者在符合條件的情況下申請(qǐng)退稅。在會(huì)計(jì)處理上,只需確保正確記錄進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅即可。