您好,這也算,進(jìn)項大于銷項的? 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項稅額? ? 差額 應(yīng)交稅費(fèi)? 未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額
請問本月進(jìn)項稅大于銷項稅,這個分錄應(yīng)該怎么做?已經(jīng)勾選認(rèn)證了
老師,我們公司這個月剛剛改成了一般納稅人,也開專票了,我還沒勾選認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票(目前是進(jìn)項大于銷項),我是都勾選了還是勾選一部分夠抵扣就行了
老師,請問,一般納稅人如果本月進(jìn)項可抵扣金額大于銷項,多余的部分是可以留抵嗎,勾選時候全部勾選?
抵扣的時候勾選進(jìn)項大于銷項,有留底稅額,怎么做會計分錄?
。怎么做分錄? 老師,本月進(jìn)項大于銷賬,有一部分勾選認(rèn)證了,勾選部分大于銷賬,還有一部分沒勾選,請問會計分錄怎么做到
同一集團(tuán)的A公司向B公司轉(zhuǎn)款(此款不是借款)用于支付B公司購車款,車輛產(chǎn)權(quán)歸B公司,B公司如何入帳?
高新技術(shù)企業(yè),平時發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用支出一般計入什么科目
老師,請問一下:公司發(fā)票不夠,想提升額度要怎么提額呀(樸老師)
老師,請教下,背景:員工之前預(yù)支過100元,現(xiàn)在過來報銷,以下兩種做賬方法都可以嗎?第二種才是標(biāo)準(zhǔn)做法吧? 1、借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)125 貸:銀行存款25 貸:其他應(yīng)收款100 2、借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)125 貸:其他應(yīng)付款125 借:其他應(yīng)付款125 貸:其他應(yīng)收款100 貸:銀行存款25
老師,簽訂一年的勞務(wù)合同比如12萬,這個就按照勞務(wù)費(fèi)。開票入賬,按照勞務(wù)費(fèi)申報個稅嗎?還是也可以照入工資表,跟其他員工一樣按照工資薪金申報個稅呢?連續(xù)性的勞務(wù)費(fèi)有沒有規(guī)定可以?有什么區(qū)別呢?
生產(chǎn)成本—人工成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,需要手動嗎?
老師,我如果餐飲業(yè)每月營業(yè)額收入30萬,我應(yīng)該注冊公司還是個體戶?
老師電腦賬 在實際工作中原始憑證用不用上傳? 還是就按著原始憑證做賬就行
企業(yè)所得稅,不征和暫不征怎么理解?
現(xiàn)在是不是不用抄稅清卡了?直接月初的時候再電子稅務(wù)局報稅?
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未勾選的那部分如何做分錄
那一部分的話做借方的應(yīng)交稅費(fèi)貸認(rèn)證進(jìn)項稅額
那貸方了
你肯定是購買商品了呀,貸方要么是銀行存款,要么是應(yīng)付賬款
哦哦,對,謝謝老師!
不客氣的,祝您開心