你好!社保計提與實際代扣不一致時,可以先根據(jù)實際代扣金額做工資發(fā)放時的會計分錄。然后,調(diào)整計提數(shù)額以反映實際情況,做相應(yīng)的調(diào)整分錄。具體分錄需要根據(jù)你的具體差異情況來確定。

老師,當(dāng)月工資下月發(fā),當(dāng)月社保在發(fā)放上月工資時候扣掉代繳,那計提和繳納工資、社保的分錄怎么寫
請問工資和社保一起計提怎么做分錄?然后代繳社保發(fā)放工資
老師你好,麻煩問一下月底計提工資和社保費如何做分錄?當(dāng)月繳納社保費和發(fā)放工資如何做分錄呢?謝謝
你好 有社保 計提工資和發(fā)放工資 還有交社保的分錄分別怎么做 謝謝
計提工資社保,發(fā)放,繳納社保分錄怎么做,代入數(shù)字說明一下
老師你好,10月已經(jīng)發(fā)貨,但未滿足收入條件及還未開增值稅發(fā)票,是否要在10月納稅所屬期繳納增值稅呀?還是等開票確認(rèn)收入再納稅呀?
老師,我開具發(fā)票糸統(tǒng)導(dǎo)出來收入是40318949.79元,申報企業(yè)所得稅提示我小于增值稅申報收入42770618.55元,差額:2451668.76元,9月份有沖紅發(fā)票,10月份也沖紅了一張9月份的發(fā)票。這種情況我要怎么查清原因并處理?急,謝謝老師。
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時借應(yīng)付職工薪酬社保 借其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款 計提工資時借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個稅 貸其他應(yīng)付款社保 總感覺那里不對,和我在電子個稅申報的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對
老師你好!上個開票下個月需要沖紅,稅費己交,影響沖紅嗎?現(xiàn)在稅費怎樣處理,下個月也沒有開票計劃如何處理
購買打印機1550元記入什么科目?
股權(quán)變更需要繳納那幾個稅,稅率多少
企業(yè)在2018年1月1日至2027年12月31日新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當(dāng)期成本、費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。這個政策合伙企業(yè)適用嗎?
企業(yè)將貨物賣給直銷員和消費者那個銷售額確定老師給個總結(jié)
請問老師,稅負(fù)率5%,銷售100萬,進(jìn)項要多少?怎么算?
老師 請問調(diào)整社保繳費工資應(yīng)該怎么操作?
請問會計分錄怎么做呀