這種情況可以有以下幾種處理方式: 一、分開入賬 配件部分: 如果配件金額超過 5000 元,符合公司規(guī)定計入固定資產(chǎn)的標準,可以將其單獨確認為固定資產(chǎn)。 借:固定資產(chǎn) — 配件名稱 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 次月開始按照確定的折舊方法計提折舊。 維修人工部分: 維修人工費 600 元計入當期損益,可計入管理費用(如果是管理部門設(shè)備維修)、銷售費用(如果是銷售部門設(shè)備維修)或制造費用(如果是生產(chǎn)車間設(shè)備維修)等。 借:管理費用 / 銷售費用 / 制造費用等 600 貸:銀行存款 / 應(yīng)付職工薪酬等 600 二、全部計入修理費 如果不想將配件單獨確認為固定資產(chǎn),也可以將配件和維修人工費用全部計入當期的修理費。 借:管理費用 / 銷售費用 / 制造費用等(配件金額 %2B 600 元) 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等(配件金額) 銀行存款 / 應(yīng)付職工薪酬等 600 三、增加固定資產(chǎn) 如果該配件的更換使設(shè)備的性能、使用壽命等有了顯著提升,可以考慮將配件金額和維修人工費用一起計入固定資產(chǎn)的成本,增加固定資產(chǎn)的賬面價值。 借:固定資產(chǎn) — 設(shè)備名稱(配件金額 %2B 600 元) 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等(配件金額) 銀行存款 / 應(yīng)付職工薪酬等 600
31、藝龍公司為一般納稅人,2019年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)企業(yè)購入一臺需要安裝的設(shè)備,價款為20000元,增值稅2600元,支付運費500元(運費不考慮增值稅),保險數(shù)50元,安裝費2000元,款項以銀行存款支付。(2)設(shè)備安裝完中,達到預定可使用狀態(tài)。(3)投資者A投入汽車一輛,雙方確認的價值為250000元(不考慮增值稅進項稅額),假設(shè)確認的價值公允。(4)計提本月固定資產(chǎn)折舊:基木生產(chǎn)車間5000元,行政管理部門2000元,專設(shè)銷售機構(gòu)3000元。(5)企業(yè)內(nèi)生產(chǎn)用設(shè)備發(fā)生日常修理費5000元,銷售專設(shè)機構(gòu)固定資產(chǎn)發(fā)生口常維修費1000元,維修費均尚未支付。要求:編制上述業(yè)務(wù)的會計分錄。
事業(yè)單位,維修打印機,更換了硒鼓等配件,單位價值超過1000元,需要入固定資產(chǎn)嗎?如果費用化,部門經(jīng)濟分類應(yīng)該屬于辦公費還是維修(護)費呢?
你好,請問我司主營免費提供消防設(shè)備按年收取客戶平臺服務(wù)費,設(shè)備金額不大(200到500元)計入固定資產(chǎn),按月折舊計入成本。使用過程中,設(shè)備發(fā)生故障,我司用新的設(shè)備更換,請問新設(shè)備可以入維修費嗎?還是需要做固定資產(chǎn)清理,用更換的新設(shè)備替換固定資產(chǎn)?
請寫出下列業(yè)務(wù)會計分錄?。。?!3.樂呵呵公司結(jié)算本月應(yīng)付職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資23000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資36000元,車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資9000元,合計76000元4.樂呵呵公司按規(guī)定,計提本月固定資產(chǎn)折舊4700元,其中生產(chǎn)車間提取4000元,管理部門提取700元。5.樂呵呵公司按規(guī)定,計提本月生產(chǎn)車間設(shè)備維修費1000元,計提管理部門設(shè)備維修費1000元,該維修費已于本年度1月初用銀行存款支付。6.樂呵呵公司將本月制造費用總額17560元按生產(chǎn)工人工資比例分配計入A產(chǎn)品生產(chǎn)成本8780元,B產(chǎn)品生產(chǎn)成本8780元7.樂呵阿公司以銀行存款支付車間用水電費2800元8.樂呵呵公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品72580元已全部完工,按其實際生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)賬
一、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)4.歡歡公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)2月12日,向F公司購進一條需要安裝的流水線設(shè)備,價格24萬元,增值稅額38400元,該設(shè)備已運達公司,款項暫欠。(2)2月12日,向順風物流公司轉(zhuǎn)賬支付流水線設(shè)備的運輸費3800元,增值稅額608元。(3)2月15日,以現(xiàn)金購進安裝調(diào)試需要的零配件650元。(4)2月20日,該流水線設(shè)備安裝調(diào)試成功,交付使用。(5)2月21日,向F公司電匯設(shè)備款。(6)3月31日,計提固定資產(chǎn)折舊費,其中車間2100元,行政部800元,銷售部650元,財務(wù)部420元。(7)4月5日,轉(zhuǎn)賬支付設(shè)備的零星維修費用10000元,增值稅1600元,其中生產(chǎn)設(shè)備維修費5000元,管理部門設(shè)備維修費2000元,銷售機構(gòu)設(shè)備維修費3000元。
老師您好,我公司是賣方,因未按合同履行發(fā)貨,現(xiàn)在給買方退了貨款,并按年化利率支付了違約金,這個違約金買方是給我們開的收據(jù),那我們能要求他們開發(fā)票嗎,收據(jù)可以所得稅稅前扣除嗎
工程檢測公司,與A公司合作,幾個項目用房抵,金額共計:918419.69,扣除8%管理費及6%稅點918419.69*14%=128578.76,我公司欠A公司管理費及稅費128578.76。今天申請支付了A公司合作7200元,對方說稅金互抵,這次的付款對方要開票給我公司嗎?
老師 我們施工企業(yè) 甲方欠我們200萬工程款 后來抵得房子200萬,并且我們給對方開票開了200萬。后售樓部直接更名為實際購買150萬,這期間損失了50萬。走營業(yè)外支出,可以稅前扣除嗎
請問下,過程有點長,是這樣的,我們公司是做美發(fā)的,然后我們是用軟件收款的,我們公司經(jīng)常做活動,有時候充100送10元,有時候充500送100元,就是每次都不一樣,我該怎么核算這個收入呢,用借貸怎么算,或者小白沒學過會計的又怎么算收入,你看軟件倒出來收入是一天8000元,但是有些是會員卡刷卡的,有些是現(xiàn)金的,這個直接按照軟件的不對,利潤偏高,可是我也不知道到底怎么算真實收入,我也不知道到底哪些是會員卡,哪些是100送10元活動還是500送100的,這個是不是算不到準呀,求解,我們老板要我們做利潤表,可是用導出來的軟件收入做出來不準呀,老師這個是不是無解呀
勞務(wù)公司,一年開三個億的發(fā)票交多少稅合適呀
老師,我們公司是有限責任公司(港澳臺投資、非獨資)?,這個企業(yè)類型是算民營,還是合資呢
公司財務(wù)費用有貸方正數(shù)結(jié)余100元,現(xiàn)在要進行結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該是: 借:本年利潤 -100元 貸:財務(wù)費用結(jié)轉(zhuǎn) -100元 還是應(yīng)該是 借:財務(wù)費用結(jié)轉(zhuǎn) 100元 貸:本年利潤 100元
小規(guī)模納稅人不開票收入普票入哪一欄。
稅務(wù)師報名結(jié)束了嗎?報名網(wǎng)址是什么
老師,我現(xiàn)在七月份要報稅,都需要準備什么呢?就是我需要準備什么月份的什么報表?