您好,借:銀行 貸:其他業(yè)務(wù)收入 銷項稅 增值稅附表1第5和6列就是申報未開票收入
甘老師,請教一個問題,我公司是制造業(yè),現(xiàn)有賣廢料一批200塊錢現(xiàn)金,但是那批廢料早就領(lǐng)用過了,不在材料庫里面了。銷售時候也沒開票。要怎么做賬合適呢 我本來借庫存現(xiàn)金,貸其他業(yè)務(wù)收入,但是他們覺得稅的問題不好解決
老師您好請教一個問題,我公司是制造業(yè),現(xiàn)有賣廢料一批200塊錢現(xiàn)金,但是那批廢料早就領(lǐng)用過了,不在材料庫里面了。銷售時候也沒開票。要怎么做賬合適呢? 我本來借庫存現(xiàn)金,貸其他業(yè)務(wù)收入,但是他們覺得稅的問題不好解決
一家小規(guī)模企業(yè)開業(yè)了一年這樣才開始開公賬的,之前都是經(jīng)過個人賬戶去走賬的,平時的費用跟收入也是沒有開票的,還有收入也是沒有申報的都是零申報,員工發(fā)工資是通過其它企業(yè)發(fā)的工資買社保的,如果要處理這盤爛賬是要怎么解決比較好?做營業(yè)外,這樣做企業(yè)不會被查嗎?
一家小規(guī)模企業(yè)開業(yè)了一年這樣才開始開公賬的,之前都是經(jīng)過個人賬戶去走賬的,平時的費用跟收入也是沒有開票的,還有收入也是沒有申報的都是零申報,員工發(fā)工資是通過其它企業(yè)發(fā)的工資買社保的,如果要處理這盤爛賬是要怎么解決比較好?申報財務(wù)報表的時候營業(yè)外金額這么多不會有問題嗎?不開票的
老師 我們工廠進(jìn)的原材料帶的有托盤,這個托盤我們沒什么用就當(dāng)廢棄物賣掉了 賣給個人不需要發(fā)票 收的現(xiàn)金 計入其他業(yè)務(wù)收入 還是營業(yè)外收入 是否需要繳納增值稅
總公司和分公司一定要備案嗎
請問我們公司一個員工做了一年半,現(xiàn)在公司要辭退他,怎么計補(bǔ)嘗金呢
老師。出口報關(guān)單退稅款上申報日期是4月27日。出口日期是4月28日。我打開中國國際貿(mào)易單一窗口貨物申報上寫申報日期是4月25日。出口日期是5月1日。日期為什么不一樣呢?以哪個為準(zhǔn)
老師,單位是4s店,一般納稅人, 購買車輛時,車款10萬,進(jìn)項稅1000元,車輛發(fā)票也是101000元,達(dá)成銷售任務(wù)上游車輛供應(yīng)商返利1萬(這錢是在個專戶里,只能用來付供應(yīng)商車款),銷售車輛時,銷售車款11萬,銷項稅1100元,想問下,這返利的1萬影響成本或者利潤么?分錄怎么寫,利潤和成本是多少?
老師,當(dāng)月開進(jìn)來的進(jìn)項必須當(dāng)月做賬嗎?
年報,跟匯算清繳一樣嗎?
你好,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出怎么做會計分錄
老師如果有專票不抵扣走賬,走個往來賬,那咱稅務(wù)系統(tǒng)里,勾選認(rèn)證這塊怎么處理
統(tǒng)借統(tǒng)還業(yè)務(wù),未按照合同約定計提利息,怎么辦?
老師,想問下報損單個產(chǎn)品,然后再進(jìn)倉到組合銷售的分錄該怎么登記
稅務(wù)局老師說走營業(yè)外收入,不知道這個應(yīng)該怎么區(qū)分
您好,那就按稅務(wù)局的,做哪個科目?本來就是很大程度?的職業(yè)判斷,但不影響我們的利潤總額
主要是涉及到增值稅,這種賣廢料是不是也需要繳納增值稅?
您好,當(dāng)然要交增值稅的,不管是記在其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入,增值稅是一樣的