同學,你好 小規(guī)模企業(yè),實務(wù)上一般是加7個點

老師!有個人用我們公司的資質(zhì)接甲方的工程!工程款打到了我們公司賬戶上,不算掛靠費,我要收他幾個點的費用,我們公司才不會貼錢!就是3個點增值稅和城建稅,教育費附加,地方教育費附加,還有所得稅2.5個點!是不是這樣?我是不是要收他3.36 2.5=5.86個點的費用我們公司才不會貼錢!對方不給我們提供進項票!我們公司是小規(guī)模納稅人!
請問老師,我們是小規(guī)模納稅人,承租一般納稅人企業(yè)的商鋪并轉(zhuǎn)租。現(xiàn)在我們問出租方要發(fā)票,兩方當初簽的合同并未明確是否含稅。請問未明確的情況下,一般慣例是否應(yīng)默認含稅,也就是說出租方自己承擔稅款,應(yīng)無償給我們開票。如果要我們承擔稅點的話,增值稅9個點,房產(chǎn)稅12個點,加上附加稅總共17.75個點。我們承擔的這些稅點想要稅前扣除的話,可否按下面這樣換算為含稅價開票,感覺又不太對,麻煩老師指教。謝謝
我們給對方開票要加稅點的話怎么加呢?我們是小規(guī)模企業(yè),但是現(xiàn)在不是免增值稅嗎?就只剩下企業(yè)所得稅了,那我要怎么算才能知道開票出去加幾個點我才不虧呢?
我們找了一家勞務(wù)公司給我們找票,就是沒有實際業(yè)務(wù),是我們拿現(xiàn)金付的禮金,然后勞務(wù)公司幫忙開票,是小規(guī)模納稅人,我們給對方一個點,我看了一下增值稅是一個點,但其實還有附加稅和所得稅,這加下來要幾個點的稅?我們老板說只給對方一個點
我問一下我們那個賬,比如出來100萬,進去100萬,給別人開票都是一個點的,我們要去買東西,開票也必須開一個點的嗎?還是隨便幾個點的,只要金額能抵上就行了,比如我們開票出去都是開一個點的,我們買東西人家開票給我們有三個點的,十個點的,這樣子能不能抵?老師稅率沒關(guān)系吧,小規(guī)模納稅人開進來的發(fā)票?
老師,一般納稅人公司采購了一批模板.木方,在工地用完后當廢品賣了,應(yīng)該怎么做會計分錄?可以抵企業(yè)所得稅嗎?會不會有稅務(wù)風險?
老師您好,年終獎可不可以現(xiàn)在就提前發(fā)
a公司股東(b+c) 預(yù)估a行收入1500萬,現(xiàn)在b想以合作方的方式:我方人員提供賬號運營(開具運營服務(wù)費發(fā)票)運營費475萬(運營費占比31.6%),c與a行合作(提供主播支出:主播出境,開具:經(jīng)紀代理*推廣費或者傭金)775萬,費用占比51.6%,這種合作方式是否稅務(wù)合規(guī),是否會引起稅務(wù)異常 想問一下這種費用占比會不會風險太高,還有這種合作模式的風險是否高
電商行業(yè)開票 發(fā)票抬頭可以直接寫個人嘛
糧食收購點,開具發(fā)票,是百分之幾的稅率
金蝶輕應(yīng)用2年的服務(wù)費可以先計入長期待攤費用再每個月結(jié)轉(zhuǎn)管理費用-辦公費嗎?(管理費用辦公費和管理費用-長期待攤費用哪個科目更好?)
老師您好,個稅問題,現(xiàn)在老板的工作稅前是一萬,稅率是3%.如果再發(fā)一個十萬合并工資里就成了10%.如果這十萬發(fā)成獎金呢,個稅會不會少點稅
老師,問下 1、稅務(wù)發(fā)票系統(tǒng)里有未抵扣的增值稅專用發(fā)票,影響今后企業(yè)注銷么? 2、如果是系統(tǒng)里能查到的普票,沒入賬影響注銷么?
老師,對方開了專票過來,我入賬時是價稅分離,并銀行支付了,那我現(xiàn)金流量分析時,進項稅額那部分,我是計入哪類呢?
跨區(qū)域涉稅事項外管,已經(jīng)交稅款,接下來就跨區(qū)域涉稅反饋,就可以了吧?
怎么會這么多呢
有成本票的,不用算所得稅了吧
同學,你好 增值稅1%,附加稅6%,所得稅5%
附加稅比增值稅還多?不對吧
同學,你好 附加稅是按照增值稅的6%
我們增值稅3個點啊
1個點是怎么來的啊,服務(wù)業(yè)的編制費開票小規(guī)模3個點
同學,你好 那你們是放棄1%的優(yōu)惠了。 那你加9個點
不是,怎么越來越高了啊,我們沒有所得稅,開100萬的票不就3萬增值稅,3個點啊
同學,你好 那你增值稅3%,附加稅是增值稅6%,那你收3%*(1%2B6%)=3.18%,那你收3.18個點
謝謝老師
不客氣,祝工作順利