你好,對方開的是增值稅專用發(fā)票嗎?如果是的話,增值稅1%,附加稅6%,企業(yè)所得稅可以根據(jù)稅負(fù),他如果沒有抵扣的話,小型微利企業(yè)是5%,加起來是百分之6.06
單位付錢讓對方開票,對方要我們把付款金額和增值稅金額和附加稅金額一起打過去,他們按總金額給我們開票,比如我們要付的錢是95000元,開票6個點,增值稅金額5700元,附加稅金額684元,他要我們付給他們101384元,給我們開101384元的票,可我們能抵扣的稅金只有5700多,剩下600多附加稅為什么也要我們出?他們說附加稅是城市建設(shè)、教育附加和地方教育附加,他們那邊是給我們開了票扣的,他們那扣了,我們企業(yè)所得稅就會少扣一點,是這樣的嗎
老師,這個公司稅務(wù)核查,后期找之前合作過的一家公司開票,其實實際情況是這家公司給我們做事,當(dāng)時合同簽的是不開票,現(xiàn)在老板讓對方開票,開始稅點說會給的,后期對方要稅點5.52,現(xiàn)在我們老板又覺得稅點太高了,就讓我跟對方溝通稅點低點,但我溝通了,最后5個點,我們老板還是覺得高,我如何跟對方老板讓再低點稅率啊
老師,我想了解一下,如果我們公司要求對方物業(yè)公司給我們開具水電費專用發(fā)票,但對方要求加稅點,這個稅點對方是怎么計算出來的7.2,增值稅是6個點,附加稅是怎么算出來的
我們找了一家勞務(wù)公司給我們找票,就是沒有實際業(yè)務(wù),是我們拿現(xiàn)金付的禮金,然后勞務(wù)公司幫忙開票,是小規(guī)模納稅人,我們給對方一個點,我看了一下增值稅是一個點,但其實還有附加稅和所得稅,這加下來要幾個點的稅?我們老板說只給對方一個點
老師好,我們是一般納稅人,給朋友幫忙,他們是小規(guī)模勞務(wù)公司,用我們單位(有資質(zhì)的一般納稅人)跟甲方簽了個500萬9%的包工包料的活,到時候給我們付管理費, 到時候甲方回款了,要把錢付給這個勞務(wù)公司,所以他們得給我們開票,現(xiàn)在不知道我們能不能把這個活轉(zhuǎn)給他們,畢竟他們就是個小規(guī)模勞務(wù)公司?我們可以直接轉(zhuǎn)包給勞務(wù)公司450萬嗎 2.勞務(wù)公司給我們開票,開什么內(nèi)容,幾個點呢
老師,我7月16日開好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費種認(rèn)定會被罰款嗎?是不是超過30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進(jìn)貨價20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進(jìn)項稅額差額大,怎樣運用財稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價1元,拆分為基本電價和服務(wù)費,在稅法上是否可行?
計算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷售額*1-變動成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報表是否可行核對全年的增值稅的稅費情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財務(wù)獨立核算,但有個這樣的問題,總公司簽了辦公場地租賃合同,但這個租賃實際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動合同,但是這些員工又是給總公司在干活?,F(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財務(wù)核算有沒有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個會計分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項,那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時候金額忘記減去運保費了,上個月開的,現(xiàn)在要怎么辦
開的是普票,但是開的超了限額,也是要交1個點增值稅
附加稅都是6個點是么?
對的,是的,附加稅是6%的,附加稅里面包含著城建稅,地方教育教育附加。
那我們要給對方6.06個點?然后我們拿到這個50萬的發(fā)票,如果是專票,我們其實就不虧不賺,對方也不虧不賺
如果對方開的普票,我們就還虧了1個點?
對的,是的,是這么做的。