增值稅:征收率為 3%(疫情期間可能有優(yōu)惠政策,如減按 1% 征收)。 附加稅:包括城建稅、教育費附加和地方教育費附加。其中,城建稅根據(jù)納稅人所在地不同,稅率分別為 7%(市區(qū))、5%(縣城、鎮(zhèn))、1%(不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn));教育費附加稅率為 3%;地方教育費附加稅率為 2%。附加稅的繳稅基數(shù)是實際繳納的增值稅。 企業(yè)所得稅:基本稅率為 25%。若符合小型微利企業(yè)條件,應(yīng)納稅所得額低于 300萬,稅率是 5%;
老師!有個人用我們公司的資質(zhì)接甲方的工程!工程款打到了我們公司賬戶上,不算掛靠費,我要收他幾個點的費用,我們公司才不會貼錢!就是3個點增值稅和城建稅,教育費附加,地方教育費附加,還有所得稅2.5個點!是不是這樣?我是不是要收他3.36 2.5=5.86個點的費用我們公司才不會貼錢!對方不給我們提供進項票!我們公司是小規(guī)模納稅人!
請問老師,我們是小規(guī)模納稅人,承租一般納稅人企業(yè)的商鋪并轉(zhuǎn)租。現(xiàn)在我們問出租方要發(fā)票,兩方當初簽的合同并未明確是否含稅。請問未明確的情況下,一般慣例是否應(yīng)默認含稅,也就是說出租方自己承擔稅款,應(yīng)無償給我們開票。如果要我們承擔稅點的話,增值稅9個點,房產(chǎn)稅12個點,加上附加稅總共17.75個點。我們承擔的這些稅點想要稅前扣除的話,可否按下面這樣換算為含稅價開票,感覺又不太對,麻煩老師指教。謝謝
我們給對方開票要加稅點的話怎么加呢?我們是小規(guī)模企業(yè),但是現(xiàn)在不是免增值稅嗎?就只剩下企業(yè)所得稅了,那我要怎么算才能知道開票出去加幾個點我才不虧呢?
我們找了一家勞務(wù)公司給我們找票,就是沒有實際業(yè)務(wù),是我們拿現(xiàn)金付的禮金,然后勞務(wù)公司幫忙開票,是小規(guī)模納稅人,我們給對方一個點,我看了一下增值稅是一個點,但其實還有附加稅和所得稅,這加下來要幾個點的稅?我們老板說只給對方一個點
我問一下我們那個賬,比如出來100萬,進去100萬,給別人開票都是一個點的,我們要去買東西,開票也必須開一個點的嗎?還是隨便幾個點的,只要金額能抵上就行了,比如我們開票出去都是開一個點的,我們買東西人家開票給我們有三個點的,十個點的,這樣子能不能抵?老師稅率沒關(guān)系吧,小規(guī)模納稅人開進來的發(fā)票?
老師,我7月16日開好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費種認定會被罰款嗎?是不是超過30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進貨價20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進項稅額差額大,怎樣運用財稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價1元,拆分為基本電價和服務(wù)費,在稅法上是否可行?
計算信用條件改變引起的邊際貢獻增加額為什么用增加的銷售額*1-變動成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負是多少,每年12份增值稅報表是否可行核對全年的增值稅的稅費情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財務(wù)獨立核算,但有個這樣的問題,總公司簽了辦公場地租賃合同,但這個租賃實際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動合同,但是這些員工又是給總公司在干活。現(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財務(wù)核算有沒有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個會計分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項,那進口交的增值稅能進行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時候金額忘記減去運保費了,上個月開的,現(xiàn)在要怎么辦
麻煩老師直接告訴我,我們開票要加多少稅點才能不虧本
綜合稅率加多少一起
增值稅要開三個點的嗎
是的,編制費小規(guī)模是3個點
同學(xué)你好 你要六個點就差不多
六個點?怎么算的
三個點增值稅,然后所得稅稅負率也在2.5%左右 然后其他小稅種合計在0.5%左右
不是,現(xiàn)在都有所得稅減免優(yōu)惠啊
按所得稅稅負率來算 因為你是按不含稅收入來計算收的稅點
我們有成本票,所得稅可以不用算了吧
得看毛利是多少 按毛利乘以所得稅稅率算出來的金額除以不含稅收入 這樣算 因為有毛利就要交所得稅
不賺錢應(yīng)該,就是幫忙代開而已
同學(xué)你好 那就不算所得稅
那去掉所得稅開票的話一共是要加多少點啊?
同學(xué)你好 那就是三點五的稅
老師,3.5是怎么來的?不太懂,能給我說下嘛?
同學(xué)你好 就是3.0%的增值稅 0.5%的附加稅