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老師,您好!請教一下做內(nèi)部賬務(wù)問題:公司銷售不考慮稅金全部都確認(rèn)為收入,收到的進(jìn)項票也不考慮稅金,全部確認(rèn)為成本和費(fèi)用,到月末的時候根據(jù)外賬會計報稅情況再做一筆分錄怎么做賬務(wù)處理合適(本月公司銷項稅額417833.36,進(jìn)項366185.83)

2024-11-08 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-08 16:42

同學(xué)你好 對的,月底也不用做銷項和進(jìn)項,只需要做交稅的分錄就可以 借管理費(fèi)用增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶7328 追問 2024-11-08 16:49

直接不考慮銷項和進(jìn)項?本期繳費(fèi)再做費(fèi)用?不能做計提嗎?沖減成本或收入,或者單獨掛一個科目做營業(yè)外收入和支出(稅點收入/支出)及 借:營業(yè)外支出-稅點支出 417833.3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:營業(yè)外收入-稅點收入

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齊紅老師 解答 2024-11-08 16:51

直接按交的稅額計入費(fèi)用

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快賬用戶7328 追問 2024-11-08 17:38

還有一個問題,就是公司是根據(jù)客戶付款來扣稅點和付供應(yīng)商款項來確認(rèn)開票,折算稅點,那這部分稅點收入和支出我做賬在什么科目體現(xiàn)呢?

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齊紅老師 解答 2024-11-08 17:40

內(nèi)賬嗎?計入費(fèi)用科目就可以

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快賬用戶7328 追問 2024-11-08 17:42

是內(nèi)賬,我計入了營業(yè)外收入和支出,但是覺得有點不合適,因為想要知道到月末了開票稅點進(jìn)出抵消后的余額?

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齊紅老師 解答 2024-11-08 17:43

內(nèi)賬不用計入營業(yè)外收入和支出 計入費(fèi)用科目就可以

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快賬用戶7328 追問 2024-11-08 17:43

我做入費(fèi)用科目的話,入管理費(fèi)用?

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齊紅老師 解答 2024-11-08 17:44

嗯 這個計入管理費(fèi)用

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快賬用戶7328 追問 2024-11-08 17:47

好的,謝謝老師!那我做入營業(yè)外收入和支出有什么不妥的地方嗎?因為做了兩個月了,調(diào)整有點麻煩

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齊紅老師 解答 2024-11-08 17:48

內(nèi)賬不用做營業(yè)外收入和營業(yè)外支出 內(nèi)賬不用調(diào)增

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快賬用戶7328 追問 2024-11-08 17:51

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-11-08 17:52

滿意請給五星好評。謝謝

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同學(xué)你好 對的,月底也不用做銷項和進(jìn)項,只需要做交稅的分錄就可以 借管理費(fèi)用增值稅 貸銀行存款
2024-11-08
同學(xué)你好 這樣是對的哦,你的理解是對的
2020-09-29
同學(xué)你好 這個要有發(fā)票才可以稅前扣除
2023-07-06
借銀行存款貸預(yù)收賬款50 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入30 應(yīng)交稅費(fèi) 借合同履約成本貸應(yīng)付職工薪酬28 借主營業(yè)務(wù)成本70*30% 貸合同履約成本
2024-12-22
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-11-24
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