問題一:外貿(mào)出口企業(yè)出口退稅勾選后,增值稅申報(bào)表附表二的三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 25、26、27、28 欄的填寫方法如下: 第 26 欄 “本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”:反映本期認(rèn)證相符,但按稅法規(guī)定暫不予抵扣及不允許抵扣,而未申報(bào)抵扣的增值稅專用發(fā)票情況。外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在退稅勾選后,應(yīng)填寫在這一欄。這是最主要填寫的欄次,體現(xiàn)了該進(jìn)項(xiàng)發(fā)票用于出口退稅業(yè)務(wù),暫不用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的情況。 第 27 欄 “期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣”:這一欄是對(duì)第 26 欄數(shù)據(jù)的一個(gè)累計(jì)體現(xiàn),即截至期末,所有認(rèn)證相符但尚未申報(bào)抵扣的發(fā)票情況。一般來說,其數(shù)據(jù)與第 26 欄有一定的關(guān)聯(lián)和延續(xù)性。當(dāng)填寫完第 26 欄后,該欄的數(shù)據(jù)會(huì)相應(yīng)地進(jìn)行累計(jì)。 第 28 欄 “其中:按照稅法規(guī)定不允許抵扣”:該欄用于反映截至本期期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣的增值稅專用發(fā)票中,按照稅法規(guī)定不允許抵扣的增值稅專用發(fā)票情況。如果外貿(mào)企業(yè)的某些出口退稅業(yè)務(wù)因特殊原因不符合退稅條件,導(dǎo)致對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不允許抵扣,那么相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)填寫在這一欄。不過,對(duì)于正常的出口退稅業(yè)務(wù),一般不會(huì)在此欄填寫數(shù)據(jù)。 第 25 欄 “期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣”:這一欄與第 27 欄類似,也是對(duì)前期認(rèn)證但未申報(bào)抵扣情況的匯總。在填寫出口退稅相關(guān)數(shù)據(jù)時(shí),該欄的數(shù)據(jù)也會(huì)受到第 26 欄數(shù)據(jù)的影響,進(jìn)行相應(yīng)的累計(jì)。在一些地區(qū)的稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)中,可能會(huì)根據(jù)第 26 欄的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成第 25 欄的數(shù)據(jù),但企業(yè)在申報(bào)時(shí)仍需仔細(xì)核對(duì)。 問題二:收到出口退稅款后,一般不需要再在附表二填寫額外的欄次。收到出口退稅款主要體現(xiàn)在賬務(wù)處理上,在增值稅申報(bào)表中,前期已經(jīng)在申報(bào)出口退稅業(yè)務(wù)時(shí)按照規(guī)定填寫了附表二的相關(guān)欄次。收到退稅款時(shí),企業(yè)需要進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄處理,反映銀行存款的增加和應(yīng)收出口退稅款的減少,但在增值稅申報(bào)表上通常不需要再次填寫附表二的其他欄次。不過,企業(yè)仍需按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求和規(guī)定,準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行增值稅申報(bào)和相關(guān)賬務(wù)處理。
出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,勾選了后,用不用在申報(bào)增值稅附表二,本期進(jìn)項(xiàng)稅額中填寫呢?
你好,有個(gè)問題,請(qǐng)問外貿(mào)出口退稅的金額,需要在增值稅主表免抵退應(yīng)退稅額15欄或者是附表二25欄期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣的金額填寫嗎?
請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)做了退稅勾選之后1、增值稅申報(bào)表填寫在附表二待抵扣的第幾欄次 2、后面進(jìn)項(xiàng)稽核比對(duì)通過之后附表二需要再填寫嗎如果需要再填寫哪在哪一欄次?請(qǐng)回復(fù)問題的老師看清楚這里有兩個(gè)問題。
外貿(mào)企業(yè)出口退稅 之前發(fā)票做了抵扣勾選 現(xiàn)在管理員同意進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出改變用途到出口退稅 現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該填寫在附表二的哪一欄
郭老師,外貿(mào)出口企業(yè),增值稅申報(bào)表附表二,26欄的數(shù)據(jù),是我們?cè)诔隹诠催x那勾選了,這個(gè)就自動(dòng)帶出嗎,還是要手動(dòng)填寫
現(xiàn)在銀行貸款都需要打到第三方收款,相當(dāng)于你要貸這筆款,必須是你要付對(duì)方公司的貨款之類的,錢必須打到對(duì)方公司的賬戶,其實(shí)又沒有這邊筆款需要付,只是為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),對(duì)于對(duì)方公司這筆款又屬于收入,這種為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我在做 24 年匯算清繳。老師,我有一筆報(bào)銷,跨年了。這筆報(bào)銷差旅費(fèi)22799.81 元,和業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1243.8 元,共計(jì) 24043.61 元。我是需要在 24 年匯算清繳納稅調(diào)減,25 年匯算清繳納稅調(diào)增對(duì)嗎[疑問]
你好,請(qǐng)問2024年的發(fā)票未入賬,可以在2024年匯算清繳時(shí),把對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用調(diào)減嗎
老師,你好!請(qǐng)教個(gè)問題。我們是施工單位,收到材料商專票一張,但發(fā)票上只注明項(xiàng)目名稱,沒有注明項(xiàng)目地址,稅務(wù)上要不要緊的?
老師請(qǐng)問下我們新項(xiàng)目試營(yíng)業(yè)了一個(gè)多月了,國(guó)企想跟我們合資 目前我們這個(gè)項(xiàng)目投資的很多設(shè)備還有儀器都到了錢也付了一半,如果再以目前這個(gè)公司和國(guó)企在合資一個(gè)新公司的話,這些資產(chǎn)要怎么和業(yè)務(wù)要怎么轉(zhuǎn)移到新公司呢
請(qǐng)問工商年報(bào)里面這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該從哪里獲取,怎么怎么填寫,我公司社保人數(shù)不是很穩(wěn)定,1-3人
個(gè)體戶登錄電子稅務(wù)局,是登錄企業(yè)業(yè)務(wù),還是自然人業(yè)務(wù)
老師,年中從代賬公司接賬,是不是,把科目余額表的期末余額輸入到新賬套的期初,錄入上各科目的本年累計(jì)數(shù)就可以了
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)院,24年有一筆辦公費(fèi)600沒入賬,現(xiàn)在跨期了,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)怎么記賬
請(qǐng)問固定資產(chǎn)的多少,對(duì)銀行貸款有哪方面的影響?
老師,25和28欄系統(tǒng)是從7月新系統(tǒng)開始自動(dòng)累計(jì),這個(gè)怎么處理?
你們是新企業(yè)嗎?不是新企業(yè)不能從新累計(jì)
這27欄是開業(yè)到至今出口退稅勾選的總額嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
好的謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
老師,出口退稅勾選到收到退稅款分錄怎么寫?
借銀行 貸其他應(yīng)收款出口退稅款
借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)