你好,這個確實是會有這種影響,你如果擔(dān)心的話,你就把會計上也做其他業(yè)務(wù)收入算了。
老師你好,公司出售汽車,開給對方的是普通發(fā)票,做賬通過固定資產(chǎn)清理科目,申報增值稅報表附表一時把這個開票數(shù)報了,主表的銷售額也包含出售汽車開的發(fā)票,我想問一下,賬上主營業(yè)務(wù)收入總額跟增值稅主表上的銷售總額不一致,這樣做對嗎
老師救急,請問公司出售二手車開出發(fā)票導(dǎo)入納稅申報表主表是合并到應(yīng)稅貨物銷售額里面去了,就相當(dāng)于主營業(yè)務(wù)收入,那我做會計分錄的時候是做,借:銀行存款,貸:固定資產(chǎn)清理,貸應(yīng)交稅費,那我賣車的收入報表在銷售額里,做憑證要入固清,那要怎么做賬利潤表跟納稅主表的銷售額一樣?
老師,公司處理了二手車一輛,且開了發(fā)票,結(jié)果在電子稅務(wù)局里申報增值稅及附加稅費申報表里匯總在了應(yīng)稅貨物銷售額里,與我出的憑證不一樣,會計報表里它進了固定資產(chǎn)清理了,這個怎樣處理?
老師我們公司處理固定資產(chǎn)確定收入那一步的固定資產(chǎn)清理的金額132743.36申報增值稅的收入做無票收入報增值稅了,填寫電子稅務(wù)局的財務(wù)報表的時候我能不能把成本也增加132743.36元呢,這樣申報的收入跟稅務(wù)系統(tǒng)一致,所得稅也不用多交。(結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)賬面凈值那一步的固定資產(chǎn)清理的金額a,與確認收入那步的固定資產(chǎn)清理金額b的差額做賬的時候已經(jīng)計入營業(yè)外收入,處理固定資產(chǎn)該交的所得稅已經(jīng)算過了。在電子稅務(wù)局的財務(wù)報表收入加上處理固定資產(chǎn)確定收入那一步的固定資產(chǎn)金額是為了申報增值稅收入與匯算清繳所得稅收入一致,成本加上確認收入那一步的固定資產(chǎn)清理確認收入時的金額是為了交了應(yīng)該交的稅后不額外多繳稅)
老師好,一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn),開了普票出去,對方拿著公司開的這張發(fā)票去二手交易市場開了一張無稅率的二手車銷售發(fā)票,但是這是同一筆交易,申報時候增值稅表時候,公司開的普票金額體現(xiàn)在了應(yīng)稅貨物銷售額里,但是那個機動車發(fā)票又體現(xiàn)在了免稅銷售額里,這樣就是增值稅表里收入多了一筆,這個需要怎么處理?
支付貨款,計算代銷手續(xù)費:借:應(yīng)付賬款貸銀行存款其它業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項)拆成兩筆分錄怎么寫
你好老師 經(jīng)營超市業(yè)務(wù)預(yù)付貨款50000元買牛肉會計分錄怎么做
關(guān)于匯率差,我們會換外幣去付費用,我固定業(yè)務(wù)系統(tǒng)的匯率,所有的匯率算到換匯差異里面,這種會不會有什么弊端?
老師,白酒的發(fā)票能報業(yè)務(wù)招待費不?
你好老師個體戶經(jīng)營超市購蔬菜水果5680元及運費2000元會計分錄怎么做
老師,公司有個員工,也是股東,從去年12月開始未發(fā)放工資,也未申報個稅,這個月讓補發(fā),期間借款了6萬,想知道一下子申報12萬多會不會有什么誰收風(fēng)險
日本人在廣州設(shè)廠,怎么把賺的錢轉(zhuǎn)回日本,怎么做分錄
老師這個題是怎么解出來的?麻煩給我寫個詳細步驟吧,插值法不用寫
如何通過公式提取貸款的天數(shù)呢
老師,我準(zhǔn)備工商年報,注冊聯(lián)絡(luò)員時,法人信息我核對很多遍沒問題,可是總是提示企業(yè)法人匹配錯誤,這是什么原因啊,現(xiàn)在都登不進去
這個確實在會計上和稅法上會有這種差異
老師,哪需要修改會計憑證,還是只修改保表呀?
這個修改會計憑證
哪固定資產(chǎn)清理就不做了?
你好,是的,做了就有差異