一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn)開票后出現(xiàn)申報(bào)問題,處理如下: 若按簡易辦法依 3% 征收率減按 2% 征收,先算不含稅銷售額,填在簡易計(jì)稅相應(yīng)欄次,減征稅額填在應(yīng)納稅額減征額等欄次,同時(shí)剔除二手車發(fā)票金額。 若按適用稅率 13% 計(jì)算,算好不含稅銷售額和銷項(xiàng)稅額,填在一般計(jì)稅相應(yīng)欄次,同樣要剔除二手車發(fā)票金額。已申報(bào)錯(cuò)誤且繳稅的,聯(lián)系稅局更正;未繳稅的,直接在申報(bào)系統(tǒng)更正。

我們公司出售已抵扣的固定資產(chǎn)給關(guān)聯(lián)公司,關(guān)聯(lián)公司去二手車市場(chǎng)過戶的時(shí)候開了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票60萬的,那我們要怎么操作呢?還需要開增值稅發(fā)票給購買方嗎?如果不開票要怎么交增值稅和做賬呢?這是買方拿到的票
我開了一張銷售公司二手車的發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅加入銷售額里面了,但是固定資產(chǎn)處置不經(jīng)過收入科目,導(dǎo)致增值稅報(bào)表和利潤表對(duì)不上,是不是票開錯(cuò)了?
老師您好,這個(gè)稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票是啥?我們公司出售了一個(gè)固定資產(chǎn)二手車,開了一張發(fā)票,但是上面沒有稅率,我申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該把這個(gè)收入填在哪里?
你好 老師 我們有家二手車銷售公司 公司給買房開具了一張普通發(fā)票 買家又拿著發(fā)票去交易所過戶開了一張 二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票 這樣我的電子稅局里面就有兩張一模一樣的發(fā)票 收入怎么確認(rèn)了 金額直接是按著雙倍累計(jì)的 我應(yīng)該怎么做賬
老師我想問下老板上個(gè)月把公司的車賣了,他在二手車交易市場(chǎng)開了一個(gè)機(jī)動(dòng)車發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)稅款的稅率是0.005。這輛車購進(jìn)的時(shí)候抵過稅的,我現(xiàn)在是不是在開出來一張銷售汽車的專票就可以了。
注冊(cè)會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)分錄金額右側(cè)標(biāo)注了單位會(huì)不會(huì)被扣分?金額和科目正確
老師請(qǐng)問審計(jì)報(bào)告里的本年應(yīng)交數(shù)是這一年的稅吧?
老師,我們公司需要資金,賬戶不夠,能不能法人個(gè)人轉(zhuǎn)到公司賬戶,后面盈利了再轉(zhuǎn)回去給法人
請(qǐng)問新成立的公司,新增的固定資產(chǎn)需要計(jì)提折舊嗎?
老師,社?;鶖?shù)調(diào)增后,企業(yè)代員工補(bǔ)繳7-9月的社保費(fèi)用。 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,需要通過應(yīng)付職工薪酬過渡嗎?
老師好,請(qǐng)教個(gè)問題:公司于2020年1月份買了輛車發(fā)票尾號(hào)7728,進(jìn)項(xiàng)稅額13.6萬,這張發(fā)票取得當(dāng)時(shí)公司是小規(guī)模!于同年4月1號(hào)轉(zhuǎn)為一般納稅人后,將該發(fā)票做了紅沖,開具了正確尾號(hào)為4484的發(fā)票.而會(huì)計(jì)于同年7月份把7728號(hào)做了勾選抵扣進(jìn)項(xiàng),被稅局在24年3月發(fā)現(xiàn)后要求在任會(huì)計(jì)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但做這個(gè)轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)也沒有發(fā)現(xiàn)存在正確發(fā)票的事情!主要該公司管理混亂,會(huì)計(jì)更換頻繁!目前我發(fā)現(xiàn)了正確發(fā)票沒有吃進(jìn)項(xiàng),但進(jìn)項(xiàng)勾選里面已經(jīng)看不到這張發(fā)票了,怎么辦?有什么辦法把這13.6萬進(jìn)項(xiàng)吃進(jìn)來呢?
老師好!從香港進(jìn)口貨物需要繳納那些稅?
老師你看我申報(bào)完了,稅局還有提醒
老師,就是小規(guī)模納稅人季度不到30萬,然后我按照1%的稅率,計(jì)算的免征增值稅的金額,記入營業(yè)外收入了,然后和增值稅申報(bào)的收入,一起記入個(gè)稅的經(jīng)營所得里了,然后剛稅務(wù)所長給我打電話,說不一致,讓我寫說明,沒事吧,老師這么算是對(duì)的吧是不
小規(guī)模酒店,開出5%的征收率租賃票,季度不超過30萬,免不免稅?


所以我這個(gè)就是直接把報(bào)表里填在免稅銷售里的二手車發(fā)票金額改成0就可以了是嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)可以的
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝