你好,稅務(wù)局識別的就是你稅務(wù)系統(tǒng)里面的
業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生在11月,但是賬單要在12月確認(rèn)并在12月收款,發(fā)票也在12月開出,賬務(wù)中如果按權(quán)責(zé)發(fā)生制在11月先確認(rèn)收入,12月開票出來后是否需要紅沖11月確認(rèn)的收入
對外出租房租,一次收取一年的租金,于收到租金的當(dāng)月全部開具發(fā)票,應(yīng)該于開票當(dāng)月一次性確認(rèn)收入?還是按每月確認(rèn)收入? 同種情況下,收取的物業(yè)費(fèi)該如何確認(rèn)收入?
一次性收了客戶半年的租金,并也全額開具發(fā)票,但賬務(wù)是按月確認(rèn)收入,請問在季報(bào)時(shí),稅務(wù)局識別出的收入是開票收入,還是賬上實(shí)際確認(rèn)的收入?
老師,公司把商鋪出租出去,一次性收了3年(36個(gè)月)的租金,公司也按一次性開票給了客戶。增值稅次月申報(bào),確認(rèn)確認(rèn)收入是不是按月確認(rèn)收入呢,客戶也按月結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
公司是做二房東業(yè)務(wù)的 請問收取客戶租金該如何確認(rèn)收入?比如現(xiàn)在收取7月-12月下半年租金并開出相關(guān)發(fā)票。增值稅在本月確認(rèn)繳納,請問收入是當(dāng)月全部確認(rèn)還是應(yīng)該遵從權(quán)責(zé)發(fā)生制分?jǐn)傆?jì)入?
老師這個(gè)題我不會,想了半天還是想不通,答案也看不懂,幫幫我吧謝謝老師
老師請教下:我公司從銀行貸款300萬,但是銀行不能直接轉(zhuǎn)到我公司賬戶,必須是我公司的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)方,但是現(xiàn)在我們沒有成本要支出,只能找到一個(gè)個(gè)體的運(yùn)輸服務(wù)部來接收這筆貸款,然后再由這個(gè)服務(wù)部來取現(xiàn)給我們,因?yàn)殂y行也不允許他直接轉(zhuǎn)給我公司。如果這樣操作那個(gè)個(gè)體服務(wù)部有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?因?yàn)楝F(xiàn)在我們跟他沒有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生,他也沒辦法開票給我們當(dāng)作成本支出。
老師,我剛領(lǐng)取了一個(gè)個(gè)體戶執(zhí)照,我是法人,但是想用我手機(jī)號登錄電子稅務(wù)局時(shí)候,提示我跟該企業(yè)未有關(guān)聯(lián),我是法人不可以直接登錄的嗎?這樣要怎么處理
老師麻煩講一下這個(gè)題吧,看不懂什么意思。
你好,出口以CIF價(jià)報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)單上的總價(jià)是人民幣1000元,運(yùn)費(fèi)100元,保費(fèi)37.26元,是不是用1000-100-37.26元=862.74元確認(rèn)收入來開發(fā)票的?
新開業(yè)的酒店,一般納稅人,還沒營業(yè),籌建期,6月才開始建的賬套,印花稅都需要交哪些稅目? 1.營業(yè)賬簿怎么報(bào),計(jì)稅金額怎么填? 2.老板的投資款什么時(shí)候交印花稅,我看稅目里沒有投資相關(guān)的類目?
老師,老板有個(gè)證書到期了,延期培訓(xùn)費(fèi),進(jìn)管理費(fèi)用下的教育費(fèi),對吧?
總分公司匯總納稅申報(bào)企業(yè)所得稅是指每個(gè)季度都匯總還是匯算清繳時(shí)再匯,平時(shí)各申報(bào)各的呢
老師,計(jì)算應(yīng)收賬款賬齡用哪個(gè)函數(shù)
增加流動資產(chǎn)投資增加流動資產(chǎn)的持有成本降低收益性。是不是意思是手上的現(xiàn)金存貨應(yīng)收賬款更多了?老師
按照老師的意思,季報(bào)時(shí)是半年的收入,那在填報(bào)報(bào)表時(shí),填報(bào)的收入是賬上實(shí)際確認(rèn)的收入,此時(shí)跟稅務(wù)季報(bào)收入就會有差異?如何處理?
你好,這個(gè)是要做不開票收入的負(fù)數(shù)。
為什么要做不開票收入的負(fù)數(shù)?已經(jīng)收到了租戶的全部租金,并且也開具了全部的發(fā)票給租戶
你好,是這樣子的,你要么你就承認(rèn)你虛開發(fā)票。你要么你就按照我說的做,你要么就去找稅務(wù)局,看他們怎么說。
在實(shí)際操作中,很多稅務(wù)局都是讓你把還沒有到時(shí)間的做不開票的負(fù)數(shù)。
老師你說的 做不開票收入的負(fù)數(shù),是具體申報(bào)時(shí)怎么操作?是否需要賬務(wù)調(diào)整?對租戶是否有影響?
你好,這個(gè)跟租戶沒關(guān)系,是你們做賬的時(shí)候做。這個(gè)負(fù)數(shù)從而減少收入和稅金,只是在實(shí)際操作中這種申報(bào)的話會要去收據(jù)大廳申報(bào)。
實(shí)際操作中這種申報(bào)的話會要去大廳申報(bào)。
請問做賬的時(shí)候 應(yīng)該怎么做?
也是一樣的,你開的發(fā)票,借,應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,金額寫正數(shù)。然后沖減的時(shí)候金額寫負(fù)數(shù)。
可是我們在做賬時(shí),收入是逐月結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)收入,但是如果再做負(fù)數(shù),那不是收入金額更加不對了?
你好,比如你一開始收了12000,然后你就開了12000的發(fā)票。 現(xiàn)在你就確認(rèn)12000的收入和-11000的不開票收入。
這樣你這個(gè)月就確認(rèn)1000塊錢的收入,然后剩下的每個(gè)月每個(gè)月確認(rèn)1000塊錢的不開票收入。
麻煩老師寫一下,這兩個(gè)月賬務(wù)的各個(gè)會計(jì)科目
你開的發(fā)票,借,應(yīng)收賬款12000貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,金額寫正數(shù)。 然后沖減的時(shí)候金額寫負(fù)數(shù)。 借,應(yīng)收賬款-11000貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅
以后每個(gè)月,借,應(yīng)收賬款1000貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅
那第二個(gè)月如果沒有再開票,卻還要做稅金結(jié)轉(zhuǎn)?是不是每個(gè)月都要重新申報(bào)
你好,是的。 每個(gè)月都要正常申報(bào),不是重新申報(bào)