你好,這個要看是什么原因?qū)е碌?/p>
老師 我們公司應(yīng)付賬款有些單位貸方一直有余額,但是實際上我們不用支付供應(yīng)商貨款了,需要怎么調(diào)賬呢?
老師,請問一下應(yīng)收賬款期末余額為借方負(fù)數(shù),需要調(diào)整到預(yù)收賬款,是調(diào)整到貸方?其他應(yīng)收款期末余額為借方負(fù)數(shù),需要調(diào)整到其他應(yīng)付款貸方?
你好,老師,剛接的賬,期初有一家供應(yīng)商應(yīng)付賬款是貸方是負(fù)數(shù)10000元,實際應(yīng)付款是5000,請問要怎么調(diào)整?
你好,老師,剛接的賬,應(yīng)付賬款期初貸方是負(fù)數(shù)11874元,現(xiàn)在我在做賬時發(fā)生了一筆業(yè)務(wù),付了4242元的款給對方,如果正常按照 借 應(yīng)付賬款4242 貸 銀行存款 4242元,那么應(yīng)付賬款的貸方負(fù)數(shù)就越來越大
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認(rèn),報關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報關(guān)的,以什么時間確認(rèn)收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
要看之前是怎么做的憑證才好去修改。
如果你只想做平的話,就把差異計入到營業(yè)外收支。
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。
但是做營業(yè)外支出也沒有發(fā)票啊
你好,是的。所以說你如果想規(guī)范,就得看具體什么原因產(chǎn)生。
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。