在合并報表時,子公司間的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款如果確實存在對應(yīng)的往來關(guān)系,可以直接相互抵消。具體操作是將一個子公司的其他應(yīng)收款紅數(shù)(表示負(fù)債)與另一個子公司的其他應(yīng)付款紅數(shù)(也表示負(fù)債)相抵消,結(jié)果反映在合并財務(wù)報表的相關(guān)科目中。這樣做可以清晰地顯示集團(tuán)總體的財務(wù)狀況,避免重復(fù)計算。
母公司和子公司的往來款,登記在“其他應(yīng)收款”“其他應(yīng)付款”,編合并報表時,也要抵銷吧?
母子公司的往來借款,形成的其他應(yīng)收,其他應(yīng)付,出現(xiàn)負(fù)數(shù),子公司其他應(yīng)收出現(xiàn)負(fù)數(shù),或其他應(yīng)付出現(xiàn)負(fù)數(shù),這個資產(chǎn)負(fù)債算是合并報表的范圍嗎?如何分析填列
做合并報表,母公司其他應(yīng)收和子公司其他應(yīng)付款由往來余額500萬。 這500萬怎么抵消?是先把公司報表相加,然后從其他應(yīng)收和其他應(yīng)付各減去500萬么?
母公司借款給子公司, 母公司:借:其他應(yīng)付款——子公司 貸:銀行存款 子公司:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——母公司 在合并財務(wù)報表的時候用不用做抵消分錄,怎么做,求指教
合并報表時一個子公司的其他應(yīng)收款紅數(shù),和另一個子公司的其他應(yīng)付款紅數(shù)怎么抵消
3月份的本年累計單價120元,4月的本月合計單價110元,那么4月的本年累計單價要填多少呢?
公司買的耗材沒入庫存商品,可以開票賣個別人嗎
老師,同月用銀行存款付物流費也收到發(fā)票了,不掛往來可以嗎,直接借:管理費用,貸:銀行存款
#提問#老師,2019年股東A認(rèn)繳80萬,占股80%、實際出資30萬,股東B認(rèn)繳20萬,占股20%,實際出資10萬。2024年股權(quán)變更A股東點股75%,B股東點股25%。無做利潤分配,需要繳稅費?
享受了增值稅加計抵減額如何做賬
我們租車進(jìn)來,然后轉(zhuǎn)租出去,給下游開票開幾個點呢?
我們公司每個月都會幫員工繳納工會經(jīng)費,那我們帶員工出去吃喝玩樂,發(fā)生了經(jīng)費,可以做工會經(jīng)費嗎?具體怎么做賬務(wù)處理?
多計提工資了,下個月沖銷的會計分錄
供貨商來貨的時候掛賬A公司,但是開發(fā)票是B公司,法人是同一個人,轉(zhuǎn)款也都是轉(zhuǎn)給這個人,這樣合適嘛,或者需要出個什么樣的證明呢
老師,工商簡易注銷到期了,是不需要做營業(yè)執(zhí)照作廢聲明 直接到政務(wù)網(wǎng)做企業(yè)注銷可以嗎,帶那些資料