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母子公司的往來借款,形成的其他應(yīng)收,其他應(yīng)付,出現(xiàn)負數(shù),子公司其他應(yīng)收出現(xiàn)負數(shù),或其他應(yīng)付出現(xiàn)負數(shù),這個資產(chǎn)負債算是合并報表的范圍嗎?如何分析填列

2021-01-25 18:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-25 18:38

您好,是的,是合并報表范圍內(nèi)。借其他應(yīng)付款,貸其他應(yīng)收款即可

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快賬用戶8766 追問 2021-01-25 18:41

先不說報表是母子公司,就是一個報表,其他應(yīng)收款,出現(xiàn)負數(shù),其他應(yīng)付款出現(xiàn)負數(shù),報表是不是要重新分析填列,填列后的資產(chǎn)負債表才是準確的資產(chǎn)負債表

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快賬用戶8766 追問 2021-01-25 18:41

其他應(yīng)收款負數(shù)的填到其他應(yīng)付款,其他應(yīng)付款負數(shù)的,填到其他應(yīng)收款,是不是這樣理解

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齊紅老師 解答 2021-01-25 18:43

您好,1是的,資產(chǎn)負債科目是需要進行重分類。

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齊紅老師 解答 2021-01-25 18:44

您好,是按末級科目余額填寫

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快賬用戶8766 追問 2021-01-25 18:47

這樣后,如果存在母子公司形成的其他應(yīng)收,其他應(yīng)付,要如何調(diào)整分錄

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快賬用戶8766 追問 2021-01-25 18:48

按末級科目填寫就是了出現(xiàn)負數(shù)了,所以問你是不是要重分類了

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齊紅老師 解答 2021-01-25 18:49

您好,最后是母子公司的往來余額金額相同。做抵消即可。重分類是按末級科目負數(shù)調(diào)整(有正有負,只調(diào)整負數(shù)),不是按合計明細調(diào)整

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快賬用戶8766 追問 2021-01-25 19:02

母子公司雙方都掛賬,余額肯定會相同,只是掛的科目不一樣,沒大明白你說的,能分項說下嗎?重分類也不大懂的

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快賬用戶8766 追問 2021-01-25 19:03

現(xiàn)在是要做子公司的報表

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齊紅老師 解答 2021-01-25 19:04

您好,那就好,母子公司往來余額相同,就可以直接抵消,但是報表重分類是根據(jù)末級科目負數(shù)(不是報表合計負數(shù))

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齊紅老師 解答 2021-01-25 19:04

您好,重分類就是真實反應(yīng)資產(chǎn)負債情況

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快賬用戶8766 追問 2021-01-25 20:48

末級科目負數(shù)沒懂

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齊紅老師 解答 2021-01-25 22:13

您好,報表的金額是多個明細組成的,明細有正有負,只將負數(shù)做重分類

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您好,是的,是合并報表范圍內(nèi)。借其他應(yīng)付款,貸其他應(yīng)收款即可
2021-01-25
您好,這個的話,對的,其他科目的話是不變的
2024-10-17
重分類就可以的。其他應(yīng)收款的貸方明細放到其他應(yīng)付款里面去, 其他應(yīng)付款的借方明細余額放到其他應(yīng)收款里面去。
2024-08-02
重分類原理“” 其他應(yīng)收賬款項目=往來科目余額表其他應(yīng)收款的各個明細科目的借方余額%2B其他應(yīng)付款的各個明細科目的借方余額 其他應(yīng)付賬款項目=往來科目余額表其他應(yīng)付款的各個明細科目的貸方余額%2B其他應(yīng)收款的各個明細科目的貸方余額
2024-08-02
為啥要做貸其他應(yīng)收款?具體什么業(yè)務(wù)?
2024-07-02
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