您好,借方一開始是做固定資產。
老師,公司收到丙方轉款的融資租賃款怎么做賬。放款機構購買丙方設備,把款打給丙方。設備,租賃給我們公司。丙方把融資租賃款又打給我們。怎么做分錄?
老師,我們公司是乙方,向甲方辦理融資租賃業(yè)務,甲方根據協議跟丙方購入后。再以融資租賃方式出租給我們公司。請問賬務處理怎么做分錄?
你好老師,我們融資租賃,怎么做分錄,剛開始借方協什么,貸方應付賬款-融資公司
你好老師,我們融資租賃,怎么做分錄,剛開始借方協什么,貸方應付賬款-融資公司
你好老師 公司收到融資租賃款500 會計分錄是 借銀行 借未確認融資費用 貸 長期應付款。之后每期支付融資租賃款。借 長期應付款 貸銀行存款 利息收到發(fā)票 借財務費用 貸未確認融資租賃費用 如果想公司融資租賃的公司過渡的話 是不是借長期應付款 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款(租金部分) 借長期應付款 貸應付利息 借應付利息 貸銀行存款(利息部分 )可以這么做嗎
老師您好,公司銷售醫(yī)療設備,能開居間服務費發(fā)票嗎?
有哪位老師交通銀行對方戶名上有空格,但是付款成功了嘛
您好~想咨詢下:攜程服務平臺代開的機票、服務費、保險費等增值稅專用發(fā)票,稅率為:6% 這種發(fā)票可以進項抵扣嗎?
我們單位是個門診部,有一個小食堂就員工自己的幾十個人的小食堂,那個食堂師傅他在稅務局代開的發(fā)票,上面寫的項目是勞務費,那么發(fā)票上面也有相應的稅額,那么現在這個勞務稅應該是哪里來交?。克_的這個金額應該就是我們單位按員工每個人12塊錢的標準給他的,然后他這個金額應該包括他的這個購買食堂的菜費和勞務費一起,開的就上面就寫的是勞務費因為我們個稅系統跳出來要我們單位來跟他交這個個稅,應如何來辦?
老板有個公司,經營鋼材銷售,他朋友也想參與合作,資金一人出一半,利潤也一人一半,但是他朋友不想以實收資本來投資,請問老師如果這樣他打進的款項怎么會計處理?后面產生的利潤及本金怎么轉給他朋友才合規(guī)呢?以及要產生哪些稅呢?謝謝老師
小規(guī)模納稅人舉辦賽事購買車輛無償捐贈出去,需要繳納稅款不
你好,老師,一般納稅人公司國際物流公司,開報關費用可以開普票?還是一定要開專用發(fā)票
老師咨詢一下,小規(guī)模公司,2023年開票6400元,用戶給匯款到公戶了,但財務做的收款是現金收款。原因是這個公司只做了這一筆業(yè)務,再沒有其他業(yè)務,銀行流水一直沒有給代賬公司,所以才做的現金收款,今天把賬拿回來了,發(fā)現銀行余額7000,賬面銀行余額是0,銀行流水都沒有做賬,現在怎么調整,沒做賬的銀行交易怎么補呢?
老師,企業(yè)之前和員工簽合同,由于社保原因,現在想重新統一簽訂一次,是否需要把之前的已簽訂的合同做了解除合同,還是不需要就是簽訂新的就可以了
以前買的二手車記成本里了,現在又買了一輛我想記固定資產可以嗎
我們現在要還款了,怎么做分錄,還有利息
一、租賃期開始日 借:使用權資產 ?? 租賃負債——未確認融資費用(尚未支付的租賃付款額與其現值的差額) ? 貸:租賃負債——租賃付款額(尚未支付的租賃付款額) ??? 預付賬款(租賃期開始日之前支付的租賃付款額等) ??? 銀行存款等(初始直接費用) ??? 預計負債(按預計將發(fā)生的為拆卸及移除租賃資產、復原租賃資產所在場地或將租賃資產恢復至租賃條款約定狀態(tài)等成本的現值) 二、計提折舊 借:主營業(yè)務成本/制造費用/管理費用等 ? 貸:使用權資產累計折舊 【提示】當月計提確有困難的,也可從下月起計提折舊,并在附注中予以披露 三、計提減值準備 借:資產減值損失 ? 貸:使用權資產減值準備 四、確認利息費用 借:財務費用/在建工程 ? 貸:租賃負債——未確認融資費用 五、支付租賃付款額 借:租賃負債——租賃付款額 ? 貸:銀行存款
我們這里邊沒有租賃負債跟使用權資產
你好,那你直接用固定資產。貸方計入銀行存款,長期應付款。