那個(gè)是按含稅收入填報(bào),自動(dòng)換算不含稅
印花稅是按照收入價(jià)稅合計(jì)金額申報(bào)還是不含稅金額申報(bào)
無票收入申報(bào)是按含稅金額申報(bào)還是不含稅申報(bào)
請(qǐng)問老師,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)的時(shí)候,是按照含稅收入-含稅成本申報(bào),還是不含稅收入-不含稅成本
異地預(yù)繳所得稅和增值稅,申報(bào)時(shí)計(jì)稅金額或銷售收入那一欄是填寫含稅金額還是不含稅金額
個(gè)體戶申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得是按照含稅收入報(bào)還是不含稅收入申報(bào)?
請(qǐng)問老師普通發(fā)票印花稅計(jì)稅依據(jù)是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)呢?
期初應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)寫成了正數(shù),怎么調(diào)賬
老師想要一個(gè) 關(guān)于股權(quán)或股票, 利息或股息或轉(zhuǎn)讓 與增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅, 什么情況征,什么情況不征,什么情況免的小結(jié), 這部分知識(shí)做綜合題覺得好亂[難過],這幾者之間的關(guān)系太混淆了[捂臉]
物業(yè)管理服務(wù)屬于稅目的哪一類
商貿(mào)企業(yè),賣出一臺(tái)設(shè)備1200萬,設(shè)備款分為4個(gè)步驟,預(yù)付款30%,發(fā)貨款30%,驗(yàn)收款30%<每次打款一個(gè)月支付50w,不是一次性支付>合同規(guī)定驗(yàn)收合格后,才能付預(yù)付款,預(yù)付款一般拖1年才等額支付,還有10%質(zhì)保金! 請(qǐng)問這種我改怎么做賬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入,只要結(jié)轉(zhuǎn)就涉及到利潤,和企業(yè)所得稅費(fèi)用,不結(jié)轉(zhuǎn)又怎么做,請(qǐng)老師幫忙解答疑惑,謝謝
股東在本公司沒有工資,來公司的高鐵票可以報(bào)銷嗎,如果能報(bào)銷,作為什么費(fèi)用
老師,小規(guī)模超過多少自動(dòng)轉(zhuǎn)為一般納稅人
老師,相于開出的發(fā)票,稅點(diǎn)怎么做內(nèi)做
老師,麻煩發(fā)一份通用版的公司章程給我,謝謝
老師,合同期內(nèi)員工提出辭職,社保是否可以減員
異地工程預(yù)繳企業(yè)所得稅是按照含稅收入還是不含稅收入申報(bào)
還是按含稅收入的,系統(tǒng)自動(dòng)換算不含稅收入交稅
之前月份系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)換算嗎 是一直以來都是系統(tǒng)自動(dòng)換算成不含稅收入交稅的ma
是的,系統(tǒng)自動(dòng)換算成不含稅收入交稅的。你申報(bào)的時(shí)候檢查一下是否按不含稅金額*0.2%計(jì)算交稅就行
之前要是按照含稅收入申報(bào)的話,還有必要退回來嗎?
年底在公司注冊(cè)地的話還是要補(bǔ)交企業(yè)所得稅的
申報(bào)錯(cuò)誤可以申請(qǐng)退稅的??梢栽诒镜仡A(yù)交的時(shí)候抵減預(yù)交所得稅
那比如上個(gè)月的預(yù)繳企業(yè)所得稅要填不含稅的,填到了含稅,申報(bào)的金額多了5萬,那我這一期申報(bào)的時(shí)候 申報(bào)的收入能不能直接填寫少5萬呢
可以的,全年累計(jì)的收入正確就行
還是說可以不用去申報(bào)退稅,到時(shí)候在本地預(yù)繳的時(shí)候 直接抵減掉增值稅就好了
還是說可以不用去申報(bào)退稅,到時(shí)候在本地預(yù)繳的時(shí)候 直接抵減掉預(yù)繳的錯(cuò)的企業(yè)所得稅
可以的,全年累計(jì)的收入正確就行
全年累計(jì)收入正確,您的意思是說本地的企業(yè)所得稅表收入欄正確還是哪里正確呢
是在你異地申報(bào)的不含稅收入合計(jì)正確
能不能跨年準(zhǔn)確呀,按照一個(gè)項(xiàng)目的總收入算
那個(gè)建議還是更正申報(bào),不能跨年的