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印花稅是按照收入價(jià)稅合計(jì)金額申報(bào)還是不含稅金額申報(bào)

2021-10-12 17:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-12 17:39

您好 請(qǐng)問(wèn)您發(fā)票是按在價(jià)稅合計(jì)簽訂么 合同上不含稅金額根稅額有沒(méi)有單獨(dú)列示

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快賬用戶3811 追問(wèn) 2021-10-12 17:41

就是學(xué)生的培訓(xùn)費(fèi)也沒(méi)有簽訂合同,但是收款是按照價(jià)稅合計(jì)金額收到的,比如是5萬(wàn),但是做賬時(shí)候主營(yíng)業(yè)務(wù)收入只做了48000,那么申報(bào)印花稅按照哪個(gè)金額申報(bào)

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齊紅老師 解答 2021-10-12 17:42

那您按照48000金額申報(bào)

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快賬用戶3811 追問(wèn) 2021-10-12 17:43

不能按照5萬(wàn)嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-12 17:45

您按照5萬(wàn)的話 不是多交了么 我這邊是按照不含稅金額繳納的 請(qǐng)問(wèn)是什么培訓(xùn)? 一般培訓(xùn)項(xiàng)目不需要繳納印花稅的

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快賬用戶3811 追問(wèn) 2021-10-12 17:46

就是文化類培訓(xùn)收入

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齊紅老師 解答 2021-10-12 17:46

那不需要繳納印花稅的

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快賬用戶3811 追問(wèn) 2021-10-12 17:47

但是我之前月份有收入都申報(bào)了這個(gè)有關(guān)系嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-12 17:48

已經(jīng)申報(bào)過(guò)的 就算了

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您好 請(qǐng)問(wèn)您發(fā)票是按在價(jià)稅合計(jì)簽訂么 合同上不含稅金額根稅額有沒(méi)有單獨(dú)列示
2021-10-12
您好,是按照不含稅金額計(jì)算印花稅的
2021-03-17
根據(jù)《中華人民共和國(guó)印花稅暫行條例》的規(guī)定,購(gòu)銷合同的計(jì)稅依據(jù)為合同上載明的“購(gòu)銷金額”。 對(duì)這一問(wèn)題分兩種情況處理:按合同金額計(jì)征印花稅的情形:如果購(gòu)銷合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)。如果購(gòu)銷合同中既有不含稅金額又有增值稅金額,且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)。如果購(gòu)銷合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)。
2021-03-02
同學(xué)你好 有合同嗎 合同上如果有不含稅金額就按不含稅金額 如果沒(méi)有合同就按發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)
2024-06-06
如果合同是含稅的,就按照含稅金額申報(bào)
2021-08-11
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