職工住院費(fèi)報(bào)銷在賬務(wù)處理上通常歸類為“福利費(fèi)”。在做賬時(shí),借方記入“管理費(fèi)用-福利費(fèi)”,貸方則對(duì)應(yīng)銀行存款或應(yīng)付職工薪酬,具體取決于支付方式。這樣的處理有助于準(zhǔn)確反映公司對(duì)員工福利的支出。
老師,請(qǐng)問報(bào)銷員工的住院費(fèi)應(yīng)該怎么做賬
管理層領(lǐng)導(dǎo)住院回來報(bào)銷這樣的業(yè)務(wù)應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄?跟應(yīng)付職工薪酬科目有關(guān)系嗎?請(qǐng)把賬務(wù)處理寫詳細(xì)點(diǎn)十分感謝。
請(qǐng)問老師,因?yàn)楣狙咏簧鐣?huì)保險(xiǎn)費(fèi),造成員工住宿不能報(bào)銷的醫(yī)療費(fèi)用,公司全額報(bào)銷該員工的住院費(fèi)用。這部分醫(yī)療費(fèi)用可以稅前扣除嗎?應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理。謝謝!
老師,請(qǐng)問下我們公司一個(gè)員工受工傷住院了,公司領(lǐng)導(dǎo)在超市買了禮品去看望,還給了住院生活費(fèi),現(xiàn)在要報(bào)銷,但是均沒有開具發(fā)票,應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,報(bào)銷原始憑證該怎么弄
老師,請(qǐng)問報(bào)銷職工的住院費(fèi)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
酒店行業(yè),跟抖音簽訂了一份合同,合同約定一年不滿10萬(wàn)營(yíng)收退部分服務(wù)費(fèi),我們已經(jīng)全額支付服務(wù)費(fèi),對(duì)方也開了發(fā)票過來,請(qǐng)問我這邊要怎么做分錄?我要掛著嗎
老師,你好,我想問一下,我們就是說要給別的公司開發(fā)票,嗯,如果說那個(gè)公司如果不用我們開的這個(gè)發(fā)票入賬會(huì)有什么影響嗎?允許這樣嗎?
老師我單位是個(gè)體戶,對(duì)公戶里沒錢,個(gè)人轉(zhuǎn)進(jìn)4500,等公戶有錢,我立馬還款,這樣操作行嗎,謝謝老師
老師,我公司是一般納稅人,對(duì)方公司要求稅點(diǎn)要加錢,3%是普票(另加3個(gè)點(diǎn)),13%是專票(另加10個(gè)點(diǎn)),按那個(gè)比較好
其他應(yīng)付款太多怎么平賬
個(gè)體工商戶開票金額由原來30萬(wàn)元申請(qǐng)到80萬(wàn)稅務(wù)上有什么變化嗎
老師,我申請(qǐng)?jiān)黾娱_票額度。肇慶合同超時(shí)未確認(rèn)。如何處理
老師只有銷售票,客戶都是幾個(gè)月或年底結(jié)賬,要怎么寫分錄
老師,對(duì)方給自己是不是只要開過發(fā)票不管專票普票,就可以在電子稅務(wù)局查到,不用挨個(gè)找對(duì)方要發(fā)票了吧?
老師,去年的發(fā)票今年直接入賬當(dāng)期費(fèi)用可以嗎?金額是44萬(wàn)
那他單獨(dú)對(duì)個(gè)人的話,不要做其他應(yīng)付款嗎?
如果是直接支付給個(gè)人的住院費(fèi),可以直接借記“管理費(fèi)用-福利費(fèi)”,貸記“銀行存款”或“現(xiàn)金”,而不需要通過其他應(yīng)付款賬戶。這樣做可以直接反映出款項(xiàng)的支付情況。
沒有直接支付,先掛賬就是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬?
是的,如果先掛賬未直接支付,可以借記“管理費(fèi)用-福利費(fèi)”,貸記“應(yīng)付職工薪酬”。這樣的處理反映了公司承諾支付但尚未實(shí)際支付的住院費(fèi)用。待實(shí)際支付時(shí),再將“應(yīng)付職工薪酬”轉(zhuǎn)為“銀行存款”或“現(xiàn)金”。這樣可以確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性和完整性。
好的,謝謝老師。
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