職工住院費(fèi)報(bào)銷在賬務(wù)處理上通常歸類為“福利費(fèi)”。在做賬時(shí),借方記入“管理費(fèi)用-福利費(fèi)”,貸方則對(duì)應(yīng)銀行存款或應(yīng)付職工薪酬,具體取決于支付方式。這樣的處理有助于準(zhǔn)確反映公司對(duì)員工福利的支出。
老師,請(qǐng)問報(bào)銷員工的住院費(fèi)應(yīng)該怎么做賬
管理層領(lǐng)導(dǎo)住院回來報(bào)銷這樣的業(yè)務(wù)應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄?跟應(yīng)付職工薪酬科目有關(guān)系嗎?請(qǐng)把賬務(wù)處理寫詳細(xì)點(diǎn)十分感謝。
請(qǐng)問老師,因?yàn)楣狙咏簧鐣?huì)保險(xiǎn)費(fèi),造成員工住宿不能報(bào)銷的醫(yī)療費(fèi)用,公司全額報(bào)銷該員工的住院費(fèi)用。這部分醫(yī)療費(fèi)用可以稅前扣除嗎?應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理。謝謝!
老師,請(qǐng)問下我們公司一個(gè)員工受工傷住院了,公司領(lǐng)導(dǎo)在超市買了禮品去看望,還給了住院生活費(fèi),現(xiàn)在要報(bào)銷,但是均沒有開具發(fā)票,應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,報(bào)銷原始憑證該怎么弄
老師,請(qǐng)問報(bào)銷職工的住院費(fèi)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師好,能發(fā)一下投房公允模式下所有的賬務(wù)處理嗎(入賬,處置,轉(zhuǎn)換等)謝謝
酒店停業(yè)裝修發(fā)生的費(fèi)用如何處理
老師您好!請(qǐng)問個(gè)體工商戶支付給自然人勞務(wù)報(bào)酬,自然人只能去稅務(wù)局開發(fā)票嗎?要給自然人代扣個(gè)稅嗎?
每次來送紙板,金額可能都在500元以下,這個(gè)我可以讓他寫一張收據(jù),然后把他的身份證號(hào)碼跟名字寫上,然后我就以那張收據(jù)做賬,然后匯算清繳需要調(diào)增嗎?
你好老師,之前是A公司借款B公司借其他應(yīng)收款B,貸銀行存款,摘要借款 現(xiàn)在是A公司欠B公司 分錄怎么寫摘要和分錄么 分錄是繼續(xù)像之前那樣寫嗎
老師,您好,請(qǐng)問收到一張0%稅率的*勞務(wù)*制作宣傳費(fèi)發(fā)票,這發(fā)票稅率是否正確?報(bào)賬之后對(duì)單位有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師3季度財(cái)務(wù)報(bào)表是做完9月賬生成的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)嗎?
民非企業(yè),收入費(fèi)用科目需要下設(shè)置限定性凈資產(chǎn)和非限定性凈資產(chǎn)明細(xì)目嗎?這是賬套自帶的科目
老師,你好!開裝修發(fā)票,是開在什么里面?建筑服務(wù)嗎?
我們公司是生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,外購(gòu)800臺(tái)電子設(shè)備用于出口,分8和9月兩批海運(yùn)發(fā)貨,DDU方式,每月發(fā)貨報(bào)關(guān)出口400臺(tái),供應(yīng)商9月已開300臺(tái)的進(jìn)項(xiàng)專票未抵扣,剩下發(fā)票未開。請(qǐng)問老師,可以在9月申報(bào)表里合計(jì)申報(bào)8和9月出口免稅收入嗎?9月申報(bào)表里進(jìn)項(xiàng)專票也要按800臺(tái)轉(zhuǎn)出嗎
那他單獨(dú)對(duì)個(gè)人的話,不要做其他應(yīng)付款嗎?
如果是直接支付給個(gè)人的住院費(fèi),可以直接借記“管理費(fèi)用-福利費(fèi)”,貸記“銀行存款”或“現(xiàn)金”,而不需要通過其他應(yīng)付款賬戶。這樣做可以直接反映出款項(xiàng)的支付情況。
沒有直接支付,先掛賬就是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬?
是的,如果先掛賬未直接支付,可以借記“管理費(fèi)用-福利費(fèi)”,貸記“應(yīng)付職工薪酬”。這樣的處理反映了公司承諾支付但尚未實(shí)際支付的住院費(fèi)用。待實(shí)際支付時(shí),再將“應(yīng)付職工薪酬”轉(zhuǎn)為“銀行存款”或“現(xiàn)金”。這樣可以確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性和完整性。
好的,謝謝老師。
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