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老師,請(qǐng)問報(bào)銷職工的住院費(fèi)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理

2024-11-04 16:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-04 16:09

職工住院費(fèi)報(bào)銷在賬務(wù)處理上通常歸類為“福利費(fèi)”。在做賬時(shí),借方記入“管理費(fèi)用-福利費(fèi)”,貸方則對(duì)應(yīng)銀行存款或應(yīng)付職工薪酬,具體取決于支付方式。這樣的處理有助于準(zhǔn)確反映公司對(duì)員工福利的支出。

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快賬用戶1796 追問 2024-11-04 16:14

那他單獨(dú)對(duì)個(gè)人的話,不要做其他應(yīng)付款嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-04 16:18

如果是直接支付給個(gè)人的住院費(fèi),可以直接借記“管理費(fèi)用-福利費(fèi)”,貸記“銀行存款”或“現(xiàn)金”,而不需要通過其他應(yīng)付款賬戶。這樣做可以直接反映出款項(xiàng)的支付情況。

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快賬用戶1796 追問 2024-11-04 16:36

沒有直接支付,先掛賬就是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬?

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齊紅老師 解答 2024-11-04 16:38

是的,如果先掛賬未直接支付,可以借記“管理費(fèi)用-福利費(fèi)”,貸記“應(yīng)付職工薪酬”。這樣的處理反映了公司承諾支付但尚未實(shí)際支付的住院費(fèi)用。待實(shí)際支付時(shí),再將“應(yīng)付職工薪酬”轉(zhuǎn)為“銀行存款”或“現(xiàn)金”。這樣可以確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性和完整性。

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快賬用戶1796 追問 2024-11-04 16:44

好的,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2024-11-04 16:47

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職工住院費(fèi)報(bào)銷在賬務(wù)處理上通常歸類為“福利費(fèi)”。在做賬時(shí),借方記入“管理費(fèi)用-福利費(fèi)”,貸方則對(duì)應(yīng)銀行存款或應(yīng)付職工薪酬,具體取決于支付方式。這樣的處理有助于準(zhǔn)確反映公司對(duì)員工福利的支出。
2024-11-04
你好,報(bào)銷員工的住院費(fèi) 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , ????貸:銀行存款等科目??
2022-10-08
你好,這個(gè)公司借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸,應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。
2025-02-11
你好,未實(shí)行醫(yī)療統(tǒng)籌企業(yè)的職工醫(yī)療費(fèi)用可以作為福利費(fèi)在企業(yè)所得稅稅前扣除。
2023-12-23
您好 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)- ?貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫(kù)存現(xiàn)金等
2022-05-05
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