你好,抵扣或過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅的按13%提銷(xiāo)項(xiàng)稅額,去車(chē)管所辦理過(guò)戶(hù)手續(xù)
麻煩咨詢(xún)下 2019年11月買(mǎi)的車(chē)落的公戶(hù)名 現(xiàn)在2020年10月末車(chē)想落個(gè)人名 公司需要都交什么稅有哪些費(fèi)用 一般納稅人 謝謝 麻煩再問(wèn)下公戶(hù)車(chē)過(guò)幾年轉(zhuǎn)個(gè)人能免稅嗎
老師您好,麻煩問(wèn)一下,個(gè)人名下的車(chē)轉(zhuǎn)到公司需要怎么操作?
我們是一般納稅人想把公司名下的一輛車(chē)過(guò)戶(hù)給另外一個(gè)人,請(qǐng)問(wèn)需要怎么操作呢?還有需要哪些資料?麻煩老師說(shuō)清楚,謝謝
老師,我們老板想想自己名下的車(chē)和房子賣(mài)到公司名下,需要怎么操作,交哪些稅金啊
你好老師麻煩咨詢(xún)一下一般納稅人企業(yè)名下有車(chē)想過(guò)到自己名下需要怎么操作老師稅款需要交什么
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫(xiě)工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫(xiě)了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問(wèn)老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說(shuō)的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬(wàn),報(bào)表改好了分錄要怎么做
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時(shí)未取得增值稅發(fā)票,只有評(píng)估報(bào)告,當(dāng)時(shí)就按評(píng)估價(jià)格96萬(wàn)入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,賬載金額資產(chǎn)原值是96萬(wàn),那稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬(wàn)可以嗎?沒(méi)有發(fā)票也填96萬(wàn)嗎?
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時(shí)未取得增值稅發(fā)票,只有評(píng)估報(bào)告,當(dāng)時(shí)就按評(píng)估價(jià)格96萬(wàn)入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬(wàn)可以嗎?沒(méi)有發(fā)票也填96萬(wàn)嗎?,
去年的外銷(xiāo)已開(kāi)票確認(rèn)收入,今年說(shuō)要轉(zhuǎn)視同內(nèi)銷(xiāo),這個(gè)發(fā)票需要重開(kāi)嗎?去年已確認(rèn)收入,現(xiàn)在增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫(xiě)
固定資產(chǎn)一次性扣除,匯算清繳,去年享受了加速折舊,今年這個(gè)資產(chǎn),稅務(wù)折舊這塊填0這個(gè)表過(guò)不去了?
匯算清繳是調(diào)整當(dāng)期多交所得稅,是所得稅費(fèi)用,然后其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎
去年?duì)I業(yè)成本,做成營(yíng)業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,那這時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因
車(chē)管所交增值稅嗎老師
和你們正常繳納的時(shí)候一起繳納,在車(chē)管所辦過(guò)戶(hù)手續(xù)
那增值稅交多少呀老師
我需要看車(chē)管所發(fā)票嗎老師根據(jù)車(chē)管所發(fā)票交稅嗎
不含稅售價(jià)乘以13%作為銷(xiāo)項(xiàng)稅額,和你們企業(yè)其他增值稅合并計(jì)算
老師二手車(chē)發(fā)票是5000
5000 /1.13x0.13等于575.22交增值嗎老師如果有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是可以抵扣的對(duì)嗎老師
對(duì)嗎老師
老師麻煩指導(dǎo)一下謝謝
如果你們買(mǎi)車(chē)的時(shí)候抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額了,你們企業(yè)其他進(jìn)項(xiàng)稅額就可以抵扣賣(mài)車(chē)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額
抵扣了老師賣(mài)車(chē)的二手車(chē)發(fā)票是5000我根據(jù)二手車(chē)發(fā)票收入交增值稅嗎老師
5000 /1.13x0.13等于575.22交增值嗎老師
對(duì)嗎老師
是的,按5000 /1.13x0.13確認(rèn)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額
謝謝老師
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,生活愉快