你好,是的購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了就要對(duì)方開(kāi)紅字信息表。
老師好,收到專票地址錯(cuò)了,但是我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣,是由我們填紅字信息表,,讓對(duì)方紅沖再重開(kāi),這種情況,對(duì)方開(kāi)的紅字發(fā)票也要給后面兩聯(lián)給我們嗎?還是只給正確的發(fā)票給我們就行?
老師,對(duì)方發(fā)票已經(jīng)抵扣了,我們現(xiàn)在沖紅了,那需要給對(duì)方發(fā)票嗎?給哪聯(lián)呢?
老師,我們開(kāi)出去的發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)錯(cuò)需要紅沖,對(duì)方已經(jīng)開(kāi)具紅字信息表,但是我們沒(méi)有開(kāi)紅字發(fā)票,這種情況下還是按之前開(kāi)錯(cuò)發(fā)票計(jì)算嗎?
老師好,有些發(fā)票沖紅需要對(duì)方確認(rèn)是哪種情況,是對(duì)方已經(jīng)抵扣了的意思嗎
老師您好,我想問(wèn)下我給對(duì)方開(kāi)的發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,但是我現(xiàn)在要做沖紅,這種情況對(duì)對(duì)方有什么不好的地方
老師,我現(xiàn)在在這個(gè)企業(yè)從23年開(kāi)始干,記賬憑證都沒(méi)做,全都是原始憑證,現(xiàn)在公司找我建賬(內(nèi)賬)。我應(yīng)該如何開(kāi)始?
老師,出入庫(kù)單和發(fā)票明細(xì)對(duì)不上,可以嗎
老師 新公司怎么做稅務(wù)登記
老師,做合并報(bào)表時(shí),a公司在甲集團(tuán)下面,a公司將自己持有b公司的全部股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)到已集團(tuán)下的另一個(gè)公司,甲、已集團(tuán)是丙集團(tuán)百分百持股,a公司做賬,借:未分配利潤(rùn)100 貸:長(zhǎng)投100 a公司沒(méi)有資本公積、盈余公積,同時(shí)年初未分配利潤(rùn)為零 上面做的分錄,到a公司的集團(tuán)甲,做合并報(bào)表時(shí),合并資產(chǎn)負(fù)債表不平,這個(gè)怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師 我們公司做一個(gè)項(xiàng)目是灌溉材料,包括樹(shù)苗這些,直接就拉去項(xiàng)目種上了。那么這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?相當(dāng)于馬上銷售了嗎?
單位有殘疾人,申報(bào)殘保金,需要提前準(zhǔn)備什么流程嗎?
老師,我們抖音平臺(tái)發(fā)貨,是委托給中通,我們訂完貨放到中通倉(cāng),他們代發(fā),這種情況庫(kù)存商品表怎么做呢
老師,您好,一年房租5萬(wàn),錢(qián)沒(méi)付,但發(fā)票已到已如何入帳,借預(yù)付貸應(yīng)付嗎
借款合同 收據(jù) 還款協(xié)議蓋財(cái)務(wù)章具有法律效力嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下老師、我的賬號(hào)怎么選擇初級(jí)和中級(jí)的系統(tǒng)班課程都學(xué)習(xí)不了了叻?