您好,你們不就是一直零申報(bào)的嗎
非正常原因連續(xù)三個(gè)月或累計(jì)6個(gè)月零申報(bào),不能評(píng)為a級(jí)納稅人,這里的非正常原因指什么
在納稅信用等級(jí)中出現(xiàn)的“010104.評(píng)價(jià)年度內(nèi)非正常原因增值稅或營(yíng)業(yè)稅連續(xù)3個(gè)月或累計(jì)6個(gè)月零申報(bào)、負(fù)申報(bào)的”扣份。想問(wèn)一下這里的零申報(bào)、負(fù)申報(bào)是增值稅應(yīng)納稅額為零還是增值稅計(jì)稅收入為零?
根據(jù)納稅信用管理相關(guān)規(guī)定,非正常原因一個(gè)評(píng)價(jià)年度內(nèi)增值稅連續(xù)3個(gè)月或者累計(jì)6個(gè)月零申報(bào)、負(fù)申報(bào)的,不能評(píng)為A級(jí)。如您前期存在應(yīng)申報(bào)未申報(bào)稅款的,請(qǐng)及時(shí)更正,可避免觸發(fā)該指標(biāo)。 每個(gè)月都報(bào)增值稅了,但是進(jìn)項(xiàng)有留底,應(yīng)納稅額是0,這種也算0申報(bào)嗎?
評(píng)價(jià)年度內(nèi)非正常原因增值稅或營(yíng)業(yè)稅連續(xù)三個(gè)月或累計(jì)6個(gè)月零申報(bào)負(fù)申報(bào)。我們?cè)鲋刀愐恢笔橇闵陥?bào)啊
老師好,納稅信用失信行為提醒:本年內(nèi),您的增值稅已經(jīng)存在稅款所屬期連續(xù)三個(gè)月或累計(jì)六個(gè)月零申報(bào)、負(fù)申報(bào),根據(jù)納稅信用評(píng)價(jià)指標(biāo):“評(píng)價(jià)年度內(nèi)非正常原因增值稅連續(xù)3個(gè)月或累計(jì)6個(gè)月零申報(bào)、負(fù)申報(bào)的”,下一評(píng)價(jià)年度將有可能無(wú)法評(píng)為A級(jí)。 這問(wèn)這個(gè)有沒(méi)有關(guān)系?。恐x謝
老師您好 2024年兩賬 存貨結(jié)轉(zhuǎn)成成本了 現(xiàn)在報(bào)年報(bào)把結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)增了 然后2025年可不可以把2024那兩張票的憑證紅沖調(diào)整??
老師,麻煩問(wèn)下,公司貨款收到個(gè)老板個(gè)人賬上了,個(gè)人可以把貨款直接轉(zhuǎn)公司賬上嗎?需要什么稅務(wù)合規(guī)資料
老師,這個(gè)多選不知道a為啥不選
3月份暫估一匹庫(kù)存商品已經(jīng)銷(xiāo)售出去了,那么4月份收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是也要紅沖,然后再按照發(fā)票庫(kù)存商品金額計(jì)錄
外來(lái)人員來(lái)公司食堂交餐費(fèi)是沖費(fèi)用還是記入收入呢
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,為什么最后會(huì)去到成本或者費(fèi)用?
老師好 我們公司是農(nóng)業(yè)蔬菜種植公司 我們出售廢舊棚膜 滴灌帶等可以開(kāi)發(fā)票嗎 涉及些什么稅? 謝謝
老師,空調(diào)在折舊攤銷(xiāo)表里屬于那一類(lèi),攤銷(xiāo)期限幾年?
老師好!勞務(wù)派遣行業(yè)的殘保金是什么政策,派遣工不在我們公司發(fā)工資,交社保也算我們公司員工嗎?
老師好,現(xiàn)在報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表,營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本的金額與所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本不一致,怎么修改? 附,24年第一季度的所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本的金額當(dāng)時(shí)以萬(wàn)元為單位填的數(shù)字,所以對(duì)不上!
嗯嗯,老師我的意思是說(shuō)我們沒(méi)有開(kāi)票所以增值稅只能零申報(bào)呀。
對(duì),就是因?yàn)槟銈円恢绷闵陥?bào),所以才是評(píng)價(jià)的非正常原因
老師 就是我們沒(méi)有開(kāi)票。只有進(jìn)項(xiàng)呀。所以我們申報(bào)增值稅的話是只能零申報(bào)是吧?
對(duì),因?yàn)闆](méi)有交稅,所以就是零申報(bào)
老師 沒(méi)有交稅,所以都叫零申報(bào)是吧?
對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是零申報(bào)的。
評(píng)價(jià)年度內(nèi)非正常原因增值稅或營(yíng)業(yè)稅連續(xù)三個(gè)月或累計(jì)6個(gè)月零申報(bào)負(fù)申報(bào)。老師,那這條原因跟有沒(méi)有按時(shí)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅有關(guān)嗎?
沒(méi)關(guān)系,就是因?yàn)槟阋恢绷闵陥?bào)沒(méi)交稅的原因
老師,那我們沒(méi)有開(kāi)票呀。正常的話就應(yīng)該是零申報(bào),為什么還要扣我們分?
我的理解是你一直零申報(bào)不太正常,正常企業(yè)不可能沒(méi)有收入
老師,我的理解是。我們一直沒(méi)有開(kāi)票。因?yàn)榭偣静蛔屛覀冏鰳I(yè)務(wù)了。所以如果是我們一直沒(méi)有開(kāi)票的話 相當(dāng)于就是沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng) 申報(bào)增值稅是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)的話,我們就沒(méi)有辦法交增值稅是吧?
對(duì),這種情況肯定是不用交稅的。
老師增值稅0申報(bào)。是不是就是指的就是沒(méi)有收入
對(duì),是就是指的沒(méi)有收入。