你好,這個不需要開票,是對方開紅字發(fā)票。
我公司收到一張個體開回的普通發(fā)票,對方給開的服務(wù)費,稅率居然是5,我查了5稅率是涉及不動產(chǎn)、勞務(wù)派遣的時候用,給對方打電話,對方說他們一直都開的5,我懵了,服務(wù)費能開5稅率嗎?有相關(guān)文件嗎?
老師好,我們公司兩年前支付給一家公司服務(wù)費,一直到現(xiàn)在對方?jīng)]有開發(fā)票給我們,我們要發(fā)票對方說兩年前的事情了,現(xiàn)在不給開,我們怎么做賬呢?
老師,請問一下,我們是水果廠,我們購買了設(shè)備,我們財務(wù)經(jīng)理在收票的時候發(fā)現(xiàn),對方公司開的發(fā)票出了設(shè)備正常的發(fā)票,還有安裝服務(wù)費的發(fā)票,但是服務(wù)費發(fā)票對方是開的6個點,我們經(jīng)理說不行,是9個點,我沒有明白呢,對方公司能開幾個點我們就收幾個點的發(fā)票呀,為什么6個點的發(fā)票不對呢??
老師您好,公司購買的軟件服務(wù),當(dāng)時對方有開具服務(wù)費發(fā)票,現(xiàn)在對方提前停止了服務(wù)時間,剩下還有幾個月的服務(wù)費打算退回到公司賬戶,我們不用給對方開票吧?
老師你好,去年和一家財務(wù)公司簽到了變更證件服務(wù)合同,由對方負責(zé)變更我公司的證件地址,服務(wù)費為13000元,當(dāng)時支付了一部分約8000元服務(wù)費,當(dāng)時已做了分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,沒有開票。今年9月份對方才完成證件變更,我公司支付了剩余的5000元服務(wù)費,對方出具了13000元的服務(wù)費普票。請問:1、這張票能不能入去年的賬2、今年支付的5000元如何做賬
利潤總額包括包括營業(yè)外收支嗎
老師你好!我在9月份開了一張100萬銷項發(fā)票出去,9月30號前都沒有拿回來一張進項發(fā)票抵扣,如果10.5號收到人家開出的一張進項發(fā)票,我在10月15號之前認證這一張10月份收到的發(fā)票可以用來抵扣進賬嗎
您好,老師,請教一下,如果進口的產(chǎn)品,因為呆滯了,然后重新出口,使用一般貿(mào)易的方式,可以申報免抵退嗎?謝謝
老師我在北京,之前在系統(tǒng)添加了我是開票人,比如現(xiàn)在開發(fā)票,直接登陸自然人電子稅務(wù)局就能登陸,不用插什么盾??
老師好:校巴租賃費怎樣處理會計分錄更完善?與校巴公司承租3臺校巴使用,合同期為8年,月租金為52300元;我校先預(yù)收學(xué)生整學(xué)期的費用,按月平攤收入; 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款~校車費, 確認收入: 借:預(yù)收賬款~校車費 貸:其他業(yè)務(wù)收入~校車費 貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅 結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出?是收到發(fā)票后做還是?每月會收到校巴公司開來上月租賃費發(fā)票。要怎樣做分錄才合理?
老師,公司被掛靠社保,沒有發(fā)放工資可以嗎?
老師,個人去稅局代開運費發(fā)票5000含稅,要交多少個人所得稅
老師,出口的報關(guān)費,港雜費無論是專普票都入費用嗎?
老師好,建材公司賬務(wù)處理該上哪一種課程呢?
老師,資本公積科目需要設(shè)二級科目嗎?
那對方當(dāng)時是全額開票,現(xiàn)在紅沖之前的發(fā)票,然后再新發(fā)票?
你好,是的,就是這樣子。
那我們這邊收到退費怎么做分錄?
你好,你當(dāng)時是怎么支付的?做的什么科目就做相反的憑證,一般是借銀行存款,貸預(yù)付賬款。
當(dāng)時是銀行存款支付的,入的科目還不確定
您好,那你可以看看之前的分錄