你好,可以的,這個5000肯定做應付賬款核算的
A公司與B公司簽訂合同,為其信息中心提供管理服務,合同期限為6年,B公司每年支付含稅服務費106000元。在向B公司提供服務之前,A公司設計并搭建了一個信息技術平臺供其內部使用,該信息技術平臺由相關的硬件和軟件組成。A公司需要提供設計方案,將該信息技術平臺與B公司現(xiàn)有的信息系統(tǒng)對接,并進行相關測試。該平臺并不會轉讓給B公司,但是將用于向B公司提供服務。A公司為該平臺的設計、購買硬件、軟件以及信息中心的測試發(fā)生的成本分別為2000元、0000元、16000元、6000元。除此之外,A公司專門指派兩名員工,負責向B公司提供服務,月工資費用10000元。要求:根據(jù)資料編制A公司的有關會計分錄。老師因為我追問不了只能重新提問就是你借方合同履約成本2000%2B4000%B6000是什么合同履約成本10000*2是
繁盛公司2021年12月,有如下經濟務(1)采用支結算方式銷售甲商品100件,價款為200000元,增值稅為26000元,繁盛公司開出增值稅專用發(fā)票,符合時點交易確認收入要求,該商品成本為130000元(2與了公司簽訂一維綜合同,期阻為3個月不含增值稅收入為200000元,預計總成本150000,收到丁公司支付的定20000元3)將企看自產產品作為福利發(fā)放給企的管理人,該產品的場售價為10000元,值稅為1300元該批產品的成本為8000元4)計管理部門的定資產折300元5:存款支付本月廣告5000元增值稅為300元合計5300元)錐行存款支付本月入的,用于經周轉的長期借款和400元)取客戶約款入1500元用行存款對外進行非公性1000元9為行服務合同,計能人員支出30000元(0將以成本式計量的投資性地產(星)出租,金為20000元開出增值校專用發(fā)票明增值為200元,款項已收同,當月,該資性房地產計提的為8000元業(yè)認定該務為企業(yè)的其他業(yè)務(11)月末相工進度測算車年度公司服務合何已完工20%,并出增值稅專用發(fā)票,注增圈為5200元,沖
老師好,有個問題請教下:在2021.8月申請高新服務費銀行支付未開票 過來:當時做的分錄如下 1) 管理費用_聘請中介機構費 28000 銀行存款_江西銀行萍鄉(xiāng)分行 28000 2 )2021.8.月份對公付款的2.8W申請高新咨詢費,現(xiàn)2022.7月份確認費用1.2W開具發(fā)票過來,余下的1.6萬在2022年8月份返還到公司公賬上,當時2022年7月份做的分錄如下: 借 應收賬款_ 28000 利潤分配_未分配利潤 28000 還票 12000 借:管理費用_聘請中介機構費 12000 貸: 應收賬款_江西眾志鑫信息服務有限公司 12000 2022年8月份1.6萬元返還公賬,分錄如下: 銀行存款_江西農商銀行萍鄉(xiāng)營業(yè)部 16000 應收賬款_江西眾志鑫信息服務有限公司 16000,請問錯了,現(xiàn)如何調整正確
用工方勞務外包服務費應該如何做賬?所在公司是用工單位,根據(jù)勞務外包合同我單位每月向勞務外包單位支付人工費,每季度支付勞務外包人員管理費;如果勞務外包單位按要求招聘外包新員工,還需支付招聘服務費?,F(xiàn)季度結束,我單位需要向勞務公司支付6月人工費,人員管理費,招聘服務費。出納在付款時提出,不能將這3筆費用一起支付需要分成3筆來支付。出納給出的理由是,外包人員的工資和管理費、招聘服務費是不同的3種費用。可我認為3項費用在一個勞務外包合同上約定,都是勞務外包服務費,可在一張憑證上做完,可計分錄為:借:管理費用/銷售費用/開發(fā)成本等,貸:銀行存款 請老師解答疑惑,可能是我自學的財務知識不夠,造成了誤解。
老師您好,請問公司的銷售發(fā)票開票日期是2023年2月5日,但是備注中寫明是2022年8月~9月護理費,證明是去年的業(yè)務,今年才收到錢,請問您:如果我在去年這筆應稅服務已經提供,例如已于2022年8月給對方護理完成,發(fā)生了應稅行為,但是對方還沒給錢的情況下,我在2022年8月份做賬:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 這樣對嗎?但是如果這樣做賬的話,去年8月份,到底發(fā)生增值稅的納稅義務了嗎?我這塊不太清楚?增值稅納稅義務發(fā)生的時點是不是以下3個:①發(fā)生應稅行為且收到款項;②開發(fā)票;③按照合同,到了合同雙方約定給錢的時間就發(fā)生增值稅納稅義務。老師,以上我的這些理解對嗎?蟹蟹
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對