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23年做的收入未開票,24年剛開,怎么沖?

2024-10-29 14:08
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-29 14:10

您好,用以前年度損益調(diào)整來替代主營業(yè)務(wù)收入,做負數(shù)分錄,再做正數(shù)分錄

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您好,用以前年度損益調(diào)整來替代主營業(yè)務(wù)收入,做負數(shù)分錄,再做正數(shù)分錄
2024-10-29
您好,這個的話,是更正23年的申報表才可以的,不能在24年做
2024-05-24
?您好,不可以的,23年賬根本沒有錯,只是24年申報有點麻煩要去稅務(wù)大廳申報,因為24年 未開票收入累計數(shù)不能小于0,您帶上12月申報表,和24年發(fā)票去大廳申報 因為先申報未開票收入(正)和增值稅(正),下次開票時申報藍票正數(shù),還有未開票收入(負)和增值稅(負),但有年度累計未開票收入大于等于0才行,明年我們可能申報不了未開票收入(負),有個辦法就是12月把這個票開發(fā),明年1月上班就紅沖,再等客戶需要開票時再開。(但時間已經(jīng)過去了) 收到客戶的款就確認收入和交增值稅(申報未開票收入),等客戶開票時再沖回原確認收入的分錄(申報未開票收入負數(shù),和實際開票收入),針對本筆交易本月申報收入一正一負,不用交增值稅的。
2024-05-24
您好,通過利潤分配未分配利潤調(diào)整就成
2025-02-18
做預(yù)付賬款科目就是了哈,24年開始攤銷
2024-01-08
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