https://www.shui5.cn/article/dc/109225.html 你好,你可以看看這個。
老師,你好。想請問,桂財稅202014號文件中的政策。我公司有一個員工持有《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》,是去年21年6.4號發(fā)的證,我公司今年三月份開始給她買社保醫(yī)保。政策上說可以在與其簽訂合同并繳納社保當月起三年內(nèi)每年每人7800元定額依次扣減增值稅和附加稅,企業(yè)所得稅優(yōu)惠。我公司這個情況,我如何申報增值稅。在哪一欄目中填數(shù)。會計上如何做賬?
這個公司是一般納稅人,有簡易征收的政策嗎,有退稅的政策嗎,老師能把這個文件號發(fā)一下嗎,還有每到一個公司,我就不知道怎么查文件,老師一般都怎么搜索關鍵詞,都在哪里查到對應的法規(guī)的,比如我這家公司,查什么關鍵詞可以查到對應文件的,百度太多了,五花八門,感覺都不對,老師能幫忙耐心解答下嗎,我不想每次一點事情就來問,自己知道怎么查,以后就不用老是麻煩老師了
老師:你好,我們公司接了一個老項目300萬安裝,我們又分包了給幾家小規(guī)模公司做,金額合計為:200萬,我想問問我們公司采取簡易征收方式開票,那我們總共要交多少金額的增值稅呀?我看財稅2016年36號文件是說可以扣除支付的分包款,我這種情況可以扣除嗎?
老師,下午好,請問一協(xié)會在22年09月的時候增加了固定資產(chǎn)卡片,但是賬上是沒有增加固定資產(chǎn),這樣固定資產(chǎn)原價沒有增加,但是每個月就多了折舊551;因為是前一個財務做的,現(xiàn)在也不知道具體是什么情況為啥增加了固定資產(chǎn)卡片,但是賬上沒有做固定資產(chǎn)增加,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,這個要怎么處理,不要再繼續(xù)增加累計折舊了
老師,《增值稅處理規(guī)定》財會2016年22號問,這個文件是在哪個網(wǎng)站公布的,我想具體了解一下
老師,我們的進貨電腦3千,賣出6千,包上門安裝費,賣給事業(yè)單位的,我怕他說我的售價太高了,這個我怎么樣取成本啊,能不能進貨型號和賣出型號不一樣
租賃對方的復印機,租期一年,25年6月27至26年6月27號,租賃期間對方負責維修保養(yǎng)及培訓操作 ,先預付一年的租金,金額3420元,對方開票的內(nèi)容是現(xiàn)代服務~其它現(xiàn)代服務 這個不對吧?應該是什么? 入帳要分攤費用嗎?
老師 今天是個人所得稅匯算清繳截止日期的最后一天 要通知每個同事做嗎?還是只有工資高的 每月交個稅的同事做?
老師,2024年研發(fā)費用加計扣除所得稅減免額怎么計算,本企業(yè)利潤總額47萬,納稅調(diào)增86萬,研發(fā)費用加計扣除81萬,彌補以前年度虧損52萬,實際不用交所得稅,那是不是研發(fā)費用加計扣除所得稅減免額=0
老師,資本金指的是注冊資金嗎
老師,現(xiàn)在進項勾選是當月操作還是下月申報期前操作
老師,我們銷售貨給客戶60萬,客戶沒有付款給我們一套價值相同的房子,這個房子我們又拿去抵扣了供應商的貨款,這樣怎么進行賬務處理
老師有沒有,新增值稅法跟增值稅暫時條例,修改前后對比表pdf或word文檔?
老師,我這個稅率怎么填不上
退運方式進來的退貨跟進口方式進來的退貨有什么區(qū)別那嗎?
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。