當你需要對已開具的正常發(fā)票進行沖銷或退貨處理時,可以開具紅字發(fā)票。本月你應開具1萬元的紅字發(fā)票對應那個產品。在賬務處理上,將減少銷售收入及應繳的稅額。確保在開具紅字發(fā)票時附上必要的退貨或沖銷證明文件,并按照規(guī)定流程報備稅務局。
老師,上個月開錯了一張發(fā)票。這個月對方開的紅字信息表。這個月我給對方開具的紅字發(fā)票的同時開具正確的藍字發(fā)票是否影響本月的總銷額。 如總銷額是10萬。前期我已經開了10萬。 后期又開了8萬紅票的同時,開具了正確8萬的藍字發(fā)票,那么我本月的總銷額是不是還是10萬。還是說是18萬了
10月入賬了一筆480的管理費用,這個月在不知情的情況下對方給我們開了一張張金額是-1的紅字發(fā)票。這個該怎么入賬需要對方提供紅字發(fā)票入賬嗎
老師,上個月的銷頂,其中一張專票在這個月開了紅字發(fā)票,但我做上個月這這票的憑證時,要錄進去嗎,怎么做,
老師好,我有一張開出的數(shù)電發(fā)票,2月開出藍字發(fā)票,3月.1紅沖了,那現(xiàn)在這個2月份的藍字發(fā)票咋處理
老師,我上個月開了一張10萬的銷售發(fā)票,其中有一個產品需要在這個月開一個1萬的紅字發(fā)票,我這個在這個月怎么處理。
答案C這句話怎么理解?
老師,請問發(fā)票中的人工費怎么開票呢
交社保是按正式員工時的工資交還是試用期的工資交呀
分錄做完發(fā)現(xiàn)賬上和客戶對賬單余額不一樣,可能的原因有哪些
同一公司的兩個銀行賬戶互相轉錢怎么做分錄啊,付款有,收款也有
那個當期所得稅+遞延所得稅,就是那個可抵扣暫時性差異,會計分錄:借:遞延所得稅資產,貸:所得稅費用,那不是應該用當期所得稅費用減掉遞延所得稅嗎,因為所得稅費用在貸方啊,為什么是加呢,我一直沒搞明白
會員繳費的錢是微信轉到秘書處的,然后讓秘書處幫他代繳的費用,這種發(fā)票能開給他公司嗎
純外貿企業(yè)一筆出口業(yè)務因為報關單上面發(fā)貨源地不一樣,導致退稅金額需要征回,,需要出口轉為內銷還得征稅處理,財務賬務怎么處理?
老師新成立的公司為新能源行業(yè),做能源管理,這個有稅收扶持,稅務政策嗎
老師你好,請問總包給分包工程做,要求分包開票給總包,但工資要扣出來,工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎
上個月發(fā)票需要沖紅不。
不需要沖紅上個月的整張發(fā)票。只需針對需要退貨或調整的那個產品開具相應金額的紅字發(fā)票就可以了。這樣既能正確調整銷售額,也能保證稅務記錄的準確性。
那該怎么開呢
點那個開紅字發(fā)票呢
開具紅字發(fā)票的具體操作可能因財務軟件而異,但一般步驟如下: 1. 登錄你的財務軟件或發(fā)票系統(tǒng)。 2. 選擇“開具發(fā)票”或相似選項。 3. 在發(fā)票類型選擇中,找到并選擇“紅字發(fā)票”。 4. 填寫需要退貨或調整的商品信息,并輸入負數(shù)金額表示退款。 5. 核對信息無誤后,提交并打印紅字發(fā)票。 建議查看軟件的幫助指南或聯(lián)系軟件供應商獲取詳細操作指導。
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