同學(xué)你好,年初的 就按照 以前的舊的申報,年末的,按照 新的期末資產(chǎn)總額申報, 且 就是第1季度年初的不一樣,后續(xù)的 每個季度期初與期末,不會受到影響
現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)之前代賬會計去年匯算清繳把19年的資產(chǎn)負債表里邊的應(yīng)付賬款負數(shù)調(diào)到預(yù)付賬款里邊,19年季度報表按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報,去年5月份重新安裝財務(wù)軟件取數(shù)按之前賬上數(shù)據(jù)錄入都沒問題,現(xiàn)在各數(shù)據(jù)和之前代賬會計的數(shù)據(jù)是銜接的,就是去年匯算清繳的資產(chǎn)負債表里的應(yīng)付賬款余額調(diào)整到預(yù)付賬款里邊了,我現(xiàn)在按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報,還是修改期初數(shù)據(jù)
老師您好,公司小規(guī)模納稅人銷售眼鏡商店(屬于小微企業(yè)),由總公司和分公司所得稅是合并在一起申報,前幾天我們領(lǐng)導(dǎo)因瞞報收入,被風(fēng)險調(diào)查要求補收入20萬,(增加了點成本,也調(diào)減出營業(yè)外收入),因兩個公司合并一起的收入不達到起降點,科里要求我們補收入,必須達到起征點,營業(yè)外收入-增值稅減免就轉(zhuǎn)回。 相應(yīng)的就補繳了增值稅3012附加稅180.72所得稅8749.33總金額11942.05(不含滯納金及罰款) 科里讓我們把財務(wù)報表,增值稅報表及年報所得稅報表進行更改變更,財務(wù)報表23年末更改及24年一季度和24年二季度的資產(chǎn)負債表年初數(shù)更改 ①請問老師,我們會帳賬套不改憑證更改不了報表,想問,財務(wù)報表中所得稅計提是按照正確的總公司盈利額減掉分公司的虧損額計提所得稅。還是按照年報調(diào)整調(diào)減以后應(yīng)納稅補繳所得稅計提,
宋老師,上回咨詢工會委員會給員工發(fā)節(jié)日慰問品,的事,你說工會有獨立的銀行賬戶和獨立的工會賬套,公司還要設(shè)銀行存款二級科目工會賬戶,我企業(yè)是工會銀行收到上級返款,就在工會的賬套里做借銀行存款,貸上級撥款收入,公司的賬沒做任何賬務(wù)處理,現(xiàn)在用這個工會返款給員工做福利,公司的賬就不會做了,只知道這個福利要和應(yīng)付工資一起交個稅,可這樣個稅系統(tǒng)的收入就大于所得稅年報里的工資薪金數(shù)了,我該怎么做那,公司的賬能平,公司不做任何賬務(wù)處理,只申報個稅,這會預(yù)警嗎
是這樣我今天偶然發(fā)現(xiàn)之前有一個已注銷掉的分公司賬上還掛著一筆其他應(yīng)付款,之前會計沒處理我接手時也沒注意按道理來說應(yīng)該全部合并到總公司的我現(xiàn)在是放著不管還是調(diào)整下呢18年注銷的18年合并申報財務(wù)報表時包涵了這個19年我接手時沒有加上這筆數(shù)據(jù)后面就一直沒有加上這個數(shù)據(jù)我現(xiàn)在咋處理這筆賬呢可不可以那個分公司做借其他應(yīng)付款480貸未分配利潤480總公司做借未分配利潤貸營業(yè)外收入這樣一來本年度未分配利潤的年初年末差額就不等于利潤表上凈利潤了可以嗎
老師,在外賬拷貝的賬套 導(dǎo)入到新安裝的做賬系統(tǒng) 賬套升級時 把以前年度里面得期初預(yù)收 預(yù)付款 全部合并到應(yīng)收應(yīng)付款里了 導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)總額 每年得期初數(shù)跟之前申報表里不一樣 現(xiàn)在財務(wù)系統(tǒng)里帶出來的我要按現(xiàn)有數(shù)據(jù)繼續(xù)申報嗎
老師 我公司是小規(guī)模納稅人 我公司只要做做垂釣服務(wù) 給顧客提供垂釣服務(wù) 我公司購買進來的魚,放在魚塘里,客戶購買釣魚票,我購入進來的魚入什么會計科目, 我賣出出的釣魚票入什么會計科目?
老師,應(yīng)收賬款被審計沖完后,我25年入賬的期末余額就成了負數(shù),我要怎么調(diào)整分錄?
老師,我們那個現(xiàn)在我下午大概測算了一下,我今年要交的稅要14000多我去年就是年底的時候預(yù)提了4000多,然后今年的時候2月份的時候繳了一下,現(xiàn)在我還要補1萬多的稅呀我怎么檢查?我就是不知道哪里有問題啊謝謝老師看下
兩個題目都是一般納稅人,一個進項稅計入一個不計入我還是沒有看明白,
企業(yè)所得稅申報中,不免稅的收入10萬,免稅的收入5萬,在年報第一欄次營業(yè)收入中應(yīng)該填多少呢?
商貿(mào)企業(yè),收到24年裁邊費,做賬的不知道,那這筆收入怎么做分錄啊,要反結(jié)賬回去嗎
老師25年匯算清繳資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整表欄,因我24年固定資產(chǎn)清理一部分,那填寫這表格需加上這清理部分數(shù)據(jù)嗎,還是以24年12月底固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)頃寫己減去固定燙產(chǎn)清理郭部分了
郭老師,如果反賬到24年修改的花,后面申報的財務(wù)報表不就都要更正了
老師請問固定資產(chǎn)22年已全部折扣完,24年匯算清繳5080表還需要填寫嗎。
員工報銷有加油的票可以入費用可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
比如期初一季度資產(chǎn)總額是600萬 重分類后 二季度資產(chǎn)總額變成400多萬 這個有沒關(guān)系嗎?
沒有關(guān)系的, 就是相當(dāng)于 年初時,或者說更改的那一期 期初,=600 那么,它對應(yīng)的期末=400 可以看作是中間做了調(diào)整分錄, 因此,保證期末對了就行 年初按照舊的填寫