你好,沒有聽懂他說的。他給你開發(fā)票,他抵扣什么稅款?他有足夠的進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣。他沒有收到流水也可以照樣抵扣呀。
老師,這邊拿了免稅發(fā)票抵扣,但是流水并沒有走到對應(yīng)的賬戶上面,因?yàn)閷Ψ角穭e人的錢,要我們直接打到別人那邊去,對方也給我公司一份證明,現(xiàn)在管理員說不讓我們抵扣!這個有根據(jù)的嗎?
老師,2016,我們有用現(xiàn)金付給物流公司的款,有60W,對方給我們開了專票,我們這邊也抵扣了,現(xiàn)在稅務(wù)說是對方查到虛開發(fā)票,我們這邊要怎么做
老師,我們公司開了票給客戶,金額30220.73元,然后對方付了29921.51元到公司對公賬戶,相差299.22元是稅費(fèi),客戶那邊直接扣了這筆款說他們不承擔(dān)稅費(fèi),確認(rèn)是收不回來了,這299.22元稅費(fèi)我要怎么把它平了呢?
我們公司開了票給客戶,金額30220.73元,然后對方付了29921.51元到公司對公賬戶,相差299.22元是稅費(fèi),客戶那邊直接扣了這筆款說他們不承擔(dān)稅費(fèi),確認(rèn)是收不回來了,這299.22元稅費(fèi)我要怎么把它平了呢?
老師,請問如果我們,咱們是一般納稅人,咱們開具的普票給到客戶,對方是小規(guī)模納稅人,對方是不能抵扣的嘎對不對,那我們這邊比如今天給人家開了20萬普票,我們老板又不想繳納銷項(xiàng)稅,叫我過幾天跟著作廢這個有沒有影響呢??
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計法,會計準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務(wù)報酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風(fēng)險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
我們這邊沒有付清客戶款項(xiàng),收了客戶的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那他們他們供應(yīng)商沒有交清稅款的話不影響我們這邊稅款抵扣是吧
啊對的,這個不影響。