你好,實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎?如果實(shí)際有業(yè)務(wù)的話(huà),你們作廢的發(fā)票屬于惡意作廢發(fā)票,這種有風(fēng)險(xiǎn)的。
老師 小規(guī)模納稅人? 那我們開(kāi)票只能開(kāi)普票,專(zhuān)票只能代開(kāi)嗎? 稅務(wù)局代開(kāi)是要收幾個(gè)點(diǎn)啊?公司開(kāi)普票一張發(fā)票金額是多少呢? 如果對(duì)方是一般納稅人,我們給開(kāi)的普票,看普票內(nèi)容有些發(fā)票對(duì)方是可以抵扣的嗎?
老師好,我們是一般納稅人,開(kāi)具收購(gòu)發(fā)票,計(jì)算抵扣增值稅,制作包裝箱,現(xiàn)在我們有一筆業(yè)務(wù),從小規(guī)模處購(gòu)買(mǎi)一批木板木方,對(duì)方給我們開(kāi)具普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)普通發(fā)票能抵扣增值稅嗎?如果能抵扣依據(jù)是什么?
我公司是小規(guī)模,老板想轉(zhuǎn)一般納稅人 ,有個(gè)合作的第三方,是他送貨給我們客戶(hù) 然后客戶(hù)回款他扣三個(gè)點(diǎn)再回給我們 原來(lái)一直開(kāi)普票給他 如果升為一般納稅人 開(kāi)專(zhuān)票 是不是對(duì)他們也有影響?
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)每次給客戶(hù)開(kāi)票時(shí),我都會(huì)問(wèn)對(duì)方公司是否一般納稅人,是需要專(zhuān)票還是普票,老板都嫌我啰嗦讓我直接開(kāi)專(zhuān)票,所以我就想問(wèn)問(wèn),我們是一般納稅人,如果不問(wèn)清楚,萬(wàn)一對(duì)方是小規(guī)模,而我冒然開(kāi)具了普票會(huì)不會(huì)被稅務(wù)查?
老師,請(qǐng)問(wèn)如果我們,咱們是一般納稅人,咱們開(kāi)具的普票給到客戶(hù),對(duì)方是小規(guī)模納稅人,對(duì)方是不能抵扣的嘎對(duì)不對(duì),那我們這邊比如今天給人家開(kāi)了20萬(wàn)普票,我們老板又不想繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅,叫我過(guò)幾天跟著作廢這個(gè)有沒(méi)有影響呢??
利潤(rùn)表中管理費(fèi)用下面的研究費(fèi)用科目因?yàn)楣ぷ髦匈~務(wù)處理并沒(méi)有用到這個(gè)科目,所以利潤(rùn)表中不會(huì)帶出來(lái)研究費(fèi)用的金額,這個(gè)研究費(fèi)用實(shí)際上是研發(fā)支出的金額,規(guī)范來(lái)說(shuō)我做的利潤(rùn)表沒(méi)有研究費(fèi)用是合規(guī)的吧?如果高新部門(mén)要求利潤(rùn)表中反應(yīng)出這個(gè)研究費(fèi)用的金額,是不是可以手填進(jìn)去?稅務(wù)季度財(cái)報(bào)和年報(bào)都可以手填進(jìn)去嗎?
來(lái)料加工和進(jìn)料加工什么意思,國(guó)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)材料,公司自己加工后再賣(mài)到國(guó)外屬于什么
請(qǐng)問(wèn)老師如果在初始端和終端之間穿插好幾個(gè)公司,初始端和終端的利潤(rùn)是分散在這幾個(gè)公司之間的,四流也是一致的,這種銷(xiāo)售模式是否合理?大宗貿(mào)易的農(nóng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售毛利您這邊有有標(biāo)準(zhǔn)嗎?另外如果增值稅稅負(fù)率到了萬(wàn)分之3是否太低,一般農(nóng)產(chǎn)品大宗貿(mào)易考慮不考慮所得稅稅負(fù)率,所得稅稅負(fù)率是多少呢?
老師,公司生產(chǎn)生物質(zhì)顆粒的,取不來(lái)進(jìn)項(xiàng)票可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
老師,我在填匯算清繳時(shí),選不了A107010、A107040這兩個(gè)表,這種情況怎么處理呢
老師,張三是一個(gè)公司的40%的股東,那么,張三對(duì)該公司承擔(dān)的責(zé)任和享受的權(quán)利,分別是什么
老師,不是公司的人,他幫公司交的燃油費(fèi),現(xiàn)在報(bào)銷(xiāo),能直接打款給他嗎
老師您好,我之前以及科目沒(méi)分二級(jí)科目現(xiàn)在我想分二級(jí)科目,但是分了之前的科目都要變成新的科目了,我應(yīng)該怎么分
老師 您好~咨詢(xún)下,境內(nèi)居民個(gè)人,通過(guò)境外公司持股,投資海外項(xiàng)目,取得股息紅利和項(xiàng)目退出收益,一般按照什么比例交稅?會(huì)涉及哪些稅?
老師你好,我想問(wèn)下求石油損耗率怎么計(jì)算,期初是0,本年總?cè)霂?kù)323.53噸,本年總出庫(kù)255.07噸,賬面庫(kù)存68.46噸,盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存67.95噸,求損耗率怎么算
他抵扣不了增值稅,但是人家可以抵扣所得稅的。
就是他小規(guī)模,拿著我一般納稅人開(kāi)具的普票,不能抵扣增值稅這是事實(shí),那么我方又跟著將這張普票作廢,我方就不用繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅,郭老師你是說(shuō)咱們作廢這張普票1.不影響對(duì)方小規(guī)模做賬對(duì)嗎?2.也不影響小規(guī)模拿著這個(gè)被我方作廢的普票去抵扣企業(yè)所得稅嗎?就是說(shuō)被銷(xiāo)售方作廢的普票依舊可以做進(jìn)成本抵扣企業(yè)所得稅抵扣
怎么不影響你從哪里說(shuō)不影響你業(yè)務(wù)取消了沒(méi)有,只要沒(méi)有取消,就影響人家做成本費(fèi)用了,同學(xué)啊。
是確實(shí)有業(yè)務(wù)的,老板想收款,對(duì)方又想要票,但是錢(qián)又不走公戶(hù)
他做了成本費(fèi)用,沒(méi)有取消業(yè)務(wù)的情況下,他抵扣了所得稅。
那我等他抵扣了所得稅之后,再?zèng)_紅,這樣是不是我方不用繳納增值稅,并且我作廢了也不影響他已經(jīng)抵扣了的所得稅是這樣理解嗎郭老師
什么叫他抵扣完了之后你再紅沖他什么時(shí)間能抵扣完。
也就是你這個(gè)業(yè)務(wù)不能隨便作廢,如果作廢的話(huà),他那邊系統(tǒng)會(huì)提示他收到了一個(gè)附屬發(fā)票,然后他有多抵扣的風(fēng)險(xiǎn)
那如果是一般納稅人對(duì)一般納稅人,都是開(kāi)的專(zhuān)票,那我如果跨月甚至跨年作廢了紅沖了的話(huà),1.對(duì)方抵扣的增值稅依舊要做轉(zhuǎn)出嗎郭老師?2.抵扣的企業(yè)所得稅要怎么弄呢
抵扣企業(yè)所得稅的調(diào)增就是了,如果是以前年度的需要補(bǔ)稅。
意思就是咱們通過(guò)這種方式可以作廢,并且咱們一般納稅人開(kāi)了普票出去給小規(guī)模,作廢了可以少繳納增值稅,另外還不影響對(duì)方,對(duì)方僅僅需要調(diào)整企業(yè)所得稅就行了是這樣嘛,影響的僅僅是對(duì)方要調(diào)整所得稅,但是咱們作廢了依舊可以不繳納增值稅嘛
你好,這個(gè)不是正規(guī)的方式啊,你這個(gè)是隱瞞收入,你知道吧,比如你銷(xiāo)售給人家a產(chǎn)品,人家要普通發(fā)票,你給人家開(kāi)了發(fā)票,沒(méi)有退貨的情況下,你作廢了,或者是紅沖了,這屬于惡意作廢發(fā)票,你隱瞞收入。
這種方法你需要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的。
瑟瑟發(fā)抖 哎 還真是 實(shí)踐出真知啊 這跟我以前在代理記賬公司做實(shí)習(xí)生差距太大了,做實(shí)習(xí)生時(shí)候完全沒(méi)有這些,就很機(jī)械的整理票據(jù),開(kāi)開(kāi)發(fā)票,幫著師傅登登賬,現(xiàn)在出來(lái)找的這份工作,老板啥都要我做,我那天還開(kāi)了100多萬(wàn)票出去,人家跟我們買(mǎi)發(fā)票
代理記賬那邊他做得很粗糙,人家給你們提供什么,你們做什么
就是就是
還有些學(xué)員反映,他去企業(yè)應(yīng)聘的時(shí)候,一說(shuō)他在代理記賬那邊,人家一般都不要的
說(shuō)實(shí)話(huà)有些代理記賬那邊賬務(wù)處理確實(shí)不怎么樣
行郭老師,謝謝你,我現(xiàn)在溜了溜了,去趕地鐵啦
好的 工作愉快 做好防護(hù)