您好,小微企業(yè)最多少繳25*5%=1.25萬(wàn),上個(gè)季度沒(méi)有繳稅的,如果有累計(jì)虧損大于25萬(wàn)都不用交所得稅了
老師你好,請(qǐng)問(wèn)每季度根據(jù)收入的多少,繳納所得稅,這個(gè)所得稅有最低值吧,我的意思是最少按照收入的多少交呢,因?yàn)槔习宀幌虢惶嗟亩?,現(xiàn)在干活太難,利潤(rùn)很少,所以就讓加大成本,但又不想被稅務(wù)盯得太緊,稅一點(diǎn)不交是不可能的,那得需要多少交多少呢
老師,是這么個(gè)情況,公司盈利了差不多將近500萬(wàn)吧,400多萬(wàn),然后一直沒(méi)納稅,從一九年就一直沒(méi)納稅到現(xiàn)在,然后之前的賬已經(jīng)做死了,就沒(méi)辦法再納稅了,然后我們這個(gè)盈利呀,也沒(méi)有收據(jù),等于說(shuō)無(wú)票收入,現(xiàn)在我們想把這個(gè)稅給繳上去,怕這個(gè)稅務(wù)查,我們現(xiàn)在有什么好辦法嗎? 備注:我們也不想升為一般納稅人,也不想那個(gè)超過(guò)100萬(wàn)的盈利,因?yàn)槌^(guò)100萬(wàn)的盈利就要交10%,那個(gè)那個(gè)亂七八糟的稅,還要那個(gè)牽扯亂七八糟的東西,就是想把盈利做到100萬(wàn)以下,然后這個(gè)就交點(diǎn)兒,那個(gè)每個(gè)季度交3%吧,就很少那一部分就最低的稅,中小規(guī)模企業(yè)那個(gè)稅,我們想我們想享受那個(gè)政策。
老師,我們企業(yè)去年新建。建的時(shí)候開(kāi)辦費(fèi)是虧損。 第一季度還是虧損。 這個(gè)季度有業(yè)務(wù)往來(lái)盈利了,在利潤(rùn)表計(jì)提的所得稅5%的數(shù)。 和企業(yè)所得稅預(yù)繳報(bào)表的所得稅數(shù)。對(duì)不上 因?yàn)樗枚悎?bào)表自動(dòng)扣除了以前年度虧損。那這兩個(gè)數(shù)不一樣怎么辦
老師 我們是建筑業(yè) 我們1季度賬上盈利333萬(wàn) 這樣要預(yù)交所得稅16萬(wàn)多 因?yàn)槭墙ㄖI(yè) 過(guò)年那個(gè)月開(kāi)的發(fā)票多 后續(xù)月份就很少開(kāi)票了 這樣的話 1季度盈利300多萬(wàn)太多了 后續(xù)的月份不大開(kāi)票了 而人工以及勞務(wù)成本還是存在的 這樣的話我可以在3月份暫估一部分人工或者勞務(wù)成本嗎?
老師,老板現(xiàn)在要利潤(rùn)表看盈利多少,想調(diào)賬,但是因?yàn)槭沁@個(gè)月啟動(dòng)的新系統(tǒng),財(cái)務(wù)報(bào)表亂碼,數(shù)據(jù)金蝶在遠(yuǎn)程,還出不來(lái),我們上個(gè)季度沒(méi)有繳稅的,這個(gè)季度利潤(rùn)盈利25萬(wàn),那我們大概需要交多少所得稅啊?
農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模納稅人,實(shí)用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年取的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,入了成本,25年7月查出對(duì)方有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,不能開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,7月已紅沖,同時(shí)重新開(kāi)具了農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,這個(gè)要怎么做會(huì)計(jì)分錄,
老師,現(xiàn)在稅控盤航天公司不直接扣公司賬戶上面的錢是嗎
待清算間聯(lián)商戶消費(fèi)賬戶是什么意思?小規(guī)模個(gè)體工商戶,客戶付的款都顯示的是這個(gè)賬戶付款,這個(gè)款怎么做記賬憑證會(huì)計(jì)分錄怎么寫,如果一個(gè)月這個(gè)賬戶有多筆款是不是計(jì)算一個(gè)總數(shù)就可以了?
老師小規(guī)模開(kāi)專票要交稅月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
老師,員工工資比法人工資高,合理嗎
老師,小規(guī)模納稅人,減免的教育附加和地方教育附加和有水利還需要當(dāng)月計(jì)提或者做賬嗎?
1、構(gòu)成權(quán)益交易是什么意思,并舉例 2、發(fā)行股票買東西使用的是什么準(zhǔn)則。
老師進(jìn)項(xiàng)稅留底是什么意思 我們應(yīng)交增稅是多少呢
老師好,個(gè)人所得稅一般什么時(shí)候截止申報(bào)呢?
老師好,建筑公司扣完掛靠方的稅費(fèi)和管理費(fèi),應(yīng)該轉(zhuǎn)給掛靠方10萬(wàn),又存在預(yù)交稅款1萬(wàn),這個(gè)是掛靠方墊付的,這樣的話建筑公司是不是要轉(zhuǎn)給掛靠方11萬(wàn)呢?
老師,就是利潤(rùn)總額300萬(wàn)以內(nèi)是按照5%繳稅是嗎?
您好,是的,之是小微企業(yè)的優(yōu)惠稅率
老師,那這個(gè)季度盈利25萬(wàn),我們可以先不交嗎?等到年度再交?可是報(bào)表過(guò)不去吧?季度不是預(yù)交的嗎?
您好,計(jì)提成本費(fèi)用,讓利潤(rùn)不為正嘛,季度我們一般不交所得稅,怕4季度效益不好,全年虧本的話,匯繳時(shí)會(huì)退所得稅,退了就有查賬風(fēng)險(xiǎn)的
可是,老師我做了費(fèi)用進(jìn)去,后期找發(fā)票不是只能找今年9月之前的發(fā)票?之后的肯定不行吧?我都被老板搞懵了,老板說(shuō)后面找票可以嗎?可是后面已經(jīng)是10月后了,10月后的發(fā)票怎么做賬做到前面呢,都不知道怎么跟老板解釋了,我們9月之前是已經(jīng)沒(méi)有發(fā)票了的
朋友您好,可不是后期找票哦,我們賬要真實(shí),我說(shuō)這個(gè)講提成本費(fèi)用是怕匯繳時(shí)退稅,不是說(shuō)我們要做假賬,計(jì)提的成本費(fèi)用,在4季度沖回,因?yàn)?季度就知道本年是不是盈利的會(huì)不會(huì)交所得稅了
老師,意思就是你們先隨禮做一次成本進(jìn)去,到第四季度了,再?zèng)_掉這次費(fèi)用是嗎?然后如果真的繳稅,就真實(shí)的把前面的稅一起交了?
您好,是的,4季度?不紅沖也要在匯繳時(shí)紅沖的
哦哦,那如果我現(xiàn)在盈利25萬(wàn),不想繳稅,那是要怎么做的?以前都是如實(shí)就繳稅了,還不懂這樣操作,怎么做分錄???是因?yàn)橛行┕镜某杀酒倍际悄甑组_(kāi)的是波?
哦哦,如果我們公司效益好肯定年度是盈利的,那季度交所得稅合知的,年末一次交老板看看交這么多,每季度交他也不嫌多了 如果要調(diào)整是 借:管理費(fèi)用-工資? 250000? ?貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 250000