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                                    老師你好,請問每季度根據(jù)收入的多少,繳納所得稅,這個所得稅有最低值吧,我的意思是最少按照收入的多少交呢,因為老板不想交太多的稅,現(xiàn)在干活太難,利潤很少,所以就讓加大成本,但又不想被稅務(wù)盯得太緊,稅一點不交是不可能的,那得需要多少交多少呢
老師,是這么個情況,公司盈利了差不多將近500萬吧,400多萬,然后一直沒納稅,從一九年就一直沒納稅到現(xiàn)在,然后之前的賬已經(jīng)做死了,就沒辦法再納稅了,然后我們這個盈利呀,也沒有收據(jù),等于說無票收入,現(xiàn)在我們想把這個稅給繳上去,怕這個稅務(wù)查,我們現(xiàn)在有什么好辦法嗎? 備注:我們也不想升為一般納稅人,也不想那個超過100萬的盈利,因為超過100萬的盈利就要交10%,那個那個亂七八糟的稅,還要那個牽扯亂七八糟的東西,就是想把盈利做到100萬以下,然后這個就交點兒,那個每個季度交3%吧,就很少那一部分就最低的稅,中小規(guī)模企業(yè)那個稅,我們想我們想享受那個政策。
老師,我們企業(yè)去年新建。建的時候開辦費是虧損。 第一季度還是虧損。 這個季度有業(yè)務(wù)往來盈利了,在利潤表計提的所得稅5%的數(shù)。 和企業(yè)所得稅預(yù)繳報表的所得稅數(shù)。對不上 因為所得稅報表自動扣除了以前年度虧損。那這兩個數(shù)不一樣怎么辦
老師 我們是建筑業(yè) 我們1季度賬上盈利333萬 這樣要預(yù)交所得稅16萬多 因為是建筑業(yè) 過年那個月開的發(fā)票多 后續(xù)月份就很少開票了 這樣的話 1季度盈利300多萬太多了 后續(xù)的月份不大開票了 而人工以及勞務(wù)成本還是存在的 這樣的話我可以在3月份暫估一部分人工或者勞務(wù)成本嗎?
老師,老板現(xiàn)在要利潤表看盈利多少,想調(diào)賬,但是因為是這個月啟動的新系統(tǒng),財務(wù)報表亂碼,數(shù)據(jù)金蝶在遠(yuǎn)程,還出不來,我們上個季度沒有繳稅的,這個季度利潤盈利25萬,那我們大概需要交多少所得稅???
 
                老師請問:賬面有存貨,現(xiàn)在在對帳收回。現(xiàn)在開票出去的話會不會有風(fēng)險提示,這是以前的存貨進(jìn)項發(fā)票也是以前的?,F(xiàn)在開票的話系統(tǒng)會不會提示有銷無進(jìn)。
老師,不實際支付的人工費分錄怎么做? 就是有款產(chǎn)品坐起來比較費時間,我想把把這個多出來的工序,每個產(chǎn)品算人工費5元,就想增加這款產(chǎn)品的成本
一般納稅人發(fā)票開錯了怎么紅沖?
請問 更改網(wǎng)銀每個月銀行對賬單的聯(lián)系人必須去柜臺嗎 能不能網(wǎng)銀更改
個體工商戶,個人所得稅經(jīng)營所得是怎么申報?按季度申報嗎?
老師,我們是當(dāng)月發(fā)上月的工資,那上月有個新員工,在個稅系統(tǒng)填此人入職日期,填10月還是11月
老師你好,當(dāng)時買設(shè)備的時候沒有發(fā)票,用了一段時間后單位用不到了,現(xiàn)在出售給對方,對方要求要開發(fā)票,我們公司能開嗎?我們是餐飲行業(yè),出售的是餐飲設(shè)備,價值十萬左右
老師你好,我們給職工買的勞保用品,記到管理費用300.貸職工福利費300 借職工福利費300貸銀行存款300是不是記到福利費里專票就不能扣除了
怎么看賬有沒有問題,從代賬公司接過來了
老師,個人做電商的,沒有營業(yè)執(zhí)照,7-9收入是61萬,請問要申報收入嗎?去哪里申報啊,要交多少稅呢
老師,就是利潤總額300萬以內(nèi)是按照5%繳稅是嗎?
您好,是的,之是小微企業(yè)的優(yōu)惠稅率
老師,那這個季度盈利25萬,我們可以先不交嗎?等到年度再交?可是報表過不去吧?季度不是預(yù)交的嗎?
您好,計提成本費用,讓利潤不為正嘛,季度我們一般不交所得稅,怕4季度效益不好,全年虧本的話,匯繳時會退所得稅,退了就有查賬風(fēng)險的
可是,老師我做了費用進(jìn)去,后期找發(fā)票不是只能找今年9月之前的發(fā)票?之后的肯定不行吧?我都被老板搞懵了,老板說后面找票可以嗎?可是后面已經(jīng)是10月后了,10月后的發(fā)票怎么做賬做到前面呢,都不知道怎么跟老板解釋了,我們9月之前是已經(jīng)沒有發(fā)票了的
朋友您好,可不是后期找票哦,我們賬要真實,我說這個講提成本費用是怕匯繳時退稅,不是說我們要做假賬,計提的成本費用,在4季度沖回,因為4季度就知道本年是不是盈利的會不會交所得稅了
老師,意思就是你們先隨禮做一次成本進(jìn)去,到第四季度了,再沖掉這次費用是嗎?然后如果真的繳稅,就真實的把前面的稅一起交了?
您好,是的,4季度?不紅沖也要在匯繳時紅沖的
哦哦,那如果我現(xiàn)在盈利25萬,不想繳稅,那是要怎么做的?以前都是如實就繳稅了,還不懂這樣操作,怎么做分錄啊?是因為有些公司的成本票都是年底開的是波?
哦哦,如果我們公司效益好肯定年度是盈利的,那季度交所得稅合知的,年末一次交老板看看交這么多,每季度交他也不嫌多了 如果要調(diào)整是 借:管理費用-工資? 250000? ?貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 250000