你好,這個稅負率可以去參考一下,你想知道具體的最好是問一下你的專管員比較好。
請問,小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅按季度預繳,以前年度有虧損 本年第一季度盈利,可以彌補以前年度虧損嗎?第一季度要預繳企業(yè)所得稅嗎?第二季度虧損,怎么計算企業(yè)所得稅?企業(yè)所得稅申報的時候,彌補虧損是不是自動生成不用填?每季度老板都不想交企業(yè)所得稅,怎么根據(jù)開票收入預估企業(yè)所得稅,讓老板準備多少成本?
老師就是我要請教你個問問題,就是公司工人的那個勞務資金,他這個如果說工人他不想交這個稅,這個稅怎么可以避免掉?有沒有辦法就是可以減少一些交稅,因為個人所得稅不是要交20%嗎?這個收入多了,如果交這個個稅的話,因為老,因為有些因為工人也不想交這個稅嗎?然后公司又得給他們交,就是有沒有可以減少這個。
老師好,這個所得稅延期繳納 有點不太明白。假如 3季度 所得稅是 1萬 4季度的所得稅是8000 。按照之前沒有延緩 我3季度已經(jīng)交了1萬,4季度就不用交了 可能還要退稅的。 關鍵現(xiàn)在都是延期繳納了,3季度又沒交 那我總共要交的所得稅到底是多少?
老師,你好,我們是勞務公司,開普票480萬,現(xiàn)在老板的意思是要分包工以個人名義代開300多萬的票,成本大概有400萬,老板意思少交企業(yè)所得稅,但是這個稅務現(xiàn)在不是有預警嘛,這個480萬,最低應該繳納多少的稅比較合適呢
您好,老師,請教一個問題,因為我們是二包,一包要求我們把發(fā)票開過去,總金額270萬,但是工程進度很少,現(xiàn)在又擱置了,所以成本發(fā)票缺,企業(yè)營業(yè)利潤大,能不能按進度確認收入,這樣就不會導致利潤那么高,交太多的所得稅
老師你好!我們是一家手機零售店,涉及國補,應該開全價發(fā)票,開全價票就是國補那部分也繳納增值稅啦!這個應該怎么開票,怎么做賬務處理
分公司要單獨建立賬套嗎,有沒有什么文件規(guī)定
老師,請問工廠裝修的費用是計入現(xiàn)金流量表的第8行還是第5行?
老師,第一季度彌補虧損完,還用做什么分錄嗎?我沒做分錄,現(xiàn)在看5月份的利潤表,是不是不準確呢
老師,請問什么情況下做完個人所得稅的匯算清繳
接到一個茶葉合作社,去年一年開票收入230萬,全部都是開的自產(chǎn)自銷的發(fā)票,收到的成本發(fā)票只有五萬多一點,有沒有哪位實操經(jīng)驗豐富的老師幫忙支支招,這個要怎么處理?老板又不想交稅
老師:請問我們單位是房東,租戶也是單位因為特殊原因讓其他單位代付租金給我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺售賣。 現(xiàn)在遇到一個問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應商經(jīng)常被函調(diào),而且時間很久才函調(diào)結束,我想問我們 可以讓供應商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報關出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動填的進項申報了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊