您好,是的可以這么做賬的。
請教老師,公司做醫(yī)學(xué)檢驗檢測的(取得收入時收取技術(shù)咨詢服務(wù)費),現(xiàn)收到財政局給的科技研發(fā)項目經(jīng)費,收到時借銀行存款,貸專項應(yīng)付款;購買材料借原材料貸銀行存款;【領(lǐng)用時借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料;因為現(xiàn)在沒有產(chǎn)生收入,所以月末是借研發(fā)支出,貸主營業(yè)務(wù)成本,同時結(jié)轉(zhuǎn)管理費用-研發(fā)費用,貸研發(fā)支出-費用化支出;還是直接在領(lǐng)用時借研發(fā)支出-費用化,貸原材料呢,然后月末再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用?】支付費用借研發(fā)支出貸銀行存款,月末結(jié)轉(zhuǎn)管理費用;那么專項應(yīng)付款科目什么時候結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)生當(dāng)期轉(zhuǎn)還是年末或結(jié)題時一次性轉(zhuǎn)
老師你好 請問 我們公司飛豬這個月的收入是10萬 回款的付款名是 支付寶(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 然后開的發(fā)票是 酷飛在線信息科技南京有限公司 酷飛 我可以做:借:應(yīng)收賬款/飛豬-10 貸:收入-9.09 銷項1.01 借:銀行存款9.5 貸:應(yīng)收賬款/飛豬-9.5 收到發(fā)票 借:管理費用-代理服務(wù)費 貸:應(yīng)收賬款/飛豬-0.5
老師,我們是小規(guī)模個人獨資公司,也算是貿(mào)易公司,有時候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下, 課程服務(wù)費支出: 1.收到發(fā)票,賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本====》幫忙看一下這些分錄是否可以有沒有問題 2.如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金===》幫忙看下這樣做可以嗎? 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付只有微信付款憑證可以跟第2個一樣入賬嗎?
老師,您好。我這有一筆收入,想問您用什么科目做分錄比較好。我公司有收到武漢合眾易寶科技有限公司的打款,金額不大,幾十塊錢這樣。我查了一下這家合眾易寶是屬于第三方公司分錄借:銀行存款貸:其他貨幣資金/主營業(yè)務(wù)收入?這樣做分錄可以?
公司銀行賬單上有筆收入是武漢眾合易寶科技轉(zhuǎn)的,備注提現(xiàn),這能確定是公司在抖音的收入吧?分錄寫成借:銀行存款貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 這筆沒有開票,我們是小規(guī)模,報稅那邊沒有未開票欄次,我可以填在小企業(yè)免稅銷售額那欄嘛
原債務(wù)人對讓與人享有債權(quán),債務(wù)人不是欠錢么?怎么會有債權(quán)?
這道題為什么D選項也對,他也沒有說是房地產(chǎn)企業(yè)也沒有說異地提供建筑服務(wù)
生產(chǎn)企業(yè),內(nèi)銷大于出口,為什么進賬要轉(zhuǎn)出?既不能抵扣也不能退稅,那成本應(yīng)該要用含稅價計算吧?
兩股東合伙做生意,各占50%股份,一股東投資了30萬,一股東沒投資,還從公司借了20萬,年底清算賬面虧損20萬,外面還能收200萬,欠款205萬,請問各自應(yīng)該承擔(dān)多少債務(wù)
老師,出納登記賬時,取現(xiàn)及存現(xiàn)現(xiàn)金及銀行同時登記嗎?分錄怎樣寫。
月初往來對賬怎么對呀
老師其他業(yè)務(wù)成本6.97那里沒看懂是怎么算出來的?
這個題是不是不嚴(yán)謹(jǐn)???首先:進口的增值稅、消費稅沒考慮抵扣,其次收取的輔料和加工費為啥沒算銷項呢?就只加了3.4問的正常金額
某企業(yè)發(fā)行債券,發(fā)行價990元,面值100元,籌資費用率為5%,票面年利率為8%。所得稅稅率為25%,則債券實際利率是多少?需要考慮所得稅嗎?麻煩列一下公式
你好老師,你向我們這個白酒制造業(yè)里面有很多過時的,這個包裝物東西都不太值錢,就是數(shù)量比較大,我這個平時怎么慢慢處理呀?還是九幾年的東西呢