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我們銷售生產(chǎn)出來的設(shè)備,然后合同上面規(guī)定的是采取預(yù)收款的方式,先預(yù)收款項(xiàng),然后發(fā)貨,發(fā)貨時再全額開具發(fā)票,但是現(xiàn)在我們沒有收到這個款項(xiàng),然后領(lǐng)導(dǎo)和對方的公司要求就是先全額開具發(fā)票, 這樣的話是有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎? 還是說或者說我們什么時候確認(rèn)這個主營業(yè)務(wù)收入? 賬務(wù)如何處理?

2024-10-21 09:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-21 09:23

存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槲词盏娇铐?xiàng)即開票可能被視為收入實(shí)現(xiàn),需按稅法規(guī)定繳納稅款。應(yīng)待實(shí)際收款后再開具發(fā)票,確認(rèn)收入時點(diǎn)為收款或合同約定收款日。賬務(wù)上,預(yù)收款先記入預(yù)收賬款,實(shí)際收款并發(fā)貨后轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入。請根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整。

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快賬用戶2112 追問 2024-10-21 09:29

那我們沒有收到款項(xiàng),先全額開具了發(fā)票的話,請問怎么賬務(wù)處理?增值稅和所得稅什么時候確認(rèn)收入?繳納稅款?

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齊紅老師 解答 2024-10-21 09:31

若已全額開票未收款,先將款項(xiàng)記為預(yù)收賬款。增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間為開票當(dāng)天,需據(jù)此申報(bào)銷項(xiàng)稅。所得稅收入確認(rèn)時間依據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則,但需關(guān)注稅法對收入確認(rèn)時點(diǎn)的規(guī)定,可能需要進(jìn)行納稅調(diào)整。建議及時與稅務(wù)顧問溝通具體情況。

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快賬用戶2112 追問 2024-10-21 09:46

您寫一下我這種情況的賬務(wù)處理吧

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齊紅老師 解答 2024-10-21 09:50

若已全額開票未收款,賬務(wù)處理如下: 1. 收到預(yù)付款時: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 2. 開具發(fā)票時: 借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)收賬款 3. 實(shí)際確認(rèn)收入時(待收款或發(fā)貨): 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。 注意,增值稅需在開票時申報(bào)。所得稅收入確認(rèn)需按稅法規(guī)定調(diào)整。

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快賬用戶2112 追問 2024-10-21 09:51

老師,沒有收到款項(xiàng)啊

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齊紅老師 解答 2024-10-21 09:53

明白。未收款但已開票情況下: 1. 開票時: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 2. 實(shí)際收款時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。請注意,增值稅需在開票時申報(bào)。所得稅按實(shí)際收款確認(rèn)收入。

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存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槲词盏娇铐?xiàng)即開票可能被視為收入實(shí)現(xiàn),需按稅法規(guī)定繳納稅款。應(yīng)待實(shí)際收款后再開具發(fā)票,確認(rèn)收入時點(diǎn)為收款或合同約定收款日。賬務(wù)上,預(yù)收款先記入預(yù)收賬款,實(shí)際收款并發(fā)貨后轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入。請根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整。
2024-10-21
你好,你們什么時間能生產(chǎn)出來?如果你這個月給他開了發(fā)票,你明年很久才能生產(chǎn)出來的話,你這種有虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)。而且,如果你跨年生產(chǎn)出來,你的增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。因?yàn)槟阗~上沒有做主營業(yè)務(wù)收入,你的增值稅銷售額已經(jīng)申報(bào)了。建議不要提前開。
2024-10-21
同學(xué)你好 那你開票不交稅的嗎
2020-09-17
1,你這是按實(shí)際使用當(dāng)月就要交這稅的,如果沒交,可能是有滯納金的,按實(shí)際占用面積 計(jì)算 2,對的,正確的
2020-06-09
您好, 可以根據(jù)收入的百分比暫估成本,但暫估的成本必須與次年匯算清繳前取得發(fā)票或申報(bào)個稅。
2021-09-12
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