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老師,小規(guī)模公司,數(shù)據(jù)自動(dòng)帶出來,但是我有一些未開票的數(shù)據(jù),但是加起來也是不超30萬的,那這個(gè)未開票數(shù)填進(jìn)哪里?附表四還需要修改嗎?

2024-10-21 09:09
答疑老師

齊紅老師

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2024-10-21 09:09

你好,未開具發(fā)票和普通發(fā)票一塊填寫,30萬以內(nèi)的在第10行,超過30萬的在第一行。 附比4,小規(guī)模沒有的。

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快賬用戶9253 追問 2024-10-21 09:15

減免附表四不用改嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-21 09:17

小規(guī)模沒有附表4。他就一個(gè)減免明細(xì)表,附列資料1,附列資料2。

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快賬用戶9253 追問 2024-10-21 09:18

我見我們的表4是帶有數(shù)據(jù)出來的,所以我不知道要不要修改它?

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齊紅老師 解答 2024-10-21 09:19

截圖看一下哪個(gè)是附表四。

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快賬用戶9253 追問 2024-10-21 09:23

說錯(cuò)了,不是表4,是減免明細(xì)有數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2024-10-21 09:25

季度30萬以內(nèi)不需要交增值稅的情況下,不需要填寫。

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快賬用戶9253 追問 2024-10-21 09:26

沒有填的,只是系統(tǒng)帶出來的,我是想如果我加上去未開票的話,這個(gè)表的數(shù)需要改嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-21 09:27

你好,季度30萬以內(nèi)加上無票收入也是30萬以內(nèi),也不需要填寫,不要填寫他填寫的你刪除。

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快賬用戶9253 追問 2024-10-21 09:28

未開票的數(shù),是直接加進(jìn)去,還是得換算不含稅的?或者含稅?

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齊紅老師 解答 2024-10-21 09:29

需要換算成不含稅的,你看一下你賬上做的不含稅金額是多少?

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快賬用戶9253 追問 2024-10-21 09:30

這個(gè)減免的不能刪啊,刪了數(shù)據(jù)就不對(duì)了

這個(gè)減免的不能刪啊,刪了數(shù)據(jù)就不對(duì)了
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齊紅老師 解答 2024-10-21 09:32

截圖你完整的申報(bào)表看一下的

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快賬用戶9253 追問 2024-10-21 09:35

你看一下,

你看一下,
你看一下,
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齊紅老師 解答 2024-10-21 09:36

不到30萬,你為什么要填寫前面的1~8欄?不到30萬的全部都在第10行里面填寫。

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快賬用戶9253 追問 2024-10-21 09:40

沒有填,系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,因?yàn)殚_出的票有專票和普票,有5%3%1%,所以估計(jì)系統(tǒng)自動(dòng)就分開數(shù)據(jù)填入吧

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齊紅老師 解答 2024-10-21 09:41

系統(tǒng)自動(dòng)出來的,有錯(cuò)誤,那你自己不能修改一下嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-21 09:41

還有你開的是專票嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-21 09:41

它上面都在專票里面顯示的,你開的是專票還是普通發(fā)票的。

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快賬用戶9253 追問 2024-10-21 09:44

都有,數(shù)據(jù)沒錯(cuò)的,我開出的有專票,也是普票,有5%稅率也有3%也有1%

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齊紅老師 解答 2024-10-21 09:45

普通發(fā)票在第10行里面填寫 專票上面核對(duì)金額金額沒問題沒有問題,就是在這里填寫, 然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表。本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額,減免的2%只填寫專用發(fā)票的。

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你好,未開具發(fā)票和普通發(fā)票一塊填寫,30萬以內(nèi)的在第10行,超過30萬的在第一行。 附比4,小規(guī)模沒有的。
2024-10-21
在申報(bào)時(shí),直接在電子稅務(wù)局系統(tǒng)的相應(yīng)欄次填寫未開票收入即可。確保總額不超過小規(guī)模納稅人的免稅額度。具體操作可參照系統(tǒng)提示或聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局指導(dǎo)。
2024-10-19
季度沒有超過30萬,才是加進(jìn)2列10行就可以了
2024-10-21
你好,是的,是可以的。
2025-04-18
就是在10欄里面填寫 但是他提示你22多的銷售額
2023-10-23
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