你好,未開具發(fā)票和普通發(fā)票一塊填寫,30萬以內(nèi)的在第10行,超過30萬的在第一行。 附比4,小規(guī)模沒有的。
老師:8月份我開了一張9萬的銷項(xiàng),又開了一份10萬的銷項(xiàng)負(fù)數(shù),稅盤也顯示本月開票總額是-1萬,可是填寫報(bào)表的自動(dòng)獲取數(shù)據(jù)的時(shí)候沒有顯示這個(gè)負(fù)數(shù)銷項(xiàng)的信息,只顯示正數(shù)的9萬的數(shù)據(jù),這個(gè)我可以手動(dòng)給他改成負(fù)數(shù)跟稅盤一致嗎?以前也有這種情況,但是報(bào)稅時(shí)顯示報(bào)表數(shù)據(jù)都沒問題,這次就沒顯示出來,我就不知道是哪里出了問題?
老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅,打開申報(bào)表頁面后,系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的是第三季度7月份的,但是我們89月都開票了。共計(jì)開了2萬多,沒有超過30萬。那我是不是要手動(dòng)把89月的數(shù)字也加進(jìn)去呢
老師晚上好 新開企業(yè)沒有開專票小規(guī)模季未超30萬 9月份做的稅務(wù)登記 目前就開了這一張普票但是系統(tǒng)自己帶出來的數(shù)據(jù)就是這些 現(xiàn)在怎么填寫合適
老師,新電子稅務(wù)局系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的數(shù)據(jù),那我們公司是小規(guī)模公司,本季度開票不超30萬,然后我現(xiàn)在想加上未開票的數(shù),該怎么加嘞?在哪里加入
老師,小規(guī)模公司,數(shù)據(jù)自動(dòng)帶出來,但是我有一些未開票的數(shù)據(jù),但是加起來也是不超30萬的,那這個(gè)未開票數(shù)填進(jìn)哪里?附表四還需要修改嗎?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
減免附表四不用改嗎
小規(guī)模沒有附表4。他就一個(gè)減免明細(xì)表,附列資料1,附列資料2。
我見我們的表4是帶有數(shù)據(jù)出來的,所以我不知道要不要修改它?
截圖看一下哪個(gè)是附表四。
說錯(cuò)了,不是表4,是減免明細(xì)有數(shù)據(jù)
季度30萬以內(nèi)不需要交增值稅的情況下,不需要填寫。
沒有填的,只是系統(tǒng)帶出來的,我是想如果我加上去未開票的話,這個(gè)表的數(shù)需要改嗎
你好,季度30萬以內(nèi)加上無票收入也是30萬以內(nèi),也不需要填寫,不要填寫他填寫的你刪除。
未開票的數(shù),是直接加進(jìn)去,還是得換算不含稅的?或者含稅?
需要換算成不含稅的,你看一下你賬上做的不含稅金額是多少?
這個(gè)減免的不能刪啊,刪了數(shù)據(jù)就不對(duì)了
截圖你完整的申報(bào)表看一下的
你看一下,
不到30萬,你為什么要填寫前面的1~8欄?不到30萬的全部都在第10行里面填寫。
沒有填,系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,因?yàn)殚_出的票有專票和普票,有5%3%1%,所以估計(jì)系統(tǒng)自動(dòng)就分開數(shù)據(jù)填入吧
系統(tǒng)自動(dòng)出來的,有錯(cuò)誤,那你自己不能修改一下嗎?
還有你開的是專票嗎?
它上面都在專票里面顯示的,你開的是專票還是普通發(fā)票的。
都有,數(shù)據(jù)沒錯(cuò)的,我開出的有專票,也是普票,有5%稅率也有3%也有1%
普通發(fā)票在第10行里面填寫 專票上面核對(duì)金額金額沒問題沒有問題,就是在這里填寫, 然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表。本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額,減免的2%只填寫專用發(fā)票的。