就是在10欄里面填寫 但是他提示你22多的銷售額
老師 我是小規(guī)模差額征收,一季度沒超過30萬,但是額外開了一張3個點普票,我報稅時本來把3%這個不含稅額填寫在第三行了,免稅的填寫在第十行,這樣就只交3%那張的增值稅,可是點申報時提示我頁面數(shù)據(jù)已發(fā)生變化,再一看就是3%那張金額自動填寫在第十行了,本來第十行的數(shù)據(jù)也沒有了,這種情況我應(yīng)該怎么辦
老師你好,小規(guī)模納稅人代開專票,如果一個季度不超過30萬,是不需要繳納教育費(fèi)附加的,但是我在申報完增值稅后,系統(tǒng)彈出來的城建稅申報界面,沒有計稅金額,我就自己按照1%的稅額填寫的,結(jié)果就出來教育費(fèi)附加的繳納金額,這是什么情況啊
老師 想問下你 小規(guī)模納稅人9月份有開具一張普票1600,當(dāng)時發(fā)現(xiàn)錯誤就重新開了張1600,開錯的票票面上寫了作廢,但是系統(tǒng)忘記作廢,10月份才發(fā)現(xiàn)這個問題已經(jīng)開了負(fù)數(shù)發(fā)票,9月財務(wù)做帳這個錯誤的1600就沒有做,但是申報季度稅款的時候,這個1600要加進(jìn)去,那我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
小規(guī)模公司增值稅7-9月季報收入,與財務(wù)報表數(shù)據(jù)對不上,稅務(wù)局打電話來,叫我下午去一趟稅務(wù)局找專員,帶上營業(yè)執(zhí)照,公章,7-9月發(fā)票開據(jù)數(shù)據(jù),原因:因為我好幾筆銀行收到的款做了不開票收入確認(rèn),是按一個點計算的增值稅,申報增值稅的時候。我按記賬的主營業(yè)務(wù)收入不開票收入數(shù)據(jù)填寫,申報系統(tǒng)自動計算的增值稅金額與我記賬的增值稅金額不一致,系統(tǒng)自動計算不開票收入的增值稅金額按三個點計算,有點偏高,主營業(yè)務(wù)不開票收入那里申報我未按記賬數(shù)據(jù)申報。像這種情況我要怎么跟稅務(wù)局解釋呢
你好,老師,小規(guī)模企業(yè)一季度的時候開了一張15萬的發(fā)票,不用交增值稅的,以后到現(xiàn)在七月份都沒有開過發(fā)票,但是前期的會計把這張發(fā)票做了預(yù)收賬款,他沒有做主營業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致一季度申報的時候增值稅有這筆收入,但所得稅沒有,二季度也是這樣申報的。 現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)里有一個提醒,說所得稅的收入和增值稅收入與不匹配,該怎么辦?
一家A公司,剛開兩個月,每個月只有費(fèi)用,沒有收入,每個月的費(fèi)用支出都是B公司給轉(zhuǎn)的,A公司支出費(fèi)用開的發(fā)票也是開的B公司營業(yè),B公司轉(zhuǎn)來的記什么分錄,一直不已A公司信息開發(fā)票可以嗎
老師,請問我企業(yè)匯算清繳,我這邊有什么科目要特別注意的?風(fēng)險比較大?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
收到銀行承兌如何入賬
私車公用,租金500元,寫收據(jù),還用給員工申報個稅嗎?
老師你好,現(xiàn)在一般戶業(yè)務(wù)也可以轉(zhuǎn)私人賬戶發(fā)勞務(wù)費(fèi)嗎?
4月老師收購小麥發(fā)票開了1903萬公斤,不含稅金額4712萬,現(xiàn)賣了943萬公斤,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?,2024年12月賣了130萬公斤預(yù)估結(jié)轉(zhuǎn)的成本?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅工商年報關(guān)于報關(guān)數(shù)據(jù)上面的經(jīng)營信息金額,利潤額等這是直接看利潤表嗎?
老師在嗎 有問題提問
這個是系統(tǒng)自己帶出來的數(shù)據(jù)把28514.85改成開的免稅票的金額嗎
是 在其他款稅銷售額填寫 然后填寫減免表最后一行選擇免稅性質(zhì)
老師這個小規(guī)模未超30萬普票需要填寫增值稅減免明細(xì)表嗎
對的,是的,你這個享受的是免稅,不是減免
老師好減免明細(xì)表里空白的金額應(yīng)該填寫多少
不是,在減免明細(xì)表減免性質(zhì)里面 是免稅性質(zhì),選擇免稅性質(zhì)第一列、第三列填寫的銷售額,最后一列銷售額乘以3%。
老師減免明細(xì)表這么填合適嗎
增值稅及附加稅需要改動嗎
為什么銷售額這兩個表格不一樣?
系統(tǒng)自己帶出來的數(shù)據(jù) 我改的就是剛剛那張減免的表 其他的數(shù)據(jù)沒動 我提交之后顯示這行小字 發(fā)票我也篩選了系統(tǒng)里面就這一張票 再沒有了
好,看你的實際銷售額。
別說系統(tǒng)自帶的,你自己查一下原因可以嗎?
老師好剛剛問了法人確實在稅務(wù)機(jī)關(guān)開了一張28514.85的票 現(xiàn)在怎么填寫
哦,那就合計起來,專票還是普通發(fā)票的。
老師就這樣填寫嗎 還需要改動嗎
減免明細(xì)表還需要改動嗎
剛剛選擇提交顯示還有一個比對不通過
好,你有一個開的免稅的,在第12行里面填寫。
免稅的這個銷售額和12行的金額是一樣的。
顯示不通過是哪里數(shù)據(jù)填錯了么
你好,在截圖填寫之后的截面表看一下。
是這個界面嗎老師
減免明細(xì)表就是主表
不是這個一各的這個是主表,我需要減免明細(xì)表