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第二季度我已經(jīng)做無票收入:借:銀行存款;貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅; 第三季度又開專票了,1%,這個賬怎么做?

2024-10-20 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-20 17:13

借:銀行存款負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅

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快賬用戶6799 追問 2024-10-20 17:15

但是錢是第二季度收的,第三季度只是開的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-10-20 17:16

借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅

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快賬用戶6799 追問 2024-10-20 17:17

但是我第二期沒有做應(yīng)收賬款也可以這么做嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-20 17:21

可以 就是用它過渡一下

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2024-10-20
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2024-07-12
你好,對的是的,是這么做的。
2021-12-15
你好同學(xué),我們先將上月的內(nèi)容沖紅再做一個正確的
2020-12-14
你好,截圖看下你的賬哪里不平?應(yīng)交稅費沒有結(jié)轉(zhuǎn),是不是應(yīng)交稅費需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?這個是紅沖。
2024-09-25
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