費用是損益類,要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤/未分配利潤才行
?老師你好, 對于制造企業(yè)已經(jīng)一年沒有生產(chǎn)了,但是每月會有折舊產(chǎn)生的制造費用, 把這部分制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本后, 對于生產(chǎn)成本里的余額還用處理嗎?因為沒用庫存商品也轉(zhuǎn)不到主營業(yè)務成本里去
老師您好 我現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上的存貨金額(存貨只有庫存商品,不存在其他科目差異)和存貨明細賬存在差異。其中我知道的是有部分已出庫,財務端未開票,所以未做結(jié)轉(zhuǎn)導致的差異。這部分差異除去,還是有8萬多的差異。這通常會是什么原因呢。用什么方法可以有效核對出差異呢。謝謝
老師,我現(xiàn)在遇到一個很棘手的問題想讓你幫忙出個辦法。2022年12月制造費用有余額,前期公司一直走的研發(fā)費用,這個制造費用包括蒸汽費,工資和車間固定資產(chǎn)的折舊。這3個費用走到了制造費用上面了。到12月末也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成0?,F(xiàn)在換了用友T+以后期初建賬這個制造費用有余額,把他加到存貨里面了資產(chǎn)負債表年初余額平了?,F(xiàn)在1月份的資產(chǎn)負債表的余額不平了,本期如果把年初的制造費用和本期的制造費用加到一起結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本在到庫存商品里庫存商品就會變成負數(shù)了。本期的成本沒有算按的是標準成本錄入的。如果本期的蒸汽費折舊費工資走到制造費用里相當于加了2次。現(xiàn)在不知道這個賬該怎么做了。
老師您好,我的資產(chǎn)負債表不平,兩邊的差額15325.63正好是 科目余額表中制造費用的借方金額,這是必須把制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品才行嗎?還是別的原因,謝謝老師
老師您好,我的資產(chǎn)負債表不平,兩邊的差額15325.63正好是 科目余額表中制造費用的借方金額,這是必須把制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品才行嗎?還是別的原因,謝謝老師
對于以前年度計提的費用現(xiàn)在已支付但是無法取得發(fā)票怎么處理
老師,供貨合同還得蓋合同章嗎,我們個體工商戶沒有合同章,蓋法人個人章可以嗎
公司現(xiàn)在是小型微利企業(yè),但是今年3季度預計應納稅所得額超300萬,但是我們公司打算買車,買車匯算清繳填表一次性稅前扣除,第三季度預繳所得稅時,就正常預繳,不需要暫估成本費用什么的嗎
中級 機考的模擬系統(tǒng) 網(wǎng)址是多少怎么進去 怎么登錄
老師,后面那個手寫的是課上老師講的方法 這個答案看了看,沒有太看懂,能不能用這個做筆記?老師,課堂上的這個方式給我解答一下
500題有賣了嗎 怎么買呢
老師 我想問一下?lián)Q電腦的配件是屬于服務類嗎?
@郭老師,在線嗎,有問題
老師,銀行的客戶經(jīng)理找我對賬,怎么對啊
老師,支付給工傷員工停工留薪期間的工資及住院補貼該怎么做分錄?
請使用微信掃一掃登錄
不對吧,制造費用怎么是損益類呢,成本類吧
回頭去看一下制造費用當時入賬的時候,貸方科目是什么?這里有沒有錯誤? 如果這里沒有問題,那就是期末要把費用和其他利潤表科目一樣,都結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負債表的本年利潤/未分配利潤里面去,這樣資產(chǎn)負債表才是平的
在會計上,收入、成本、費用都是損益類科目,在利潤表體現(xiàn),所以利潤表有的時候也叫損益表