你好,是的,你這個進(jìn)入到預(yù)收賬款借。應(yīng)收賬款貸,預(yù)收賬款
老師,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),可以調(diào)整到應(yīng)付賬款嗎?企業(yè)不設(shè)置預(yù)收賬款科目。如果可以調(diào)整,需要做賬還是直接修改報(bào)表即可。
錢已經(jīng)收了票沒開,本來是做預(yù)收賬款科目,但帳套上面沒有預(yù)收賬款科目,那我應(yīng)該是入應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款?
支付購固定資產(chǎn)的款項(xiàng),掛賬應(yīng)付賬款,一直是負(fù)數(shù),對方一直沒開發(fā)票,可以調(diào)整到應(yīng)收賬款嗎?沒有設(shè)置預(yù)付賬款科目
收了貨款,一直還沒有開票,是不是可以將應(yīng)收賬款科目調(diào)整放到預(yù)收賬款呢?會計(jì)科目應(yīng)該怎么做?
再查老會計(jì)的賬。我看她的賬只有應(yīng)收、應(yīng)付科目,沒有預(yù)收、預(yù)付科目。 請問她用的是不是“一應(yīng)到底”。 就是采購商品,只用應(yīng)付賬款科目,不用預(yù)付。 銷售貨物,只用應(yīng)收賬款科目,不用預(yù)收。
你好老師個體戶經(jīng)營超市電梯維保費(fèi)10000元維保一年會計(jì)分錄怎么做
你好老師個體戶經(jīng)營超市付給對方租房費(fèi)一個月一付會計(jì)分錄怎么做
領(lǐng)料領(lǐng)多了導(dǎo)致原材料余額為負(fù)數(shù),具體更改幾個科目具體舉例說明一下
老師,個體工商戶(一般納稅人)竹子(農(nóng)產(chǎn)品)加工廠,2025年1-4月份可以自己開反向票,5月份要重新認(rèn)定,可是5月份沒有生產(chǎn)不知道,現(xiàn)在6月份只有兩天了認(rèn)定怕來不及,6月份有銷售額12萬(含稅價(jià)),銷項(xiàng)稅額1.3萬,稅管員說下個月認(rèn)定好,再補(bǔ)抵扣。那我7月份報(bào)稅要交1.3萬?賬務(wù)處理如何處理?到時(shí)候如何處理
請問一下為什呢÷40%,老師
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候在賬上確認(rèn)收入。合同上沒有寫付款時(shí)間,只寫了日期3年的
老師,請問下長投中不管合并不合并,雙方有往來款項(xiàng),為什么要把這個往來應(yīng)收款轉(zhuǎn)到長投后,又轉(zhuǎn)回應(yīng)收呢?
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候確認(rèn)收人。合同是3年的合同
老師這個題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個按照有效年級率的方式計(jì)算。 第二提那個也是以970價(jià)格購買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價(jià)值嘛 麻煩老師給解答下啥時(shí)候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時(shí)候還要用有效年利率來當(dāng)成資本成本 試著太暈了
那調(diào)整應(yīng)付賬款的會計(jì)分錄哦?
你好,上面就是調(diào)整應(yīng)付賬款的分錄。
上面是調(diào)整應(yīng)收賬款的,我現(xiàn)在問是應(yīng)付賬款
你好,你這個應(yīng)付賬款是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?
應(yīng)付賬款在借方,付了貨款還沒有取得發(fā)票啊
你好,你實(shí)機(jī)已經(jīng)收到了貨了嗎
還沒有,那要不要調(diào)整呢?
那你沒有收到貨先掛賬不需要調(diào)