您好,這個(gè)的話是屬于??于建筑工程的,這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)%2B銷項(xiàng)這樣的
老師你好: 公司小規(guī)模納稅人第一筆業(yè)務(wù),承包一項(xiàng)工程,其中有設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)涉及到的打印裝訂,這個(gè)走工程施工合-同成本還是入到工程施工-間接費(fèi)用, 開出的銷售發(fā)票還沒有回款,直接掛到應(yīng)收賬款還是用工程結(jié)算過渡科目。沒做過這種建筑類的業(yè)務(wù),頭一次不知道怎么做
老師好,我司是建筑勞務(wù)有限公司,公司接了“土石方開挖平場(chǎng)地”的工程,土石方開挖包含機(jī)械設(shè)備,柴油等,這些是否屬于輔材?大項(xiàng)目是開發(fā)廠業(yè)園區(qū),約30個(gè)億,我司大概一個(gè)億的開挖合同,總包跟我們簽的合同是開票3 個(gè)點(diǎn)的增值稅,是否可行?感謝感謝!
老師,小規(guī)模機(jī)械工程有限公司,進(jìn)銷都是建筑用土三合土,這個(gè)屬于承攬合同還是建筑工程合同,屬于建筑工程吧,印花稅計(jì)稅依據(jù)是進(jìn)加銷,還是光收入就行
老師好 我們是提供建筑安裝服務(wù)的小微一般納稅人 (清包工),年開票金額在500萬以內(nèi) 會(huì)計(jì)賬務(wù)處理使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 我們屬于包工頭 項(xiàng)目按上面的大承包商來確定工程進(jìn)度 按他們定的進(jìn)度開具發(fā)票 賬務(wù)處理方面 我們開票就確認(rèn)收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 歸集成本日常分錄就是進(jìn)入合同成本-人工費(fèi) 機(jī)械費(fèi)等 然后結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)直接借主營業(yè)務(wù)成本 貸合同成本~人工費(fèi) 機(jī)械使用費(fèi) 沒有設(shè)置工程結(jié)算 合同收入 合同毛利這些的科目 可以嗎?
我這兒有個(gè)企業(yè),他是做建筑工程服務(wù)的,主要是給甲方的工程項(xiàng)目提供機(jī)械租賃。帶操作手,然后現(xiàn)在,稅務(wù)局這邊就說他們的這個(gè)合同,他們合同首頁寫的就是建筑。機(jī)械租賃合同,稅務(wù)局說他們這個(gè)稅率適用9%,就是一個(gè)設(shè)備租賃。但是他們自己一直開的發(fā)票都是3%,按簡易征收。交稅的,嗯,我跟甲方的會(huì)計(jì)談了以后,甲方會(huì)計(jì)說他們這個(gè)屬于甲供工程,就是我和甲方會(huì)計(jì)在那個(gè)加工工程和清包工。這個(gè)定義方面產(chǎn)生分歧。甲方會(huì)計(jì)說,他們這個(gè)技屬于甲供工程,就是甲方提供設(shè)備材料。然后,嗯,他認(rèn)為清包工就是提供設(shè)備,配備操作手,但是我理解的勤包工就是只配備人員,所以。適合簡易征收的三種特殊情況,老項(xiàng)目和甲供工程清包工。我認(rèn)為乙方都不符合,但是甲方說。嗯,他們這個(gè)就是符合。
通過應(yīng)付職工薪酬核算的二級(jí)科目有哪些???是不是用到員工身上的,都可以走這個(gè)科目???
老師,餐飲業(yè)一般納稅人開給個(gè)人的發(fā)票也能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?交增值稅和別的企業(yè)一樣嗎?
六月除了報(bào)稅,還需要做什么
公司支付購買減速機(jī)600元計(jì)入制造費(fèi)用什么科目呢
請(qǐng)教老師,填報(bào)匯繳表時(shí),營業(yè)外支出需要調(diào)整么? (一個(gè)是交警大隊(duì)罰款沒有發(fā)票,一個(gè)是給對(duì)方全款開票了,但是有尾款不給我們錢了,進(jìn)入了營業(yè)外支出)
老師好:咨詢下,會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正,一般處理如下? 會(huì)計(jì)差錯(cuò): 1、未來適用法:不重要差錯(cuò),費(fèi)用當(dāng)前負(fù)數(shù)沖減,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。不調(diào)整前期。 2、追溯調(diào)整法:前期已做賬,采用【利潤分配-未分配利潤】,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。調(diào)整前期。 3、追溯重塑法:前期未做賬,采用【以前年度損益調(diào)整】,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。調(diào)整前期。
老師,請(qǐng)問,員工不滿18歲,可以報(bào)個(gè)稅嗎,17周半
老師,前面買的收銀系統(tǒng)11200元需要攤銷嗎?攤銷是按合同2年期限還是按無形資產(chǎn)5年攤銷?
老師好!差旅費(fèi)的住宿發(fā)票,取得的增值稅專用發(fā)票是否可以抵扣呢!謝謝老師!
每年企業(yè)所得稅匯算清繳多久后,不查不補(bǔ)稅
有個(gè)老師回答的是買賣合同才進(jìn)銷,承攬和建設(shè)工程合同只交銷的合同金額就行
不可能的,現(xiàn)在就沒有說印花稅是單邊交稅的,這個(gè)目前沒有的
那老師這邊有幾個(gè)小規(guī)模的,我先說第一個(gè)是工貿(mào)有限公司,開發(fā)票就是勞務(wù)類的,勞務(wù)費(fèi)或者勞務(wù)清理化池,他這種進(jìn)項(xiàng)就是開進(jìn)來點(diǎn)材料費(fèi),或者直接工資列做成本,他這種如何交印花稅,也是直接成本加收入嗎
您好,這個(gè)的話,也是成本加收入的,這個(gè)算法
工資直接列入成本的也是都交啊
只有工資是不繳納的,但是比如采購是材料費(fèi)啊,這種外購的,都需要,這個(gè)意思
老師,那比如就是一年中有10萬銷項(xiàng),開成本是5萬材料費(fèi)4萬工資,那就按15萬交印花稅,工資不交是嘛,那核對(duì)也是直接按利潤表中的收入加成本,那4萬工資成本不交不是也對(duì)不起來這個(gè)計(jì)稅依據(jù)的數(shù)
對(duì),著有的話,是10萬銷項(xiàng),5萬材料繳納,然后工資的話沒有繳納的依據(jù)
還有第二個(gè)機(jī)械工程有限公司,開進(jìn)來機(jī)械費(fèi)出去機(jī)械費(fèi),也要進(jìn)加銷,成本加收入是嗎,還有第三個(gè)機(jī)械設(shè)備安裝公司,成本是加工費(fèi)和工資,開出去安裝設(shè)備費(fèi),也是成本加收入嗎?
對(duì),但是工資的話,這種都不包含的,主要是包含采購的
采購不是買嗎,加工費(fèi)和機(jī)械費(fèi)也屬于采購嗎
你加工費(fèi),這個(gè)不需要支付別人嗎,這個(gè)也需要吧,是屬于加工承攬
那就是除了工資,其余機(jī)械費(fèi)加工費(fèi)勞務(wù)費(fèi)材料費(fèi)屬于成本的都要繳納印花稅,那我之前每季度交印花稅都是按的含稅銷售額交的,那我得改為不含稅收入加成本來交嗎,并且把之前季度沒交的成本印花稅一塊計(jì)提嗎
低,這個(gè)理解是沒錯(cuò)的,理解的對(duì)同學(xué)
好吧,我之前全部按照含稅銷售額計(jì)提的印花稅,那這樣計(jì)提依據(jù)全改為利潤表中的收入加成本,成本包含工資的部分減出來。收入包括營業(yè)外收入嗎,就是普票免稅的那部分計(jì)入的營業(yè)外收入
營業(yè)外收入一般是沒有的,但是收入的話,這個(gè)是屬于不含稅的
好吧,那工資部分不交不就和利潤表中的成本數(shù)對(duì)不起來,還是直接都按成本數(shù)交比較好
工資的話,也可以做管理費(fèi)用,也可以做成本,交稅的時(shí)候單獨(dú)區(qū)分就行