你好,這個(gè)個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保是企業(yè)承擔(dān)還是個(gè)人?

之前社保都是借管理費(fèi)用,貸銀行存款,個(gè)人部分公司繳納,現(xiàn)在10月想計(jì)提社保,分錄如何寫
老師計(jì)提社保費(fèi)。繳納社保,計(jì)提工資,發(fā)放工資,計(jì)提?分錄借管理費(fèi)用_社保費(fèi),單位部分。 貸應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)。 繳納。借應(yīng)付職工社保費(fèi), 貸其他應(yīng)收款個(gè)人部分 貸銀行存款。 在計(jì)提工資。。。,,我覺得是這樣子的。,,看網(wǎng)上有的分錄社保和工資一起計(jì)提。。,都沒有這兩個(gè)分錄,那個(gè)分錄就直接支付工資了。,搞不懂。
老師,公司全額承擔(dān)社保的會計(jì)分錄,這樣做對嗎? 計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用——社保(公司部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保-養(yǎng)老 社保-工傷 社保-失業(yè) 繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保-養(yǎng)老 (公司部分) 社保-工傷 社保-失業(yè) 營業(yè)外支出(個(gè)人部分) 貸:銀行存款
老師好,我已經(jīng)做過下面這個(gè)分錄了,繳納社保的會計(jì)分錄 1、計(jì)提社保費(fèi)用時(shí)的分錄: 借:管理費(fèi)用-社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分), 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分); 2、實(shí)際繳納社保費(fèi)用時(shí)的分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分), 借:其他應(yīng)收(付)款-社會保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸:銀行存款; 現(xiàn)在要計(jì)提工資部分,那這個(gè)是應(yīng)發(fā)工資數(shù),還是實(shí)發(fā)工資數(shù)???
之前代賬計(jì)提的個(gè)人社保直接用庫存現(xiàn)金充了,計(jì)提的公司社保又未結(jié)轉(zhuǎn)。 1、我直接把個(gè)人部分,計(jì)提到管理費(fèi)用,和公司部分一起結(jié)轉(zhuǎn),分錄如下 借:管理費(fèi)用--社保 貸:銀行存款 2、先沖回之前代賬做的庫存現(xiàn)金,分錄如下 借:其他應(yīng)收款-社保(負(fù)數(shù)) 貸:庫存現(xiàn)金(負(fù)數(shù)) 借:管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款 麻煩您幫忙看看用哪個(gè)好 都是往年的,繳納了社保未結(jié)賬
老師,跨境電商一般是怎樣保證報(bào)關(guān)的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購發(fā)票還有平臺訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請問我應(yīng)該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費(fèi)是否應(yīng)納入企業(yè)中為國家繳納稅費(fèi)嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號碼登記電子臺賬嗎?因?yàn)殡娮影l(fā)票不是容易重復(fù)報(bào)銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙呢?
老師說電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時(shí)候確認(rèn)收入,還有平臺傭金等等,都怎么處理
抖音來客當(dāng)月確認(rèn)費(fèi)用和收入,下月來發(fā)票,是不是來發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來費(fèi)用發(fā)票,這種情況怎么處理
乙企業(yè)(白酒制造業(yè))持有丙企業(yè)30%股權(quán)(權(quán)益法核算),2024年丙企業(yè)凈利潤200萬,宣告分配現(xiàn)金股利100萬元,兩企業(yè)均是非上市居民企業(yè),假設(shè)乙企業(yè)2024年銷售收入970萬,實(shí)際發(fā)生廣告費(fèi)200萬,則2024年度匯算清繳時(shí)廣告費(fèi)應(yīng)該如何調(diào)整,為什么答案的銷售收入是(970+30)*15%,計(jì)算廣告費(fèi)扣除限額,不應(yīng)該是用970*15%,上述題干乙企業(yè)是白酒制造業(yè),并不是從實(shí)股權(quán)投資的企業(yè),為什么銷售收入要加上分配現(xiàn)金股利的30萬
是這種情況,這個(gè)公司法人是外面人,臨時(shí)成為股東,結(jié)果突然病故,還沒來及變更,就成立一家新公司取代這個(gè)沒有法人的公司,處于形式,走了10萬元在這個(gè)沒有法人的公司,老師你覺得這個(gè)賬怎么做


個(gè)人承擔(dān)
借,應(yīng)付職工薪酬,社保貸,管理費(fèi)用社保。 借,管理費(fèi)用社保貸,應(yīng)付職工薪酬社保。 借,應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保貸銀行存款。 從第二個(gè)開始 這個(gè)金額包含著養(yǎng)老醫(yī)療所有的
這個(gè)借應(yīng)付職工薪酬 是單位部分是吧
是的,對的,是這么做的。
是一筆把之前的給區(qū)分開來就可以了嗎
那其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分該怎么處理呢
之前會計(jì)做的分錄是:計(jì)提:管理費(fèi)用/職工薪酬(工資+個(gè)人部分社保+個(gè)稅)貸:應(yīng)付職工薪酬/工資
對的,是的,從工資里扣除,你們發(fā)工資的時(shí)候從工資里扣除了嗎?
發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬/工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/個(gè)稅 銀存
好,那你們沒有從工資里扣除,還是你少做了工資?
我剛才看了一下 她之前有的分錄是 計(jì)提的工資是 已經(jīng)扣過個(gè)人部分社保的工資+個(gè)稅。 有的沒扣個(gè)人部分社保+個(gè)稅
可以在線提問嗎, 這個(gè)一直顯示追問
借管理費(fèi)用工資, 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借,應(yīng)付職工薪酬工資貸,其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
分錄懂了 不知道實(shí)際咋操作
你好,什么意思?不懂操作是什么意思: 第一個(gè)是計(jì)提工資。 第二個(gè)是發(fā)工資的時(shí)候從工資里扣除呀。之前都沒有做,現(xiàn)在補(bǔ)上。
不是的 之前有些分錄, 計(jì)提的工資里面 已經(jīng)是扣除過個(gè)人承擔(dān)部分社保的工資 +個(gè)稅
計(jì)提的工資里面沒有個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保不是嗎?你不就是少計(jì)提了?
是的、 但如果我現(xiàn)在 再計(jì)提 這個(gè)多出來的其他應(yīng)收個(gè)人社保部分 怎么辦呢 , 這些錢已經(jīng)從他的工資里扣過了呀
你好,從工資里扣過,你做了賬務(wù)處理嗎?你怎么做的?你不是沒有做,你從工資里扣除了,你工資沒有計(jì)提。你應(yīng)該是沒有明白,為什么個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保做的工資里面,這個(gè)計(jì)提工資是應(yīng)發(fā)工資,你少計(jì)提了。
沒有做賬務(wù)處理
你沒有做進(jìn)去的,我給你補(bǔ)上,有沒有問題?
你工資表里面計(jì)提的是應(yīng)發(fā)工資,是實(shí)際發(fā)到手的,加上個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保,加上個(gè)稅。你做的不對呀。