員工收到社保退差額,如金額未超過免征額,通常無需申報個稅。具體規(guī)定可能隨地區(qū)政策變化,請查證最新法規(guī)。
小規(guī)模物業(yè)公司給臨時工買社保,員工個人繳費部分都是由公司承擔(dān),也就是不扣員工社保費,假設(shè)某人這個月張某實發(fā)工資4000元,個人社保部分是200元,但是他實際到手工資也是4000元,因為個人社保部分公司替他承擔(dān)了,申報個稅的時候收入是按照4000元去申報,還是按照4000+200=4200元去申報呢? 還有老師每一項的工資和社保計提和支付會計分錄怎么寫? 之前分錄是這么寫的, 計提工資 借:營業(yè)費用-工資4000 貸:應(yīng)付工資_計提4000 支付工資 借:應(yīng)付工資_臨時工4000 貸:現(xiàn)金4000 申報個人所得稅是按照4000元申報的 給員工上的社保分錄是 借:管理費用_社保1600 貸:銀行存款1600
老師 您好 北京公司的一位研發(fā)人員由于北京公司已沒有研發(fā)業(yè)務(wù)并準(zhǔn)備破產(chǎn)清算 這位研發(fā)人員被調(diào)到了北京公司的湖南子公司做研發(fā)業(yè)務(wù) 在8月已到湖南子公司任職 以后應(yīng)該也不會調(diào)回來了 但是這個員工的意思是 我馬上退休了 讓我重新在湖南子公司當(dāng)?shù)厣仙绫?不合適 就還想讓北京公司幫忙上一下社保 等他退休就不用上了 然后和北京公司也沒有關(guān)系了 這樣的話 可以在湖南子公司發(fā)放工資及代扣代繳個稅后的實發(fā)工資扣除社保個人部分代北京公司收取 然后在北京公司上社保 可以這樣操作么 謝謝
老師,您好。請問小微企業(yè)只有兩名員工。每個月10號公司會先申報并支付公積金費用:10號支付公積金: 借; 管理費用-職工住房公積金:借:其他應(yīng)收款-職工住房公積金;貸:銀行存款。 因為資金緊張,社保費公司暫時沒有支付,還在欠著。計提社保費:管理費用-社保費(單位部分),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(單位部分); 月底計提工資時:計提:借-管理費用-職工薪酬;貸:其他應(yīng)收款-社保費(個人部分);貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資。 等到發(fā)工資時:借:應(yīng)付職工薪酬;貸:其他應(yīng)收款-公積金(個人部分);貸:銀行存款;請問這樣記錄對嗎?還是月底計提公資時就要把公積金個人部分一起記錄? 感謝您的解答!
計提6月企業(yè)部分工會經(jīng)費 借銷售費用工會費200 貸應(yīng)付職工薪酬工會費200 收到總部用于支付工會費 借銀行存款250 貸其他應(yīng)付款總部250 7月的時候支付給總部6月產(chǎn)生的工會費 借應(yīng)付職工薪酬工會費200 其他應(yīng)收款員工50 貸其他應(yīng)付款總部250 請問這樣寫分錄對嗎?因為是先需要讓總部轉(zhuǎn)給本分公司工會費錢 本公司分公司賬戶是沒錢的 本公司也就是分公司還得收員工個人繳納部分的50 在一塊把企業(yè)和個人繳納部分轉(zhuǎn)給總部250 請問會計分錄和金額怎么寫才標(biāo)準(zhǔn)才對?我上面寫的對嗎?老師
老師,您好!收到社保局上半年因為基數(shù)調(diào)整退回到公司基本戶上的社保費(包含公司承擔(dān)部分和個人承擔(dān)部分),請問一下這筆多繳退回的錢該怎么做賬務(wù)處理???
老師你好,我想問下就是房租這塊由前面的預(yù)付賬款現(xiàn)在把這個房租按時間分成短期租賃和使用權(quán)資產(chǎn),這個使用權(quán)資產(chǎn)也沒涉及過,有沒有簡便的方式幫我理順一下這個邏輯,及所需要用到的一些科目,我們審計這邊做了測算表
在稅務(wù)上,差旅費報銷給有什么要求
老師,股東入股 一定要本人的卡轉(zhuǎn)入嗎? 如果讓他老婆的卡轉(zhuǎn)入股本金或者他弟弟的卡轉(zhuǎn)入股本金算不算 還是只能算往來款(因為法人的卡跟別人在打官司,卡凍結(jié)了)
1 結(jié)轉(zhuǎn)時未分配利潤 本年利潤相關(guān)會計科目有哪些 2 未分配利潤 本年利潤在借方表示虧損還是盈利,怎么理解的解釋一下
老師,請問一下賣手機的公司,客戶只提供名字,身份證號碼不提供,可以直接開名字嗎
去年開重了一張發(fā)票,今年紅沖,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,直接借預(yù)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額負數(shù),可以嗎
老師,在嗎,我想請問一下,電子稅務(wù)局里面的財務(wù)報表數(shù)據(jù)和賬里面的財務(wù)報表數(shù)據(jù)不一致,之前的需要調(diào)成一樣的嗎?
小規(guī)模公司。上一個季度做了一個無票收入借現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入。但是今天了解到小規(guī)模公司也要記應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅這個科目。所以我上個季度做的這個分錄是錯的,那么10月份這個季度要不要把上個季度的憑證沖銷掉?重新記一個借現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅的分錄呢。
你好 我問下居家養(yǎng)老服務(wù)中心開給政府的發(fā)票 餐費補貼 助餐點基礎(chǔ)補貼 是征稅的還是不征稅
老師,受益人備案,這個怎么填,我們公司是兩個公司投資的,一個比例是51%一個是49%
在哪里可以查啊?
您可以登錄國家稅務(wù)總局官網(wǎng),或者關(guān)注當(dāng)?shù)囟悇?wù)局公眾號查詢最新的稅收政策和規(guī)定。這些渠道通常會發(fā)布最新的稅務(wù)信息和指南。