補交社保 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸:應付職工薪酬——各項社保(企業(yè)部分) ??????其他應付款—社保(個人部分) 補計提公司部分社保 借:管理費用-社保費-各項社保 負數(shù) 貸:應付職工薪酬——各項社保(企業(yè)部分) 負數(shù) .沖發(fā)放工資時扣社保?? 借:?其他應付款—各項社保(個人部分) 貸:? ??應付職工薪酬——工資
尊敬的繳費人: 您好!經(jīng)國家相關(guān)部門同意,我省2022年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險單位繳費比例繼續(xù)按照14%執(zhí)行,2022社保年度企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)下限繼續(xù)執(zhí)行2021社保年度繳費基數(shù)下限標準。從2022年9月起,企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險單位繳費按照14%的比例征收;2022年1月-8月用人單位已繳納的企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險單位繳費中超出14%的部分,將在9月30日前由稅務(wù)機關(guān)計算差額、分批推送社保部門退回,無需企業(yè)申請,請耐心等候。原則上費款退回至原繳費賬戶,繳費賬戶信息缺失的,稅務(wù)機關(guān)將主動聯(lián)系企業(yè)獲取。 我們收到了這一筆錢應該怎么做賬
一員工去年7月末離職,但是8月養(yǎng)老扣了一直未退回,當時因為8月扣費是計提入賬了的: 支付時:借:應付職工薪酬--社保 其他應收款 貸:銀行存款 計提社保分錄:借:管理費用 貸:應付職工薪酬--社保 直到2023.01月養(yǎng)老退回公司部分和個人部分回來,請問這個怎么賬務(wù)處理啊,已經(jīng)跨年了。
老師,有個社?;鶖?shù)調(diào)整的問題想了解一下。比如養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整一般都是在下半年,那么上半年都是按照去年的基數(shù)繳納的社保。也是按照去年的基數(shù)計提的社保,請問這個基數(shù)調(diào)整僅僅只是個人部分的基數(shù)調(diào)整嗎?單位部分的也是有調(diào)整的嗎?因為,單位部分的是單位繳納,個人承擔部分都是在發(fā)工資的時候從員工的應發(fā)工資里面扣除掉。我們有幾個員工已經(jīng)離職了,當時個人部分的養(yǎng)老保險從工資里面扣了,現(xiàn)在說是要把多扣的這部分再退還給他們本人。
旅游公司內(nèi)賬,公司承擔補繳社?;鶖?shù)調(diào)整2022-2023年的,單位2000元,個人社保部分1500元,要怎么做賬?用什么科目明細,這1500元由公司承擔支付,不從員工工資扣回,滯納金200。要怎么做賬?原來那個回答有點沒太能理解為什么要過一下工資?公司承擔的個人部分用其他應收款,可以用其他應付款嗎?因為這個是調(diào)整以前年度的社保基數(shù)部分
老師,您好!收到社保局上半年因為基數(shù)調(diào)整退回到公司基本戶上的社保費(包含公司承擔部分和個人承擔部分),請問一下這筆多繳退回的錢該怎么做賬務(wù)處理???
空調(diào)維修保養(yǎng)的稅目一般哪稅人開哪個呀
請問開通社保怎么開,有沒有流程
老師好我單位收購西紅柿,但在農(nóng)民種植的時候我請人給農(nóng)民做了技術(shù)指導我這一塊費用該如何賬務(wù)處理
固定資產(chǎn)處置利得的賬務(wù)處理
老師,員工出差火車票和飛機票現(xiàn)在都是掃碼上車了,沒拿到票怎么辦呢
老師,無法理解資產(chǎn)負債表上的“貨幣資金”期末數(shù)-期初數(shù)=現(xiàn)金流量表上的“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈額” 比如:貨幣資金期末100萬-貨幣資金期初60萬=現(xiàn)金流量表上的現(xiàn)金凈額40萬?,F(xiàn)在能用的貨幣資金是100萬,現(xiàn)金流量表上凈額是40萬。無法理解,兩者之間想表達的究竟是什么關(guān)系?現(xiàn)金流量表上說明能使用的錢是40萬,資產(chǎn)負債表上能使用的是100萬?
老師,稅務(wù)那邊說我們在2025年確認收入的時間晚了,需要更正申報,在未開票的月份做一個無票收入,這個需要認證進項嗎,當時沒那么多留抵,需要繳納增值稅嗎
我沒明白每次繳納企業(yè)所得稅不是看的季度利潤表上的那個數(shù)字嗎,那比如第二季度企業(yè)所得稅,我是只管4-6月的合計凈利潤*0.05還是要拿1-6月合計凈利潤*0.05?
資陽辦的公交學生卡成都為啥不能刷
資陽辦的公交學生卡成都為啥不能刷
不太不看的明白了老師,平時我們繳納社保時,這這樣處理的,借:管理費用——社保費,借:其他應收款——社保費,貸:銀行存款,現(xiàn)在收到上半年多繳而退回時,如何寫???還有就是退回個人承擔部分我們是從公賬上打款還給每一位員工的,這筆分錄不知道咋寫?
意思是退回,做計提和支付相反的分錄
平時我們交社保費時沒有通過應付職工薪酬了,就一筆分錄:,借:管理費用——社保費,借:其他應收款——社保費,貸:銀行存款
那么你做相反的分錄就行
那退回的款里有個人承擔部分,這個人承擔部分我們沒有 從工資里計算,又由公司賬戶上直接退回給了員工個人卡上,這邊錢的支出該怎么寫分錄啊?
退回 借:銀行存款 貸:管理費用——社保費? ? ? 其他應收款——社保費 返回給個人 借:其他應收款——社保費 貸:銀行存款
好的,明白了,謝謝老師耐心解答!
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。