那個只能去稅局申報,沖以前未開票的收入
老師好,公司有兩個員工離職了,7月社?;鶖?shù)調(diào)整,然后給離職員工補交了兩個月的調(diào)整數(shù),但是7月工資又沒有這兩個人,請問個稅該如何申報呢,這個補交的社保要如何做賬呢
老師為什么員工離職之后退了社保,后面還要補繳基數(shù)調(diào)整,公司明明已經(jīng)按照哪個基數(shù)如實交了費用的
今年的社?;鶖?shù)上調(diào)了,需要把之前月份的差額補繳,那已經(jīng)離職的員工原公司還需要給他補繳嗎?
老師,我們現(xiàn)在社保調(diào)基補差基數(shù)出來了,1-8月的,前面已經(jīng)離職的員工怎么辦?7月離職了,我們現(xiàn)在這個調(diào)整出來怎么做賬務(wù)處理?離職的員工可以不報嗎?
老師,因社?;鶖?shù)調(diào)整補繳的金額需要在個稅系統(tǒng)里申報嗎?
企業(yè)所費稅報表被更正后,還能查詢到以前報表嗎
老師好,新成立的公司開具專票下個月可以認證進來的專票嗎?
工廠以exw條款和香港的一家貿(mào)易公司A簽署銷售合同,現(xiàn)在稅務(wù)局要求exw條款出口的工廠需提供貨物在境內(nèi)裝載前的運輸費和保費發(fā)票,賬單及水單,以此證明工廠貨物實際有出口,否則按內(nèi)銷13%征稅,這段運輸是客戶負責的,但是因為客戶是香港公司,他是和一家香港運輸公司B簽署運輸合同,B再和香港物流公司C簽署轉(zhuǎn)包運輸合同、根據(jù)避免雙重征稅協(xié)定,B和C都分別開具形式發(fā)票,實際C再委托國內(nèi)子公司D完成業(yè)務(wù),D開具了一定數(shù)額的增值稅票給C以備稽查,但是額度和實際發(fā)生的不符,現(xiàn)在的問題是1.客戶A擔心提供了B開具的形式發(fā)票,稅務(wù)局認不認可這個香港物流公司開具的形式發(fā)票,雖然B開具的形式發(fā)票都有對應(yīng)的賬單可以證明的,這個是有據(jù)可查的,運輸是純國內(nèi)運輸,即工廠到出口監(jiān)管倉段的運輸,提交后稅務(wù)局會不會質(zhì)疑國內(nèi)的業(yè)務(wù)為何跑去香港結(jié)算?如果稅務(wù)局這樣問的話,可不可以用那個大陸和香港避免雙重征稅協(xié)定來說明,因為我是香港公司,所以我在香港結(jié)算,可不可以這樣子?因為那個協(xié)定書是說香港公司如果在大陸開展陸運業(yè)務(wù),是可以免征大陸這邊的稅,所以以這個點回來回應(yīng)稅局可以嗎?還是說稅務(wù)會問實際運作的公司;2.如A不提供發(fā)票和水單,
一般納稅人開發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣,后沖紅怎么做賬預(yù)處理
老師好 請教下,我們是教育咨詢培訓行業(yè)的,咨詢老師收到學生課時費,學費轉(zhuǎn)到老師名下,老師再轉(zhuǎn)到公司張思卿,如何做賬呢?例如 張老師收到學費10000,老師轉(zhuǎn)賬到公司賬戶,會計分錄是?
@董老師早上好,請教的
想請教下,以上圖片的費用是FoB報關(guān)方式下的費用,這些費用哪些屬于國內(nèi)費用,需要開帶稅率發(fā)票,哪些屬于國際費用,開免稅率發(fā)票?能列舉下在FOB報關(guān)方式下,貨代公司收取的費用明細,哪些費用明細屬于需要開帶稅率發(fā)票的項目,哪些費用屬于需要開免稅率發(fā)票項目嗎?
老師 我們客戶不要發(fā)票 把收入打進我們私戶了 那么需要申報無票收入嗎啊 報的話 按照實際進賬的金額填寫無票收入?
老師,您好,我們公司員工代收了一筆貨款,然后打到公司對公支付寶了。后來客戶又退款了,對公支付寶能直接打給我們公司員工,員工再退回給客戶嗎?這樣操作合法合規(guī)嗎?或者是您那還有更好的處理辦法嗎?
老師 公司付款需要一個錄入 一個審核的嗎