更正21年匯算清繳調(diào)增辦公費(fèi),通常需填寫(xiě)《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》和《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》,具體操作以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局規(guī)定為準(zhǔn)。

老師好,公司需要調(diào)減去年成本,更正申報(bào)匯算清繳,請(qǐng)問(wèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)該填到更正的報(bào)表那張表哪一行合適
老師,請(qǐng)問(wèn)下稅務(wù)局需要我們補(bǔ)前幾年的收入,那我是要更正2014-2016年增值稅申報(bào)表跟企業(yè)所得稅匯算清繳的申報(bào)表就好?還是只更正匯算清繳那張申報(bào)表就好?以前季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表需不需要更正?
我21年費(fèi)用票子合計(jì)金額打錯(cuò)了,費(fèi)用少記了16萬(wàn),現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了匯算清繳期,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)我該怎么辦?需要更正21年所得稅年報(bào)嗎? 然后申請(qǐng)退稅嗎? 還是有其他更好的辦法?
老師,更正以前年度所得稅匯算清繳,扣除類(lèi)要調(diào)增出來(lái),A105000表里填在第幾行?調(diào)增原因是虛開(kāi)的發(fā)票
老師。我司需要更正2021年所得稅匯算清繳,需要納稅調(diào)增1萬(wàn),是不是只需要再調(diào)整表填寫(xiě)1萬(wàn),之前21年申報(bào)過(guò)的不用加上嗎?主表之前收入和成本21年報(bào)過(guò)了,這次更正是不是只要填0
老師中午好,老師,我想問(wèn)一下子我每個(gè)季度報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,里邊資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款數(shù)可以加上預(yù)收賬款數(shù)填寫(xiě)到應(yīng)收賬款里嗎
老師,想請(qǐng)教一下,企業(yè)在一年中的成本費(fèi)中,有哪幾項(xiàng)費(fèi)用是不用開(kāi)增值稅發(fā)票也是可以稅前扣除費(fèi)用不計(jì)入算企業(yè)所得稅的?
老師,公司付了兩筆款,發(fā)票也有,但老板要求不入帳,發(fā)票需要對(duì)方紅沖嗎?如果不紅沖對(duì)公司有影響嗎
老師。我建筑公司,賬上的成本可以結(jié)余嗎,今年結(jié)轉(zhuǎn)不完
有其他業(yè)務(wù)收入,必須對(duì)應(yīng)有其他業(yè)務(wù)成本嗎,之前做到了制造費(fèi)用,可以嗎
老師,我們公司原材料水渣是別的公司免費(fèi)送給我們的,現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票,只有水渣運(yùn)費(fèi)發(fā)票,怎么做賬
其他業(yè)務(wù)收入需要繳納什么稅
一般納稅人,生產(chǎn)企業(yè),請(qǐng)問(wèn)我們剛申請(qǐng)了出口權(quán),我們目前需要做的流程和工作有哪些?
@樸老師,我們要注銷(xiāo),賬上余額還有固定資產(chǎn),累計(jì)折舊和在建工程,實(shí)操中應(yīng)該怎么清理合理?主要是要注銷(xiāo),具體怎么處理以及賬務(wù)處理?
你好老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和個(gè)人合伙企業(yè)異常經(jīng)營(yíng)是啥意思?

